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泓域咨询MACRO/ 蓄电池板栅合金铅投资建设项目立项申请报告蓄电池板栅合金铅投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25359.34平方米(折合约38.02亩),其中:净用地面积25359.34平方米(红线范围折合约38.02亩)。项目规划总建筑面积41335.72平方米,其中:规划建设主体工程25943.30平方米,计容建筑面积41335.72平方米;预计建筑工程投资3082.25万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为蓄电池板栅合金铅,根据市场情况,预计年产值9342.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6287.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3082.251931.46165.376287.371.1工程费用万元3082.251931.466340.641.1.1建筑工程费用万元3082.253082.2541.02%1.1.2设备购置及安装费万元1931.461931.4625.71%1.2工程建设其他费用万元1273.661273.6616.95%1.2.1无形资产万元654.12654.121.3预备费万元619.54619.541.3.1基本预备费万元369.92369.921.3.2涨价预备费万元249.62249.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元6287.376287.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1225.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6340.644207.984691.206340.646340.646340.641.1应收账款万元1902.191236.421521.751902.191902.191902.191.2存货万元2853.291854.642282.632853.292853.292853.291.2.1原辅材料万元855.99556.39684.79855.99855.99855.991.2.2燃料动力万元42.8027.8234.2442.8042.8042.801.2.3在产品万元1312.51853.131050.011312.511312.511312.511.2.4产成品万元641.99417.29513.59641.99641.99641.991.3现金万元1585.161030.351268.131585.161585.161585.162流动负债万元5114.653324.524091.725114.655114.655114.652.1应付账款万元5114.653324.524091.725114.655114.655114.653流动资金万元1225.99796.89980.791225.991225.991225.994铺底流动资金万元408.66265.63326.93408.66408.66408.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7513.36万元,其中:固定资产投资6287.37万元,占项目总投资的83.68%;流动资金1225.99万元,占项目总投资的16.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3082.25万元,占项目总投资的41.02%;设备购置费1931.46万元,占项目总投资的25.71%;其它投资1273.66万元,占项目总投资的16.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6287.37+1225.99=7513.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7513.36119.50%119.50%100.00%2项目建设投资万元6287.37100.00%100.00%83.68%2.1工程费用万元5013.7179.74%79.74%66.73%2.1.1建筑工程费万元3082.2549.02%49.02%41.02%2.1.2设备购置及安装费万元1931.4630.72%30.72%25.71%2.2工程建设其他费用万元654.1210.40%10.40%8.71%2.2.1无形资产万元654.1210.40%10.40%8.71%2.3预备费万元619.549.85%9.85%8.25%2.3.1基本预备费万元369.925.88%5.88%4.92%2.3.2涨价预备费万元249.623.97%3.97%3.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6287.37100.00%100.00%83.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1225.9919.50%19.50%16.32%7铺底流动资金万元408.666.50%6.50%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.14%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度165.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11499.6911499.6925943.3025943.302127.941.1主要生产车间6899.816899.8115565.9815565.981319.321.2辅助生产车间3679.903679.908301.868301.86680.941.3其他生产车间919.98919.981504.711504.71127.682仓储工程2439.822439.8210005.0710005.07596.832.1成品贮存609.96609.962501.272501.27149.212.2原料仓储1268.711268.715202.645202.64310.352.3辅助材料仓库561.16561.162301.172301.17137.273供配电工程130.12130.12130.12130.128.733.1供配电室130.12130.12130.12130.128.734给排水工程149.64149.64149.64149.647.814.1给排水149.64149.64149.64149.647.815服务性工程1545.221545.221545.221545.2292.185.1办公用房809.67809.67809.67809.6743.335.2生活服务735.55735.55735.55735.5551.446消防及环保工程435.91435.91435.91435.9129.256.1消防环保工程435.91435.91435.91435.9129.257项目总图工程65.0665.0665.0665.06160.067.1场地及道路硬化4422.21842.75842.757.2场区围墙842.754422.214422.217.3安全保卫室65.0665.0665.0665.068绿化工程1698.5659.45合计16265.4841335.7241335.723082.25(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费1931.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1180051.10千瓦时,折合145.03吨标准煤。2、项目年总用水量4405.80立方米,折合0.38吨标准煤。3、“蓄电池板栅合金铅投资建设项目投资建设项目”,年用电量1180051.10千瓦时,年总用水量4405.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.41吨标准煤/年。达产年综合节能量41.01吨标准煤/年,项目总节能率27.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“蓄电池板栅合金铅投资建设项目”主要从事蓄电池板栅合金铅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性蓄电池板栅合金铅投资建设项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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