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泓域咨询MACRO/ 镀锌线投资建设项目立项申请报告镀锌线投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12232.78平方米(折合约18.34亩),其中:净用地面积12232.78平方米(红线范围折合约18.34亩)。项目规划总建筑面积20184.09平方米,其中:规划建设主体工程15974.48平方米,计容建筑面积20184.09平方米;预计建筑工程投资1497.13万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镀锌线,根据市场情况,预计年产值10544.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3611.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1497.131058.08196.923611.511.1工程费用万元1497.131058.086349.191.1.1建筑工程费用万元1497.131497.1329.75%1.1.2设备购置及安装费万元1058.081058.0821.03%1.2工程建设其他费用万元1056.301056.3020.99%1.2.1无形资产万元616.37616.371.3预备费万元439.93439.931.3.1基本预备费万元245.17245.171.3.2涨价预备费万元194.76194.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元3611.513611.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1420.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6349.193349.904827.016349.196349.196349.191.1应收账款万元1904.76857.141333.331904.761904.761904.761.2存货万元2857.141285.711999.992857.142857.142857.141.2.1原辅材料万元857.14385.71600.00857.14857.14857.141.2.2燃料动力万元42.8619.2930.0042.8642.8642.861.2.3在产品万元1314.28591.43920.001314.281314.281314.281.2.4产成品万元642.86289.29450.00642.86642.86642.861.3现金万元1587.30714.281111.111587.301587.301587.302流动负债万元4928.372217.773449.864928.374928.374928.372.1应付账款万元4928.372217.773449.864928.374928.374928.373流动资金万元1420.82639.37994.571420.821420.821420.824铺底流动资金万元473.60213.12331.52473.60473.60473.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5032.33万元,其中:固定资产投资3611.51万元,占项目总投资的71.77%;流动资金1420.82万元,占项目总投资的28.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1497.13万元,占项目总投资的29.75%;设备购置费1058.08万元,占项目总投资的21.03%;其它投资1056.30万元,占项目总投资的20.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3611.51+1420.82=5032.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5032.33139.34%139.34%100.00%2项目建设投资万元3611.51100.00%100.00%71.77%2.1工程费用万元2555.2170.75%70.75%50.78%2.1.1建筑工程费万元1497.1341.45%41.45%29.75%2.1.2设备购置及安装费万元1058.0829.30%29.30%21.03%2.2工程建设其他费用万元616.3717.07%17.07%12.25%2.2.1无形资产万元616.3717.07%17.07%12.25%2.3预备费万元439.9312.18%12.18%8.74%2.3.1基本预备费万元245.176.79%6.79%4.87%2.3.2涨价预备费万元194.765.39%5.39%3.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3611.51100.00%100.00%71.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1420.8239.34%39.34%28.23%7铺底流动资金万元473.6113.11%13.11%9.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.53%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度196.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5753.905753.9015974.4815974.481303.381.1主要生产车间3452.343452.349584.699584.69808.101.2辅助生产车间1841.251841.255111.835111.83417.081.3其他生产车间460.31460.31926.52926.5278.202仓储工程1220.771220.772736.252736.25162.372.1成品贮存305.19305.19684.06684.0640.592.2原料仓储634.80634.801422.851422.8584.432.3辅助材料仓库280.78280.78629.34629.3437.353供配电工程65.1165.1165.1165.114.353.1供配电室65.1165.1165.1165.114.354给排水工程74.8774.8774.8774.873.894.1给排水74.8774.8774.8774.873.895服务性工程773.15773.15773.15773.1545.885.1办公用房432.50432.50432.50432.5024.235.2生活服务340.65340.65340.65340.6518.866消防及环保工程218.11218.11218.11218.1114.566.1消防环保工程218.11218.11218.11218.1114.567项目总图工程32.5532.5532.5532.55-65.047.1场地及道路硬化2071.16346.27346.277.2场区围墙346.272071.162071.167.3安全保卫室32.5532.5532.5532.558绿化工程792.6727.74合计8138.4720184.0920184.091497.13(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1058.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1356778.05千瓦时,折合166.75吨标准煤。2、项目年总用水量9136.25立方米,折合0.78吨标准煤。3、“镀锌线投资建设项目投资建设项目”,年用电量1356778.05千瓦时,年总用水量9136.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.53吨标准煤/年。达产年综合节能量61.96吨标准煤/年,项目总节能率29.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“镀锌线投资建设项目”主要从事镀锌线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镀锌线投资建设项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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