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文档简介
泓域咨询MACRO/ 屋顶太阳能光电发电投资建设项目立项申请报告屋顶太阳能光电发电投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50398.52平方米(折合约75.56亩),其中:净用地面积50398.52平方米(红线范围折合约75.56亩)。项目规划总建筑面积82653.57平方米,其中:规划建设主体工程59013.21平方米,计容建筑面积82653.57平方米;预计建筑工程投资6734.82万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为屋顶太阳能光电发电,根据市场情况,预计年产值32285.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14929.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6734.826095.90197.5814929.141.1工程费用万元6734.826095.9024409.131.1.1建筑工程费用万元6734.826734.8234.19%1.1.2设备购置及安装费万元6095.906095.9030.95%1.2工程建设其他费用万元2098.422098.4210.65%1.2.1无形资产万元963.82963.821.3预备费万元1134.601134.601.3.1基本预备费万元483.12483.121.3.2涨价预备费万元651.48651.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元14929.1414929.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4769.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24409.1314493.7716697.6124409.1324409.1324409.131.1应收账款万元7322.744759.785125.927322.747322.747322.741.2存货万元10984.117139.677688.8810984.1110984.1110984.111.2.1原辅材料万元3295.232141.902306.663295.233295.233295.231.2.2燃料动力万元164.76107.10115.33164.76164.76164.761.2.3在产品万元5052.693284.253536.885052.695052.695052.691.2.4产成品万元2471.421606.431730.002471.422471.422471.421.3现金万元6102.283966.484271.606102.286102.286102.282流动负债万元19639.7612765.8413747.8319639.7619639.7619639.762.1应付账款万元19639.7612765.8413747.8319639.7619639.7619639.763流动资金万元4769.373100.093338.564769.374769.374769.374铺底流动资金万元1589.771033.361112.851589.771589.771589.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19698.51万元,其中:固定资产投资14929.14万元,占项目总投资的75.79%;流动资金4769.37万元,占项目总投资的24.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6734.82万元,占项目总投资的34.19%;设备购置费6095.90万元,占项目总投资的30.95%;其它投资2098.42万元,占项目总投资的10.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14929.14+4769.37=19698.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19698.51131.95%131.95%100.00%2项目建设投资万元14929.14100.00%100.00%75.79%2.1工程费用万元12830.7285.94%85.94%65.14%2.1.1建筑工程费万元6734.8245.11%45.11%34.19%2.1.2设备购置及安装费万元6095.9040.83%40.83%30.95%2.2工程建设其他费用万元963.826.46%6.46%4.89%2.2.1无形资产万元963.826.46%6.46%4.89%2.3预备费万元1134.607.60%7.60%5.76%2.3.1基本预备费万元483.123.24%3.24%2.45%2.3.2涨价预备费万元651.484.36%4.36%3.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14929.14100.00%100.00%75.79%5建设期间费用万元6流动资金万元4769.3731.95%31.95%24.21%7铺底流动资金万元1589.7910.65%10.65%8.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.01%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度197.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18175.7618175.7659013.2159013.215289.401.1主要生产车间10905.4610905.4635407.9335407.933279.431.2辅助生产车间5816.245816.2418884.2318884.231692.611.3其他生产车间1454.061454.063422.773422.77317.362仓储工程3856.243856.2415366.2315366.231001.662.1成品贮存964.06964.063841.563841.56250.412.2原料仓储2005.242005.247990.447990.44520.862.3辅助材料仓库886.94886.943534.233534.23230.383供配电工程205.67205.67205.67205.6715.083.1供配电室205.67205.67205.67205.6715.084给排水工程236.52236.52236.52236.5213.494.1给排水236.52236.52236.52236.5213.495服务性工程2442.292442.292442.292442.29159.205.1办公用房1034.881034.881034.881034.8889.345.2生活服务1407.411407.411407.411407.4171.566消防及环保工程688.98688.98688.98688.9850.536.1消防环保工程688.98688.98688.98688.9850.537项目总图工程102.83102.83102.83102.8398.517.1场地及道路硬化6631.531288.611288.617.2场区围墙1288.616631.536631.537.3安全保卫室102.83102.83102.83102.838绿化工程3055.72106.95合计25708.2982653.5782653.576734.82(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费6095.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1358161.27千瓦时,折合166.92吨标准煤。2、项目年总用水量21475.58立方米,折合1.83吨标准煤。3、“屋顶太阳能光电发电投资建设项目投资建设项目”,年用电量1358161.27千瓦时,年总用水量21475.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.75吨标准煤/年。达产年综合节能量47.60吨标准煤/年,项目总节能率20.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“屋顶太阳能光电发电投资建设项目”主要从事屋顶太阳能光电发电项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性屋顶太阳能光电发电投资建设项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区
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