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泓域咨询MACRO/ 汽车导航系统投资建设项目立项申请报告汽车导航系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18716.02平方米(折合约28.06亩),其中:净用地面积18716.02平方米(红线范围折合约28.06亩)。项目规划总建筑面积21336.26平方米,其中:规划建设主体工程16974.79平方米,计容建筑面积21336.26平方米;预计建筑工程投资1591.49万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车导航系统,根据市场情况,预计年产值7188.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4977.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1591.492231.36177.394977.561.1工程费用万元1591.492231.365690.741.1.1建筑工程费用万元1591.491591.4927.56%1.1.2设备购置及安装费万元2231.362231.3638.64%1.2工程建设其他费用万元1154.711154.7120.00%1.2.1无形资产万元664.59664.591.3预备费万元490.12490.121.3.1基本预备费万元250.42250.421.3.2涨价预备费万元239.70239.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元4977.564977.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金796.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5690.742897.503595.325690.745690.745690.741.1应收账款万元1707.221109.691195.061707.221707.221707.221.2存货万元2560.831664.541792.582560.832560.832560.831.2.1原辅材料万元768.25499.36537.77768.25768.25768.251.2.2燃料动力万元38.4124.9726.8938.4138.4138.411.2.3在产品万元1177.98765.69824.591177.981177.981177.981.2.4产成品万元576.19374.52403.33576.19576.19576.191.3现金万元1422.68924.75995.881422.681422.681422.682流动负债万元4893.763180.943425.634893.764893.764893.762.1应付账款万元4893.763180.943425.634893.764893.764893.763流动资金万元796.98518.04557.89796.98796.98796.984铺底流动资金万元265.66172.68185.96265.66265.66265.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5774.54万元,其中:固定资产投资4977.56万元,占项目总投资的86.20%;流动资金796.98万元,占项目总投资的13.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1591.49万元,占项目总投资的27.56%;设备购置费2231.36万元,占项目总投资的38.64%;其它投资1154.71万元,占项目总投资的20.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4977.56+796.98=5774.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5774.54116.01%116.01%100.00%2项目建设投资万元4977.56100.00%100.00%86.20%2.1工程费用万元3822.8576.80%76.80%66.20%2.1.1建筑工程费万元1591.4931.97%31.97%27.56%2.1.2设备购置及安装费万元2231.3644.83%44.83%38.64%2.2工程建设其他费用万元664.5913.35%13.35%11.51%2.2.1无形资产万元664.5913.35%13.35%11.51%2.3预备费万元490.129.85%9.85%8.49%2.3.1基本预备费万元250.425.03%5.03%4.34%2.3.2涨价预备费万元239.704.82%4.82%4.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4977.56100.00%100.00%86.20%5建设期间费用万元6流动资金万元796.9816.01%16.01%13.80%7铺底流动资金万元265.665.34%5.34%4.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.13%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度177.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7294.927294.9216974.7916974.791392.781.1主要生产车间4376.954376.9510184.8710184.87863.521.2辅助生产车间2334.372334.375431.935431.93445.691.3其他生产车间583.59583.59984.54984.5483.572仓储工程1547.721547.722834.962834.96169.172.1成品贮存386.93386.93708.74708.7442.292.2原料仓储804.81804.811474.181474.1887.972.3辅助材料仓库355.98355.98652.04652.0438.913供配电工程82.5582.5582.5582.555.543.1供配电室82.5582.5582.5582.555.544给排水工程94.9394.9394.9394.934.964.1给排水94.9394.9394.9394.934.965服务性工程980.22980.22980.22980.2258.495.1办公用房426.59426.59426.59426.5933.205.2生活服务553.63553.63553.63553.6333.146消防及环保工程276.53276.53276.53276.5318.566.1消防环保工程276.53276.53276.53276.5318.567项目总图工程41.2741.2741.2741.27-98.537.1场地及道路硬化2751.76465.43465.437.2场区围墙465.432751.762751.767.3安全保卫室41.2741.2741.2741.278绿化工程1157.6740.52合计10318.1421336.2621336.261591.49(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2231.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1338226.60千瓦时,折合164.47吨标准煤。2、项目年总用水量4159.20立方米,折合0.36吨标准煤。3、“汽车导航系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量1338226.60千瓦时,年总用水量4159.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.83吨标准煤/年。达产年综合节能量60.96吨标准煤/年,项目总节能率27.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车导航系统投资建设项目”主要从事汽车导航系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车导航系统投资建设项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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