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泓域咨询MACRO/ 环丁砜投资建设项目立项申请报告环丁砜投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25906.28平方米(折合约38.84亩),其中:净用地面积25906.28平方米(红线范围折合约38.84亩)。项目规划总建筑面积32382.85平方米,其中:规划建设主体工程19945.99平方米,计容建筑面积32382.85平方米;预计建筑工程投资2810.78万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环丁砜,根据市场情况,预计年产值12988.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7451.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2810.783049.99191.857451.451.1工程费用万元2810.783049.999868.821.1.1建筑工程费用万元2810.782810.7830.15%1.1.2设备购置及安装费万元3049.993049.9932.72%1.2工程建设其他费用万元1590.681590.6817.06%1.2.1无形资产万元699.94699.941.3预备费万元890.74890.741.3.1基本预备费万元497.42497.421.3.2涨价预备费万元393.32393.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元7451.457451.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1870.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9868.825354.936222.089868.829868.829868.821.1应收账款万元2960.651924.422220.482960.652960.652960.651.2存货万元4440.972886.633330.734440.974440.974440.971.2.1原辅材料万元1332.29865.99999.221332.291332.291332.291.2.2燃料动力万元66.6143.3049.9666.6166.6166.611.2.3在产品万元2042.851327.851532.132042.852042.852042.851.2.4产成品万元999.22649.49749.41999.22999.22999.221.3现金万元2467.201603.681850.402467.202467.202467.202流动负债万元7998.225198.845998.667998.227998.227998.222.1应付账款万元7998.225198.845998.667998.227998.227998.223流动资金万元1870.601215.891402.951870.601870.601870.604铺底流动资金万元623.53405.30467.65623.53623.53623.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9322.05万元,其中:固定资产投资7451.45万元,占项目总投资的79.93%;流动资金1870.60万元,占项目总投资的20.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2810.78万元,占项目总投资的30.15%;设备购置费3049.99万元,占项目总投资的32.72%;其它投资1590.68万元,占项目总投资的17.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7451.45+1870.60=9322.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9322.05125.10%125.10%100.00%2项目建设投资万元7451.45100.00%100.00%79.93%2.1工程费用万元5860.7778.65%78.65%62.87%2.1.1建筑工程费万元2810.7837.72%37.72%30.15%2.1.2设备购置及安装费万元3049.9940.93%40.93%32.72%2.2工程建设其他费用万元699.949.39%9.39%7.51%2.2.1无形资产万元699.949.39%9.39%7.51%2.3预备费万元890.7411.95%11.95%9.56%2.3.1基本预备费万元497.426.68%6.68%5.34%2.3.2涨价预备费万元393.325.28%5.28%4.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7451.45100.00%100.00%79.93%5建设期间费用万元6流动资金万元1870.6025.10%25.10%20.07%7铺底流动资金万元623.538.37%8.37%6.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.42%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度191.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10150.5810150.5819945.9919945.991904.411.1主要生产车间6090.356090.3511967.5911967.591180.731.2辅助生产车间3248.193248.196382.726382.72609.411.3其他生产车间812.05812.051156.871156.87114.262仓储工程2153.592153.598083.968083.96561.342.1成品贮存538.40538.402020.992020.99140.342.2原料仓储1119.871119.874203.664203.66291.902.3辅助材料仓库495.33495.331859.311859.31129.113供配电工程114.86114.86114.86114.868.973.1供配电室114.86114.86114.86114.868.974给排水工程132.09132.09132.09132.098.034.1给排水132.09132.09132.09132.098.035服务性工程1363.941363.941363.941363.9494.715.1办公用房704.03704.03704.03704.0353.365.2生活服务659.91659.91659.91659.9154.346消防及环保工程384.77384.77384.77384.7730.066.1消防环保工程384.77384.77384.77384.7730.067项目总图工程57.4357.4357.4357.43152.937.1场地及道路硬化3634.84769.36769.367.2场区围墙769.363634.843634.847.3安全保卫室57.4357.4357.4357.438绿化工程1438.1250.33合计14357.2632382.8532382.852810.78(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3049.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量779242.18千瓦时,折合95.77吨标准煤。2、项目年总用水量7526.39立方米,折合0.64吨标准煤。3、“环丁砜投资建设项目投资建设项目”,年用电量779242.18千瓦时,年总用水量7526.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.41吨标准煤/年。达产年综合节能量33.87吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“环丁砜投资建设项目”主要从事环丁砜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环丁砜投资建设项目选址于某某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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