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泓域咨询MACRO/ 轻型高架智能公交系统投资建设项目立项申请报告轻型高架智能公交系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14407.20平方米(折合约21.60亩),其中:净用地面积14407.20平方米(红线范围折合约21.60亩)。项目规划总建筑面积20170.08平方米,其中:规划建设主体工程12799.96平方米,计容建筑面积20170.08平方米;预计建筑工程投资1598.07万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轻型高架智能公交系统,根据市场情况,预计年产值4051.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3650.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1598.071625.26169.013650.621.1工程费用万元1598.071625.262693.201.1.1建筑工程费用万元1598.071598.0737.62%1.1.2设备购置及安装费万元1625.261625.2638.26%1.2工程建设其他费用万元427.29427.2910.06%1.2.1无形资产万元213.34213.341.3预备费万元213.95213.951.3.1基本预备费万元93.3193.311.3.2涨价预备费万元120.64120.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元3650.623650.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金597.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2693.201100.281755.932693.202693.202693.201.1应收账款万元807.96363.58565.57807.96807.96807.961.2存货万元1211.94545.37848.361211.941211.941211.941.2.1原辅材料万元363.58163.61254.51363.58363.58363.581.2.2燃料动力万元18.188.1812.7318.1818.1818.181.2.3在产品万元557.49250.87390.24557.49557.49557.491.2.4产成品万元272.69122.71190.88272.69272.69272.691.3现金万元673.30302.99471.31673.30673.30673.302流动负债万元2095.72943.071467.002095.722095.722095.722.1应付账款万元2095.72943.071467.002095.722095.722095.723流动资金万元597.48268.87418.24597.48597.48597.484铺底流动资金万元199.1689.62139.41199.16199.16199.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4248.10万元,其中:固定资产投资3650.62万元,占项目总投资的85.94%;流动资金597.48万元,占项目总投资的14.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1598.07万元,占项目总投资的37.62%;设备购置费1625.26万元,占项目总投资的38.26%;其它投资427.29万元,占项目总投资的10.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3650.62+597.48=4248.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4248.10116.37%116.37%100.00%2项目建设投资万元3650.62100.00%100.00%85.94%2.1工程费用万元3223.3388.30%88.30%75.88%2.1.1建筑工程费万元1598.0743.78%43.78%37.62%2.1.2设备购置及安装费万元1625.2644.52%44.52%38.26%2.2工程建设其他费用万元213.345.84%5.84%5.02%2.2.1无形资产万元213.345.84%5.84%5.02%2.3预备费万元213.955.86%5.86%5.04%2.3.1基本预备费万元93.312.56%2.56%2.20%2.3.2涨价预备费万元120.643.30%3.30%2.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3650.62100.00%100.00%85.94%5建设期间费用万元6流动资金万元597.4816.37%16.37%14.06%7铺底流动资金万元199.165.46%5.46%4.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.60%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度169.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5357.785357.7812799.9612799.961115.551.1主要生产车间3214.673214.677679.987679.98691.641.2辅助生产车间1714.491714.494095.994095.99356.981.3其他生产车间428.62428.62742.40742.4066.932仓储工程1136.731136.734790.584790.58303.652.1成品贮存284.18284.181197.641197.6475.912.2原料仓储591.10591.102491.102491.10157.902.3辅助材料仓库261.45261.451101.831101.8369.843供配电工程60.6360.6360.6360.634.323.1供配电室60.6360.6360.6360.634.324给排水工程69.7269.7269.7269.723.874.1给排水69.7269.7269.7269.723.875服务性工程719.93719.93719.93719.9345.635.1办公用房348.03348.03348.03348.0322.265.2生活服务371.90371.90371.90371.9018.836消防及环保工程203.10203.10203.10203.1014.486.1消防环保工程203.10203.10203.10203.1014.487项目总图工程30.3130.3130.3130.3179.197.1场地及道路硬化2010.76415.07415.077.2场区围墙415.072010.762010.767.3安全保卫室30.3130.3130.3130.318绿化工程896.6031.38合计7578.1920170.0820170.081598.07(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1625.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量837907.07千瓦时,折合102.98吨标准煤。2、项目年总用水量4401.73立方米,折合0.38吨标准煤。3、“轻型高架智能公交系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量837907.07千瓦时,年总用水量4401.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.36吨标准煤/年。达产年综合节能量34.45吨标准煤/年,项目总节能率27.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“轻型高架智能公交系统投资建设项目”主要从事轻型高架智能公交系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轻型高架智能公交系统投资建设项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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