焦炭设备投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第1页
焦炭设备投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第2页
焦炭设备投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第3页
焦炭设备投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第4页
焦炭设备投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 焦炭设备投资建设项目立项申请报告焦炭设备投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46896.77平方米(折合约70.31亩),其中:净用地面积46896.77平方米(红线范围折合约70.31亩)。项目规划总建筑面积65655.48平方米,其中:规划建设主体工程52350.53平方米,计容建筑面积65655.48平方米;预计建筑工程投资4596.11万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为焦炭设备,根据市场情况,预计年产值41555.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11619.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4596.115113.86165.2611619.431.1工程费用万元4596.115113.8630488.721.1.1建筑工程费用万元4596.114596.1126.22%1.1.2设备购置及安装费万元5113.865113.8629.17%1.2工程建设其他费用万元1909.461909.4610.89%1.2.1无形资产万元1017.241017.241.3预备费万元892.22892.221.3.1基本预备费万元530.91530.911.3.2涨价预备费万元361.31361.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元11619.4311619.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5908.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30488.7219870.6621523.5630488.7230488.7230488.721.1应收账款万元9146.625945.307317.299146.629146.629146.621.2存货万元13719.928917.9510975.9413719.9213719.9213719.921.2.1原辅材料万元4115.982675.383292.784115.984115.984115.981.2.2燃料动力万元205.80133.77164.64205.80205.80205.801.2.3在产品万元6311.164102.265048.936311.166311.166311.161.2.4产成品万元3086.982006.542469.593086.983086.983086.981.3现金万元7622.184954.426097.747622.187622.187622.182流动负债万元24579.8615976.9119663.8924579.8624579.8624579.862.1应付账款万元24579.8615976.9119663.8924579.8624579.8624579.863流动资金万元5908.863840.764727.095908.865908.865908.864铺底流动资金万元1969.601280.251575.691969.601969.601969.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17528.29万元,其中:固定资产投资11619.43万元,占项目总投资的66.29%;流动资金5908.86万元,占项目总投资的33.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4596.11万元,占项目总投资的26.22%;设备购置费5113.86万元,占项目总投资的29.17%;其它投资1909.46万元,占项目总投资的10.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11619.43+5908.86=17528.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17528.29150.85%150.85%100.00%2项目建设投资万元11619.43100.00%100.00%66.29%2.1工程费用万元9709.9783.57%83.57%55.40%2.1.1建筑工程费万元4596.1139.56%39.56%26.22%2.1.2设备购置及安装费万元5113.8644.01%44.01%29.17%2.2工程建设其他费用万元1017.248.75%8.75%5.80%2.2.1无形资产万元1017.248.75%8.75%5.80%2.3预备费万元892.227.68%7.68%5.09%2.3.1基本预备费万元530.914.57%4.57%3.03%2.3.2涨价预备费万元361.313.11%3.11%2.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11619.43100.00%100.00%66.29%5建设期间费用万元6流动资金万元5908.8650.85%50.85%33.71%7铺底流动资金万元1969.6216.95%16.95%11.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.99%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度165.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25858.3825858.3852350.5352350.534031.191.1主要生产车间15515.0315515.0331410.3231410.322499.341.2辅助生产车间8274.688274.6816752.1716752.171289.981.3其他生产车间2068.672068.673036.333036.33241.872仓储工程5486.225486.228648.228648.22484.322.1成品贮存1371.561371.562162.052162.05121.082.2原料仓储2852.832852.834497.074497.07251.852.3辅助材料仓库1261.831261.831989.091989.09111.393供配电工程292.60292.60292.60292.6018.433.1供配电室292.60292.60292.60292.6018.434给排水工程336.49336.49336.49336.4916.494.1给排水336.49336.49336.49336.4916.495服务性工程3474.613474.613474.613474.61194.595.1办公用房1815.871815.871815.871815.8797.645.2生活服务1658.741658.741658.741658.74112.976消防及环保工程980.20980.20980.20980.2061.766.1消防环保工程980.20980.20980.20980.2061.767项目总图工程146.30146.30146.30146.30-359.157.1场地及道路硬化9502.171965.691965.697.2场区围墙1965.699502.179502.177.3安全保卫室146.30146.30146.30146.308绿化工程4242.19148.48合计36574.7965655.4865655.484596.11(四)设备方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5113.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量945717.02千瓦时,折合116.23吨标准煤。2、项目年总用水量32125.56立方米,折合2.74吨标准煤。3、“焦炭设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量945717.02千瓦时,年总用水量32125.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.97吨标准煤/年。达产年综合节能量31.62吨标准煤/年,项目总节能率28.46%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“焦炭设备投资建设项目”主要从事焦炭设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性焦炭设备投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论