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泓域咨询MACRO/ 射频电缆投资建设项目立项申请报告射频电缆投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50685.33平方米(折合约75.99亩),其中:净用地面积50685.33平方米(红线范围折合约75.99亩)。项目规划总建筑面积72480.02平方米,其中:规划建设主体工程50012.54平方米,计容建筑面积72480.02平方米;预计建筑工程投资5997.99万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为射频电缆,根据市场情况,预计年产值46871.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15194.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5997.996602.41199.9515194.201.1工程费用万元5997.996602.4130520.101.1.1建筑工程费用万元5997.995997.9927.49%1.1.2设备购置及安装费万元6602.416602.4130.26%1.2工程建设其他费用万元2593.802593.8011.89%1.2.1无形资产万元1060.491060.491.3预备费万元1533.311533.311.3.1基本预备费万元640.91640.911.3.2涨价预备费万元892.40892.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元15194.2015194.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6627.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30520.1015365.8425320.8630520.1030520.1030520.101.1应收账款万元9156.034120.216409.229156.039156.039156.031.2存货万元13734.056180.329613.8313734.0513734.0513734.051.2.1原辅材料万元4120.211854.102884.154120.214120.214120.211.2.2燃料动力万元206.0192.70144.21206.01206.01206.011.2.3在产品万元6317.662842.954422.366317.666317.666317.661.2.4产成品万元3090.161390.572163.113090.163090.163090.161.3现金万元7630.023433.515341.027630.027630.027630.022流动负债万元23893.1010751.9016725.1723893.1023893.1023893.102.1应付账款万元23893.1010751.9016725.1723893.1023893.1023893.103流动资金万元6627.002982.154638.906627.006627.006627.004铺底流动资金万元2208.98994.051546.302208.982208.982208.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21821.20万元,其中:固定资产投资15194.20万元,占项目总投资的69.63%;流动资金6627.00万元,占项目总投资的30.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5997.99万元,占项目总投资的27.49%;设备购置费6602.41万元,占项目总投资的30.26%;其它投资2593.80万元,占项目总投资的11.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15194.20+6627.00=21821.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21821.20143.62%143.62%100.00%2项目建设投资万元15194.20100.00%100.00%69.63%2.1工程费用万元12600.4082.93%82.93%57.74%2.1.1建筑工程费万元5997.9939.48%39.48%27.49%2.1.2设备购置及安装费万元6602.4143.45%43.45%30.26%2.2工程建设其他费用万元1060.496.98%6.98%4.86%2.2.1无形资产万元1060.496.98%6.98%4.86%2.3预备费万元1533.3110.09%10.09%7.03%2.3.1基本预备费万元640.914.22%4.22%2.94%2.3.2涨价预备费万元892.405.87%5.87%4.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15194.20100.00%100.00%69.63%5建设期间费用万元6流动资金万元6627.0043.62%43.62%30.37%7铺底流动资金万元2209.0014.54%14.54%10.12%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.89%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度199.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18594.5418594.5450012.5450012.544552.601.1主要生产车间11156.7211156.7230007.5230007.522822.611.2辅助生产车间5950.255950.2516004.0116004.011456.831.3其他生产车间1487.561487.562900.732900.73273.162仓储工程3945.093945.0914603.8614603.86966.822.1成品贮存986.27986.273650.973650.97241.712.2原料仓储2051.452051.457594.017594.01502.752.3辅助材料仓库907.37907.373358.893358.89222.373供配电工程210.40210.40210.40210.4015.673.1供配电室210.40210.40210.40210.4015.674给排水工程241.97241.97241.97241.9714.024.1给排水241.97241.97241.97241.9714.025服务性工程2498.562498.562498.562498.56165.415.1办公用房1315.701315.701315.701315.7097.845.2生活服务1182.861182.861182.861182.8667.626消防及环保工程704.86704.86704.86704.8652.506.1消防环保工程704.86704.86704.86704.8652.507项目总图工程105.20105.20105.20105.20156.177.1场地及道路硬化6591.001088.891088.897.2场区围墙1088.896591.006591.007.3安全保卫室105.20105.20105.20105.208绿化工程2137.0574.80合计26300.6272480.0272480.025997.99(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费6602.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量586730.23千瓦时,折合72.11吨标准煤。2、项目年总用水量35197.12立方米,折合3.01吨标准煤。3、“射频电缆投资建设项目投资建设项目”,年用电量586730.23千瓦时,年总用水量35197.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.12吨标准煤/年。达产年综合节能量23.72吨标准煤/年,项目总节能率26.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“射频电缆投资建设项目”主要从事射频电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性射频电缆投资建设项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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