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文档简介

5.质量目标、指标管理方案单位: 编号: JL/ZL005-2018序号目标、指标实现措施资金责任部门责任人完成日期1QMS体系文件、记录受控、监督检查率100%;2外来文件收文、归档及时率100%;3QMS体系文件培训计划实施率100%;4体系审核计划执行率100%;5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%;6不合格、不符合项措施实施验证率100%;7目标、指标收集汇总分析及时率100%;8QMS体系运行实施率100%。编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:保存部门: 保存期限:3年 6.质量目标、指标管理方案监控记录单位: 编号: JL/ZL006-2018序号目标、指标责任部门责任人实施日期完成日期监控部门监控日期1QMS体系文件、记录受控、监督检查率100%;2外来文件收文、归档及时率100%;3QMS体系文件培训计划实施率100%;4体系审核计划执行率100%;5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%;6不合格、不符合项措施实施验证率100%;7目标、指标收集汇总分析及时率100%;8QMS体系运行实施率100%。编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:保存部门: 保存期限:3年7.质量目标/指标完成统计分析记录单位: 编号: JL/ZL007-2018序号目标/指标采取措施完成情况 %统计分析1QMS体系文件、记录受控、监督检查率100%;实施检查100%按照文件控制程序、记录控制程序文件要求,对各部门受控文件、记录进行了监督检查。经查阅各部门受控文件、记录表格均建立了受控文件清单,受控的“质量手册、程序文件、管理制度、岗位职责、记录表格”的版本为有效版本。监督检查率100%2外来文件收文、归档及时率100%;分发控制100%本部门对外来文件管理,建立外来文件收文登记,做到及时归档,归档率100%其中;氧气厂5份、车队4份,财务部6份,质量环保部7份3QMS体系文件培训计划实施率100%;组织培训100%按照体系实施计划,从2015年8月至2016年3月不定期的进行了体系文件的培训,培训计划实施率达到了100%4体系审核计划执行率100%;组织实施100%按照审核计划,2016年3月份,组织公司内审员对公司各个部门、单位进行了内审,审核率达到了100%5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%;检查验证100%2017年4月10日,由公司总经理组织公司召开了管理评审会议,输出了管理评审报告。6不合格、不符合项措施实施验证率100%;按照内审报告规定日期,组织验证100%公司2017年3月份对内部审核检查发现的不合格由各部门负责人确认,报管理者代表审批,目前各部门针对不合格进行纠正。经验证,纠正措施有效,验证率100%7目标、指标收集汇总分析及时率100%;收集分析100%及时准确的对公司4个部门的目标、指标进行收集分析8QMS体系运行实施率100%。组织检查、措施验证100%按照公司体系运行工作要求,对各部门、单位体系运行工作进行监督检查,对发现的不合格进行跟踪验证。编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:保存部门: 保存期限:3年 8.质量目标、指标考核表单位: 编号: JL/ZL008-2018序号质量目标、指标完成情况考核情况备注1QMS体系文件、记录受控、监督检查率100%;全部完成按照体系文件、记录控制程序要求,本部门建立受控文件、记录清单,并对受控文件、记录的受控情况进行了检查,检查结果,符合体系文件、记录控制要求2外来文件收文、归档及时率100%;全部完成2017年收到外来文件7个,归档及时7个,归档及时率100%3QMS体系文件培训计划实施率100%;全部完成对QMS体系文件组织了培训,培训计划实施率100%4体系审核计划执行率100%;全部完成对QMS体系内审计划于2017年3月份是实施并完成,体系覆盖的公司领导、2个部门、2个单位进行了审核,计划执行率100%5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%;完成公司2017年4月10日实施管理评审工作6不合格、不符合项措施实施验证率100%;全部完成对内审发现的个不合格、不符合项措施全部验证有效,不合格、不符合项措施实施验证率100%。7目标、指标收集汇总分析及时率100%;全部完成对2各部门、2个单位的目标完成情况进行了收集、统计、分析,并给

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