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泓域咨询MACRO/ 电子吊秤投资建设项目立项申请报告电子吊秤投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36538.26平方米(折合约54.78亩),其中:净用地面积36538.26平方米(红线范围折合约54.78亩)。项目规划总建筑面积55172.77平方米,其中:规划建设主体工程43127.17平方米,计容建筑面积55172.77平方米;预计建筑工程投资4744.41万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子吊秤,根据市场情况,预计年产值23337.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10352.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4744.414028.53188.9910352.871.1工程费用万元4744.414028.5317324.431.1.1建筑工程费用万元4744.414744.4135.28%1.1.2设备购置及安装费万元4028.534028.5329.95%1.2工程建设其他费用万元1579.931579.9311.75%1.2.1无形资产万元765.20765.201.3预备费万元814.73814.731.3.1基本预备费万元339.22339.221.3.2涨价预备费万元475.51475.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元10352.8710352.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3096.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17324.438136.7912304.9017324.4317324.4317324.431.1应收账款万元5197.332858.534157.865197.335197.335197.331.2存货万元7795.994287.806236.797795.997795.997795.991.2.1原辅材料万元2338.801286.341871.042338.802338.802338.801.2.2燃料动力万元116.9464.3293.55116.94116.94116.941.2.3在产品万元3586.161972.392868.923586.163586.163586.161.2.4产成品万元1754.10964.751403.281754.101754.101754.101.3现金万元4331.112382.113464.894331.114331.114331.112流动负债万元14228.357825.5911382.6814228.3514228.3514228.352.1应付账款万元14228.357825.5911382.6814228.3514228.3514228.353流动资金万元3096.081702.842476.863096.083096.083096.084铺底流动资金万元1032.02567.61825.621032.021032.021032.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13448.95万元,其中:固定资产投资10352.87万元,占项目总投资的76.98%;流动资金3096.08万元,占项目总投资的23.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4744.41万元,占项目总投资的35.28%;设备购置费4028.53万元,占项目总投资的29.95%;其它投资1579.93万元,占项目总投资的11.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10352.87+3096.08=13448.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13448.95129.91%129.91%100.00%2项目建设投资万元10352.87100.00%100.00%76.98%2.1工程费用万元8772.9484.74%84.74%65.23%2.1.1建筑工程费万元4744.4145.83%45.83%35.28%2.1.2设备购置及安装费万元4028.5338.91%38.91%29.95%2.2工程建设其他费用万元765.207.39%7.39%5.69%2.2.1无形资产万元765.207.39%7.39%5.69%2.3预备费万元814.737.87%7.87%6.06%2.3.1基本预备费万元339.223.28%3.28%2.52%2.3.2涨价预备费万元475.514.59%4.59%3.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10352.87100.00%100.00%76.98%5建设期间费用万元6流动资金万元3096.0829.91%29.91%23.02%7铺底流动资金万元1032.039.97%9.97%7.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.10%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度188.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13458.7613458.7643127.1743127.174079.441.1主要生产车间8075.268075.2625876.3025876.302529.251.2辅助生产车间4306.804306.8013800.6913800.691305.421.3其他生产车间1076.701076.702501.382501.38244.772仓储工程2855.462855.467829.647829.64538.632.1成品贮存713.87713.871957.411957.41134.662.2原料仓储1484.841484.844071.414071.41280.092.3辅助材料仓库656.76656.761800.821800.82123.883供配电工程152.29152.29152.29152.2911.793.1供配电室152.29152.29152.29152.2911.794给排水工程175.14175.14175.14175.1410.544.1给排水175.14175.14175.14175.1410.545服务性工程1808.461808.461808.461808.46124.415.1办公用房883.67883.67883.67883.6767.515.2生活服务924.79924.79924.79924.7965.106消防及环保工程510.18510.18510.18510.1839.486.1消防环保工程510.18510.18510.18510.1839.487项目总图工程76.1576.1576.1576.15-114.017.1场地及道路硬化5117.901073.251073.257.2场区围墙1073.255117.905117.907.3安全保卫室76.1576.1576.1576.158绿化工程1546.6654.13合计19036.4355172.7755172.774744.41(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4028.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量902918.50千瓦时,折合110.97吨标准煤。2、项目年总用水量25003.22立方米,折合2.14吨标准煤。3、“电子吊秤投资建设项目投资建设项目”,年用电量902918.50千瓦时,年总用水量25003.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.11吨标准煤/年。达产年综合节能量33.79吨标准煤/年,项目总节能率22.53%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电子吊秤投资建设项目”主要从事电子吊秤项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子吊秤投资建设项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此

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