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泓域咨询MACRO/ 虹鳟鱼养殖行投资建设项目立项申请报告虹鳟鱼养殖行投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49671.49平方米(折合约74.47亩),其中:净用地面积49671.49平方米(红线范围折合约74.47亩)。项目规划总建筑面积54638.64平方米,其中:规划建设主体工程36769.42平方米,计容建筑面积54638.64平方米;预计建筑工程投资4699.27万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为虹鳟鱼养殖行,根据市场情况,预计年产值14827.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12257.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4699.276060.31164.6012257.761.1工程费用万元4699.276060.319499.511.1.1建筑工程费用万元4699.274699.2733.84%1.1.2设备购置及安装费万元6060.316060.3143.64%1.2工程建设其他费用万元1498.181498.1810.79%1.2.1无形资产万元686.60686.601.3预备费万元811.58811.581.3.1基本预备费万元482.84482.841.3.2涨价预备费万元328.74328.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元12257.7612257.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1630.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9499.516092.516718.869499.519499.519499.511.1应收账款万元2849.851852.402137.392849.852849.852849.851.2存货万元4274.782778.613206.084274.784274.784274.781.2.1原辅材料万元1282.43833.58961.831282.431282.431282.431.2.2燃料动力万元64.1241.6848.0964.1264.1264.121.2.3在产品万元1966.401278.161474.801966.401966.401966.401.2.4产成品万元961.83625.19721.37961.83961.83961.831.3现金万元2374.881543.671781.162374.882374.882374.882流动负债万元7868.715114.665901.537868.717868.717868.712.1应付账款万元7868.715114.665901.537868.717868.717868.713流动资金万元1630.801060.021223.101630.801630.801630.804铺底流动资金万元543.59353.34407.70543.59543.59543.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13888.56万元,其中:固定资产投资12257.76万元,占项目总投资的88.26%;流动资金1630.80万元,占项目总投资的11.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4699.27万元,占项目总投资的33.84%;设备购置费6060.31万元,占项目总投资的43.64%;其它投资1498.18万元,占项目总投资的10.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12257.76+1630.80=13888.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13888.56113.30%113.30%100.00%2项目建设投资万元12257.76100.00%100.00%88.26%2.1工程费用万元10759.5887.78%87.78%77.47%2.1.1建筑工程费万元4699.2738.34%38.34%33.84%2.1.2设备购置及安装费万元6060.3149.44%49.44%43.64%2.2工程建设其他费用万元686.605.60%5.60%4.94%2.2.1无形资产万元686.605.60%5.60%4.94%2.3预备费万元811.586.62%6.62%5.84%2.3.1基本预备费万元482.843.94%3.94%3.48%2.3.2涨价预备费万元328.742.68%2.68%2.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12257.76100.00%100.00%88.26%5建设期间费用万元6流动资金万元1630.8013.30%13.30%11.74%7铺底流动资金万元543.604.43%4.43%3.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.91%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度164.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24901.9924901.9936769.4236769.423478.641.1主要生产车间14941.1914941.1922061.6522061.652156.761.2辅助生产车间7968.647968.6411766.2111766.211113.161.3其他生产车间1992.161992.162132.632132.63208.722仓储工程5283.315283.3111614.9911614.99799.172.1成品贮存1320.831320.832903.752903.75199.792.2原料仓储2747.322747.326039.796039.79415.572.3辅助材料仓库1215.161215.162671.452671.45183.813供配电工程281.78281.78281.78281.7821.813.1供配电室281.78281.78281.78281.7821.814给排水工程324.04324.04324.04324.0419.514.1给排水324.04324.04324.04324.0419.515服务性工程3346.093346.093346.093346.09230.235.1办公用房1842.381842.381842.381842.38123.045.2生活服务1503.711503.711503.711503.7194.606消防及环保工程943.95943.95943.95943.9573.076.1消防环保工程943.95943.95943.95943.9573.077项目总图工程140.89140.89140.89140.89-54.747.1场地及道路硬化9324.241796.241796.247.2场区围墙1796.249324.249324.247.3安全保卫室140.89140.89140.89140.898绿化工程3759.54131.58合计35222.0554638.6454638.644699.27(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费6060.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1103485.69千瓦时,折合135.62吨标准煤。2、项目年总用水量13782.60立方米,折合1.18吨标准煤。3、“虹鳟鱼养殖行投资建设项目投资建设项目”,年用电量1103485.69千瓦时,年总用水量13782.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.80吨标准煤/年。达产年综合节能量50.60吨标准煤/年,项目总节能率27.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“虹鳟鱼养殖行投资建设项目”主要从事虹鳟鱼养殖行项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性虹鳟鱼养殖行投资建设项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规划

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