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泓域咨询MACRO/ 油浸泵投资建设项目立项申请报告油浸泵投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16088.04平方米(折合约24.12亩),其中:净用地面积16088.04平方米(红线范围折合约24.12亩)。项目规划总建筑面积18983.89平方米,其中:规划建设主体工程13099.97平方米,计容建筑面积18983.89平方米;预计建筑工程投资1405.66万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油浸泵,根据市场情况,预计年产值5515.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4586.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1405.662081.00190.164586.661.1工程费用万元1405.662081.003652.571.1.1建筑工程费用万元1405.661405.6626.17%1.1.2设备购置及安装费万元2081.002081.0038.74%1.2工程建设其他费用万元1100.001100.0020.48%1.2.1无形资产万元483.18483.181.3预备费万元616.82616.821.3.1基本预备费万元284.53284.531.3.2涨价预备费万元332.29332.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元4586.664586.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金784.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3652.571933.812605.933652.573652.573652.571.1应收账款万元1095.77602.67821.831095.771095.771095.771.2存货万元1643.66904.011232.741643.661643.661643.661.2.1原辅材料万元493.10271.20369.82493.10493.10493.101.2.2燃料动力万元24.6513.5618.4924.6524.6524.651.2.3在产品万元756.08415.85567.06756.08756.08756.081.2.4产成品万元369.82203.40277.37369.82369.82369.821.3现金万元913.14502.23684.86913.14913.14913.142流动负债万元2868.001577.402151.002868.002868.002868.002.1应付账款万元2868.001577.402151.002868.002868.002868.003流动资金万元784.57431.51588.43784.57784.57784.574铺底流动资金万元261.52143.84196.14261.52261.52261.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5371.23万元,其中:固定资产投资4586.66万元,占项目总投资的85.39%;流动资金784.57万元,占项目总投资的14.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1405.66万元,占项目总投资的26.17%;设备购置费2081.00万元,占项目总投资的38.74%;其它投资1100.00万元,占项目总投资的20.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4586.66+784.57=5371.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5371.23117.11%117.11%100.00%2项目建设投资万元4586.66100.00%100.00%85.39%2.1工程费用万元3486.6676.02%76.02%64.91%2.1.1建筑工程费万元1405.6630.65%30.65%26.17%2.1.2设备购置及安装费万元2081.0045.37%45.37%38.74%2.2工程建设其他费用万元483.1810.53%10.53%9.00%2.2.1无形资产万元483.1810.53%10.53%9.00%2.3预备费万元616.8213.45%13.45%11.48%2.3.1基本预备费万元284.536.20%6.20%5.30%2.3.2涨价预备费万元332.297.24%7.24%6.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4586.66100.00%100.00%85.39%5建设期间费用万元6流动资金万元784.5717.11%17.11%14.61%7铺底流动资金万元261.525.70%5.70%4.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.50%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度190.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6881.416881.4113099.9713099.971066.981.1主要生产车间4128.854128.857859.987859.98661.531.2辅助生产车间2202.052202.054191.994191.99341.431.3其他生产车间550.51550.51759.80759.8064.022仓储工程1459.991459.993824.553824.55226.552.1成品贮存365.00365.00956.14956.1456.642.2原料仓储759.19759.191988.771988.77117.812.3辅助材料仓库335.80335.80879.65879.6552.113供配电工程77.8777.8777.8777.875.193.1供配电室77.8777.8777.8777.875.194给排水工程89.5589.5589.5589.554.644.1给排水89.5589.5589.5589.554.645服务性工程924.66924.66924.66924.6654.775.1办公用房514.66514.66514.66514.6622.405.2生活服务410.00410.00410.00410.0026.776消防及环保工程260.85260.85260.85260.8517.386.1消防环保工程260.85260.85260.85260.8517.387项目总图工程38.9338.9338.9338.93-0.597.1场地及道路硬化2537.76495.29495.297.2场区围墙495.292537.762537.767.3安全保卫室38.9338.9338.9338.938绿化工程878.3130.74合计9733.2618983.8918983.891405.66(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2081.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量914228.38千瓦时,折合112.36吨标准煤。2、项目年总用水量3018.18立方米,折合0.26吨标准煤。3、“油浸泵投资建设项目投资建设项目”,年用电量914228.38千瓦时,年总用水量3018.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.62吨标准煤/年。达产年综合节能量33.64吨标准煤/年,项目总节能率28.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“油浸泵投资建设项目”主要从事油浸泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油浸泵投资建设项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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