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泓域咨询MACRO/ 汽车用粘合剂投资建设项目立项申请报告汽车用粘合剂投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17595.46平方米(折合约26.38亩),其中:净用地面积17595.46平方米(红线范围折合约26.38亩)。项目规划总建筑面积22874.10平方米,其中:规划建设主体工程15785.56平方米,计容建筑面积22874.10平方米;预计建筑工程投资1756.17万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车用粘合剂,根据市场情况,预计年产值9751.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4686.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1756.171905.94177.644686.141.1工程费用万元1756.171905.947195.131.1.1建筑工程费用万元1756.171756.1729.52%1.1.2设备购置及安装费万元1905.941905.9432.03%1.2工程建设其他费用万元1024.031024.0317.21%1.2.1无形资产万元488.66488.661.3预备费万元535.37535.371.3.1基本预备费万元253.89253.891.3.2涨价预备费万元281.48281.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元4686.144686.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1263.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7195.134543.964757.587195.137195.137195.131.1应收账款万元2158.541295.121618.902158.542158.542158.541.2存货万元3237.811942.692428.363237.813237.813237.811.2.1原辅材料万元971.34582.81728.51971.34971.34971.341.2.2燃料动力万元48.5729.1436.4348.5748.5748.571.2.3在产品万元1489.39893.641117.041489.391489.391489.391.2.4产成品万元728.51437.10546.38728.51728.51728.511.3现金万元1798.781079.271349.091798.781798.781798.782流动负债万元5931.183558.714448.395931.185931.185931.182.1应付账款万元5931.183558.714448.395931.185931.185931.183流动资金万元1263.95758.37947.961263.951263.951263.954铺底流动资金万元421.31252.79315.99421.31421.31421.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5950.09万元,其中:固定资产投资4686.14万元,占项目总投资的78.76%;流动资金1263.95万元,占项目总投资的21.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1756.17万元,占项目总投资的29.52%;设备购置费1905.94万元,占项目总投资的32.03%;其它投资1024.03万元,占项目总投资的17.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4686.14+1263.95=5950.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5950.09126.97%126.97%100.00%2项目建设投资万元4686.14100.00%100.00%78.76%2.1工程费用万元3662.1178.15%78.15%61.55%2.1.1建筑工程费万元1756.1737.48%37.48%29.52%2.1.2设备购置及安装费万元1905.9440.67%40.67%32.03%2.2工程建设其他费用万元488.6610.43%10.43%8.21%2.2.1无形资产万元488.6610.43%10.43%8.21%2.3预备费万元535.3711.42%11.42%9.00%2.3.1基本预备费万元253.895.42%5.42%4.27%2.3.2涨价预备费万元281.486.01%6.01%4.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4686.14100.00%100.00%78.76%5建设期间费用万元6流动资金万元1263.9526.97%26.97%21.24%7铺底流动资金万元421.328.99%8.99%7.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.11%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度177.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8846.088846.0815785.5615785.561333.141.1主要生产车间5307.655307.659471.349471.34826.551.2辅助生产车间2830.752830.755051.385051.38426.601.3其他生产车间707.69707.69915.56915.5679.992仓储工程1876.821876.824607.554607.55283.002.1成品贮存469.20469.201151.891151.8970.752.2原料仓储975.95975.952395.932395.93147.162.3辅助材料仓库431.67431.671059.741059.7465.093供配电工程100.10100.10100.10100.106.923.1供配电室100.10100.10100.10100.106.924给排水工程115.11115.11115.11115.116.194.1给排水115.11115.11115.11115.116.195服务性工程1188.651188.651188.651188.6573.015.1办公用房525.06525.06525.06525.0637.375.2生活服务663.59663.59663.59663.5934.336消防及环保工程335.33335.33335.33335.3323.176.1消防环保工程335.33335.33335.33335.3323.177项目总图工程50.0550.0550.0550.05-13.247.1场地及道路硬化3462.36585.55585.557.2场区围墙585.553462.363462.367.3安全保卫室50.0550.0550.0550.058绿化工程1256.5643.98合计12512.1322874.1022874.101756.17(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1905.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量805197.94千瓦时,折合98.96吨标准煤。2、项目年总用水量7976.00立方米,折合0.68吨标准煤。3、“汽车用粘合剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量805197.94千瓦时,年总用水量7976.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.64吨标准煤/年。达产年综合节能量33.21吨标准煤/年,项目总节能率25.17%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“汽车用粘合剂投资建设项目”主要从事汽车用粘合剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车用粘合剂投资建设项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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