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泓域咨询MACRO/ 收获机投资建设项目立项申请报告收获机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18756.04平方米(折合约28.12亩),其中:净用地面积18756.04平方米(红线范围折合约28.12亩)。项目规划总建筑面积24382.85平方米,其中:规划建设主体工程19127.93平方米,计容建筑面积24382.85平方米;预计建筑工程投资2072.94万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为收获机,根据市场情况,预计年产值16851.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5118.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2072.941841.06182.015118.121.1工程费用万元2072.941841.0611193.811.1.1建筑工程费用万元2072.942072.9427.76%1.1.2设备购置及安装费万元1841.061841.0624.66%1.2工程建设其他费用万元1204.121204.1216.13%1.2.1无形资产万元582.48582.481.3预备费万元621.64621.641.3.1基本预备费万元324.69324.691.3.2涨价预备费万元296.95296.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元5118.125118.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2348.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11193.816291.547177.6711193.8111193.8111193.811.1应收账款万元3358.142014.892350.703358.143358.143358.141.2存货万元5037.213022.333526.055037.215037.215037.211.2.1原辅材料万元1511.16906.701057.811511.161511.161511.161.2.2燃料动力万元75.5645.3352.8975.5675.5675.561.2.3在产品万元2317.121390.271621.982317.122317.122317.121.2.4产成品万元1133.37680.02793.361133.371133.371133.371.3现金万元2798.451679.071958.922798.452798.452798.452流动负债万元8845.405307.246191.788845.408845.408845.402.1应付账款万元8845.405307.246191.788845.408845.408845.403流动资金万元2348.411409.051643.892348.412348.412348.414铺底流动资金万元782.80469.68547.96782.80782.80782.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7466.53万元,其中:固定资产投资5118.12万元,占项目总投资的68.55%;流动资金2348.41万元,占项目总投资的31.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2072.94万元,占项目总投资的27.76%;设备购置费1841.06万元,占项目总投资的24.66%;其它投资1204.12万元,占项目总投资的16.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5118.12+2348.41=7466.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7466.53145.88%145.88%100.00%2项目建设投资万元5118.12100.00%100.00%68.55%2.1工程费用万元3914.0076.47%76.47%52.42%2.1.1建筑工程费万元2072.9440.50%40.50%27.76%2.1.2设备购置及安装费万元1841.0635.97%35.97%24.66%2.2工程建设其他费用万元582.4811.38%11.38%7.80%2.2.1无形资产万元582.4811.38%11.38%7.80%2.3预备费万元621.6412.15%12.15%8.33%2.3.1基本预备费万元324.696.34%6.34%4.35%2.3.2涨价预备费万元296.955.80%5.80%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5118.12100.00%100.00%68.55%5建设期间费用万元6流动资金万元2348.4145.88%45.88%31.45%7铺底流动资金万元782.8015.29%15.29%10.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.66%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度182.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7911.227911.2219127.9319127.931788.801.1主要生产车间4746.734746.7311476.7611476.761109.061.2辅助生产车间2531.592531.596120.946120.94572.421.3其他生产车间632.90632.901109.421109.42107.332仓储工程1678.481678.483415.703415.70232.312.1成品贮存419.62419.62853.92853.9258.082.2原料仓储872.81872.811776.161776.16120.802.3辅助材料仓库386.05386.05785.61785.6153.433供配电工程89.5289.5289.5289.526.853.1供配电室89.5289.5289.5289.526.854给排水工程102.95102.95102.95102.956.134.1给排水102.95102.95102.95102.956.135服务性工程1063.041063.041063.041063.0472.305.1办公用房531.96531.96531.96531.9633.795.2生活服务531.08531.08531.08531.0834.476消防及环保工程299.89299.89299.89299.8922.956.1消防环保工程299.89299.89299.89299.8922.957项目总图工程44.7644.7644.7644.76-95.937.1场地及道路硬化3122.67607.59607.597.2场区围墙607.593122.673122.677.3安全保卫室44.7644.7644.7644.768绿化工程1129.5139.53合计11189.8524382.8524382.852072.94(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1841.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1116666.98千瓦时,折合137.24吨标准煤。2、项目年总用水量6953.24立方米,折合0.59吨标准煤。3、“收获机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1116666.98千瓦时,年总用水量6953.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.83吨标准煤/年。达产年综合节能量50.98吨标准煤/年,项目总节能率25.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“收获机投资建设项目”主要从事收获机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性收获机投资建设项目选址于某某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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