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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石油压裂支撑剂投资建设项目立项申请报告石油压裂支撑剂投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40827.07平方米(折合约61.21亩),其中:净用地面积40827.07平方米(红线范围折合约61.21亩)。项目规划总建筑面积51442.11平方米,其中:规划建设主体工程31382.66平方米,计容建筑面积51442.11平方米;预计建筑工程投资3650.38万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石油压裂支撑剂,根据市场情况,预计年产值40927.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11386.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3650.383307.62186.0211386.281.1工程费用万元3650.383307.6224728.481.1.1建筑工程费用万元3650.383650.3821.46%1.1.2设备购置及安装费万元3307.623307.6219.44%1.2工程建设其他费用万元4428.284428.2826.03%1.2.1无形资产万元2023.362023.361.3预备费万元2404.922404.921.3.1基本预备费万元1200.961200.961.3.2涨价预备费万元1203.961203.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元11386.2811386.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5624.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24728.4815206.7018523.0324728.4824728.4824728.481.1应收账款万元7418.544080.205563.917418.547418.547418.541.2存货万元11127.826120.308345.8611127.8211127.8211127.821.2.1原辅材料万元3338.351836.092503.763338.353338.353338.351.2.2燃料动力万元166.9291.80125.19166.92166.92166.921.2.3在产品万元5118.802815.343839.105118.805118.805118.801.2.4产成品万元2503.761377.071877.822503.762503.762503.761.3现金万元6182.123400.174636.596182.126182.126182.122流动负债万元19104.0510507.2314328.0419104.0519104.0519104.052.1应付账款万元19104.0510507.2314328.0419104.0519104.0519104.053流动资金万元5624.433093.444218.325624.435624.435624.434铺底流动资金万元1874.791031.141406.111874.791874.791874.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17010.71万元,其中:固定资产投资11386.28万元,占项目总投资的66.94%;流动资金5624.43万元,占项目总投资的33.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3650.38万元,占项目总投资的21.46%;设备购置费3307.62万元,占项目总投资的19.44%;其它投资4428.28万元,占项目总投资的26.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11386.28+5624.43=17010.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17010.71149.40%149.40%100.00%2项目建设投资万元11386.28100.00%100.00%66.94%2.1工程费用万元6958.0061.11%61.11%40.90%2.1.1建筑工程费万元3650.3832.06%32.06%21.46%2.1.2设备购置及安装费万元3307.6229.05%29.05%19.44%2.2工程建设其他费用万元2023.3617.77%17.77%11.89%2.2.1无形资产万元2023.3617.77%17.77%11.89%2.3预备费万元2404.9221.12%21.12%14.14%2.3.1基本预备费万元1200.9610.55%10.55%7.06%2.3.2涨价预备费万元1203.9610.57%10.57%7.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11386.28100.00%100.00%66.94%5建设期间费用万元6流动资金万元5624.4349.40%49.40%33.06%7铺底流动资金万元1874.8116.47%16.47%11.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.49%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度186.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14862.4614862.4631382.6631382.662449.641.1主要生产车间8917.488917.4818829.6018829.601518.781.2辅助生产车间4755.994755.9910042.4510042.45783.881.3其他生产车间1189.001189.001820.191820.19146.982仓储工程3153.283153.2813038.6413038.64740.192.1成品贮存788.32788.323259.663259.66185.052.2原料仓储1639.711639.716780.096780.09384.902.3辅助材料仓库725.25725.252998.892998.89170.243供配电工程168.17168.17168.17168.1710.743.1供配电室168.17168.17168.17168.1710.744给排水工程193.40193.40193.40193.409.614.1给排水193.40193.40193.40193.409.615服务性工程1997.081997.081997.081997.08113.375.1办公用房916.48916.48916.48916.4863.035.2生活服务1080.601080.601080.601080.6047.766消防及环保工程563.39563.39563.39563.3935.986.1消防环保工程563.39563.39563.39563.3935.987项目总图工程84.0984.0984.0984.09226.197.1场地及道路硬化5327.021185.881185.887.2场区围墙1185.885327.025327.027.3安全保卫室84.0984.0984.0984.098绿化工程1847.5364.66合计21021.8651442.1151442.113650.38(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3307.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1143843.23千瓦时,折合140.58吨标准煤。2、项目年总用水量34029.22立方米,折合2.91吨标准煤。3、“石油压裂支撑剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1143843.23千瓦时,年总用水量34029.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.49吨标准煤/年。达产年综合节能量38.14吨标准煤/年,项目总节能率27.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“石油压裂支撑剂投资建设项目”主要从事石油压裂支撑剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石油压裂支撑剂投资建设项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新
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