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泓域咨询MACRO/ 配向膜材料投资建设项目立项申请报告配向膜材料投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50992.15平方米(折合约76.45亩),其中:净用地面积50992.15平方米(红线范围折合约76.45亩)。项目规划总建筑面积83117.20平方米,其中:规划建设主体工程66215.09平方米,计容建筑面积83117.20平方米;预计建筑工程投资7318.25万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为配向膜材料,根据市场情况,预计年产值22778.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13353.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7318.256632.92174.6713353.521.1工程费用万元7318.256632.9213678.831.1.1建筑工程费用万元7318.257318.2544.50%1.1.2设备购置及安装费万元6632.926632.9240.33%1.2工程建设其他费用万元-597.65-597.65-3.63%1.2.1无形资产万元-244.67-244.671.3预备费万元-352.98-352.981.3.1基本预备费万元-187.73-187.731.3.2涨价预备费万元-165.25-165.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元13353.5213353.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3093.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13678.838980.5610219.6813678.8313678.8313678.831.1应收账款万元4103.652667.372872.554103.654103.654103.651.2存货万元6155.474001.064308.836155.476155.476155.471.2.1原辅材料万元1846.641200.321292.651846.641846.641846.641.2.2燃料动力万元92.3360.0264.6392.3392.3392.331.2.3在产品万元2831.521840.491982.062831.522831.522831.521.2.4产成品万元1384.98900.24969.491384.981384.981384.981.3现金万元3419.712222.812393.803419.713419.713419.712流动负债万元10585.696880.707409.9810585.6910585.6910585.692.1应付账款万元10585.696880.707409.9810585.6910585.6910585.693流动资金万元3093.142010.542165.203093.143093.143093.144铺底流动资金万元1031.04670.18721.731031.041031.041031.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16446.66万元,其中:固定资产投资13353.52万元,占项目总投资的81.19%;流动资金3093.14万元,占项目总投资的18.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7318.25万元,占项目总投资的44.50%;设备购置费6632.92万元,占项目总投资的40.33%;其它投资-597.65万元,占项目总投资的-3.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13353.52+3093.14=16446.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16446.66123.16%123.16%100.00%2项目建设投资万元13353.52100.00%100.00%81.19%2.1工程费用万元13951.17104.48%104.48%84.83%2.1.1建筑工程费万元7318.2554.80%54.80%44.50%2.1.2设备购置及安装费万元6632.9249.67%49.67%40.33%2.2工程建设其他费用万元-244.67-1.83%-1.83%-1.49%2.2.1无形资产万元-244.67-1.83%-1.83%-1.49%2.3预备费万元-352.98-2.64%-2.64%-2.15%2.3.1基本预备费万元-187.73-1.41%-1.41%-1.14%2.3.2涨价预备费万元-165.25-1.24%-1.24%-1.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13353.52100.00%100.00%81.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3093.1423.16%23.16%18.81%7铺底流动资金万元1031.057.72%7.72%6.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.95%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度174.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20891.8120891.8166215.0966215.096413.071.1主要生产车间12535.0912535.0939729.0539729.053976.101.2辅助生产车间6685.386685.3821188.8321188.832052.181.3其他生产车间1671.341671.343840.483840.48384.782仓储工程4432.494432.4910986.3710986.37773.862.1成品贮存1108.121108.122746.592746.59193.472.2原料仓储2304.892304.895712.915712.91402.412.3辅助材料仓库1019.471019.472526.872526.87177.993供配电工程236.40236.40236.40236.4018.733.1供配电室236.40236.40236.40236.4018.734给排水工程271.86271.86271.86271.8616.764.1给排水271.86271.86271.86271.8616.765服务性工程2807.252807.252807.252807.25197.745.1办公用房1400.851400.851400.851400.85107.425.2生活服务1406.401406.401406.401406.4095.176消防及环保工程791.94791.94791.94791.9462.766.1消防环保工程791.94791.94791.94791.9462.767项目总图工程118.20118.20118.20118.20-272.717.1场地及道路硬化8043.051499.921499.927.2场区围墙1499.928043.058043.057.3安全保卫室118.20118.20118.20118.208绿化工程3086.91108.04合计29549.9583117.2083117.207318.25(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费6632.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1184607.59千瓦时,折合145.59吨标准煤。2、项目年总用水量12094.60立方米,折合1.03吨标准煤。3、“配向膜材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1184607.59千瓦时,年总用水量12094.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.62吨标准煤/年。达产年综合节能量57.02吨标准煤/年,项目总节能率25.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“配向膜材料投资建设项目”主要从事配向膜材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性配向膜材料投资建设项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放

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