电能替代投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第1页
电能替代投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第2页
电能替代投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第3页
电能替代投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第4页
电能替代投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 电能替代投资建设项目立项申请报告电能替代投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23405.03平方米(折合约35.09亩),其中:净用地面积23405.03平方米(红线范围折合约35.09亩)。项目规划总建筑面积39320.45平方米,其中:规划建设主体工程28638.22平方米,计容建筑面积39320.45平方米;预计建筑工程投资3052.07万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电能替代,根据市场情况,预计年产值8848.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6063.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3052.072040.86172.796063.201.1工程费用万元3052.072040.866927.471.1.1建筑工程费用万元3052.073052.0742.67%1.1.2设备购置及安装费万元2040.862040.8628.53%1.2工程建设其他费用万元970.27970.2713.56%1.2.1无形资产万元532.30532.301.3预备费万元437.97437.971.3.1基本预备费万元253.43253.431.3.2涨价预备费万元184.54184.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元6063.206063.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1089.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6927.473060.024530.636927.476927.476927.471.1应收账款万元2078.241143.031558.682078.242078.242078.241.2存货万元3117.361714.552338.023117.363117.363117.361.2.1原辅材料万元935.21514.36701.41935.21935.21935.211.2.2燃料动力万元46.7625.7235.0746.7646.7646.761.2.3在产品万元1433.99788.691075.491433.991433.991433.991.2.4产成品万元701.41385.77526.05701.41701.41701.411.3现金万元1731.87952.531298.901731.871731.871731.872流动负债万元5837.603210.684378.205837.605837.605837.602.1应付账款万元5837.603210.684378.205837.605837.605837.603流动资金万元1089.87599.43817.401089.871089.871089.874铺底流动资金万元363.29199.81272.47363.29363.29363.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7153.07万元,其中:固定资产投资6063.20万元,占项目总投资的84.76%;流动资金1089.87万元,占项目总投资的15.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3052.07万元,占项目总投资的42.67%;设备购置费2040.86万元,占项目总投资的28.53%;其它投资970.27万元,占项目总投资的13.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6063.20+1089.87=7153.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7153.07117.98%117.98%100.00%2项目建设投资万元6063.20100.00%100.00%84.76%2.1工程费用万元5092.9384.00%84.00%71.20%2.1.1建筑工程费万元3052.0750.34%50.34%42.67%2.1.2设备购置及安装费万元2040.8633.66%33.66%28.53%2.2工程建设其他费用万元532.308.78%8.78%7.44%2.2.1无形资产万元532.308.78%8.78%7.44%2.3预备费万元437.977.22%7.22%6.12%2.3.1基本预备费万元253.434.18%4.18%3.54%2.3.2涨价预备费万元184.543.04%3.04%2.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6063.20100.00%100.00%84.76%5建设期间费用万元6流动资金万元1089.8717.98%17.98%15.24%7铺底流动资金万元363.295.99%5.99%5.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.56%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度172.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9690.139690.1328638.2228638.222445.201.1主要生产车间5814.085814.0817182.9317182.931516.021.2辅助生产车间3100.843100.849164.239164.23782.461.3其他生产车间775.21775.211661.021661.02146.712仓储工程2055.902055.906943.456943.45431.162.1成品贮存513.98513.981735.861735.86107.792.2原料仓储1069.071069.073610.593610.59224.202.3辅助材料仓库472.86472.861596.991596.9999.173供配电工程109.65109.65109.65109.657.663.1供配电室109.65109.65109.65109.657.664给排水工程126.10126.10126.10126.106.854.1给排水126.10126.10126.10126.106.855服务性工程1302.071302.071302.071302.0780.855.1办公用房608.50608.50608.50608.5033.315.2生活服务693.57693.57693.57693.5744.026消防及环保工程367.32367.32367.32367.3225.666.1消防环保工程367.32367.32367.32367.3225.667项目总图工程54.8254.8254.8254.82-1.557.1场地及道路硬化3617.32563.08563.087.2场区围墙563.083617.323617.327.3安全保卫室54.8254.8254.8254.828绿化工程1606.8156.24合计13705.9939320.4539320.453052.07(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费2040.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量750764.08千瓦时,折合92.27吨标准煤。2、项目年总用水量7599.65立方米,折合0.65吨标准煤。3、“电能替代投资建设项目投资建设项目”,年用电量750764.08千瓦时,年总用水量7599.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.92吨标准煤/年。达产年综合节能量24.70吨标准煤/年,项目总节能率24.87%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电能替代投资建设项目”主要从事电能替代项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电能替代投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论