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泓域咨询MACRO/ 阴极铜投资建设项目立项申请报告阴极铜投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24965.81平方米(折合约37.43亩),其中:净用地面积24965.81平方米(红线范围折合约37.43亩)。项目规划总建筑面积39695.64平方米,其中:规划建设主体工程31350.26平方米,计容建筑面积39695.64平方米;预计建筑工程投资2965.51万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为阴极铜,根据市场情况,预计年产值12519.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6107.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2965.512240.17163.186107.831.1工程费用万元2965.512240.179712.061.1.1建筑工程费用万元2965.512965.5138.44%1.1.2设备购置及安装费万元2240.172240.1729.04%1.2工程建设其他费用万元902.15902.1511.70%1.2.1无形资产万元456.55456.551.3预备费万元445.60445.601.3.1基本预备费万元220.16220.161.3.2涨价预备费万元225.44225.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元6107.836107.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1605.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9712.064710.207211.109712.069712.069712.061.1应收账款万元2913.621748.172185.212913.622913.622913.621.2存货万元4370.432622.263277.824370.434370.434370.431.2.1原辅材料万元1311.13786.68983.351311.131311.131311.131.2.2燃料动力万元65.5639.3349.1765.5665.5665.561.2.3在产品万元2010.401206.241507.802010.402010.402010.401.2.4产成品万元983.35590.01737.51983.35983.35983.351.3现金万元2428.011456.811821.012428.012428.012428.012流动负债万元8106.154863.696079.618106.158106.158106.152.1应付账款万元8106.154863.696079.618106.158106.158106.153流动资金万元1605.91963.551204.431605.911605.911605.914铺底流动资金万元535.30321.18401.48535.30535.30535.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7713.74万元,其中:固定资产投资6107.83万元,占项目总投资的79.18%;流动资金1605.91万元,占项目总投资的20.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2965.51万元,占项目总投资的38.44%;设备购置费2240.17万元,占项目总投资的29.04%;其它投资902.15万元,占项目总投资的11.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6107.83+1605.91=7713.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7713.74126.29%126.29%100.00%2项目建设投资万元6107.83100.00%100.00%79.18%2.1工程费用万元5205.6885.23%85.23%67.49%2.1.1建筑工程费万元2965.5148.55%48.55%38.44%2.1.2设备购置及安装费万元2240.1736.68%36.68%29.04%2.2工程建设其他费用万元456.557.47%7.47%5.92%2.2.1无形资产万元456.557.47%7.47%5.92%2.3预备费万元445.607.30%7.30%5.78%2.3.1基本预备费万元220.163.60%3.60%2.85%2.3.2涨价预备费万元225.443.69%3.69%2.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6107.83100.00%100.00%79.18%5建设期间费用万元6流动资金万元1605.9126.29%26.29%20.82%7铺底流动资金万元535.308.76%8.76%6.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.23%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度163.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10278.0810278.0831350.2631350.262576.261.1主要生产车间6166.856166.8518810.1618810.161597.281.2辅助生产车间3288.993288.9910032.0810032.08824.401.3其他生产车间822.25822.251818.321818.32154.582仓储工程2180.642180.645424.505424.50324.192.1成品贮存545.16545.161356.131356.1381.052.2原料仓储1133.931133.932820.742820.74168.582.3辅助材料仓库501.55501.551247.631247.6374.563供配电工程116.30116.30116.30116.307.823.1供配电室116.30116.30116.30116.307.824给排水工程133.75133.75133.75133.756.994.1给排水133.75133.75133.75133.756.995服务性工程1381.071381.071381.071381.0782.545.1办公用房561.74561.74561.74561.7445.145.2生活服务819.33819.33819.33819.3343.826消防及环保工程389.61389.61389.61389.6126.206.1消防环保工程389.61389.61389.61389.6126.207项目总图工程58.1558.1558.1558.15-104.887.1场地及道路硬化3824.05776.81776.817.2场区围墙776.813824.053824.057.3安全保卫室58.1558.1558.1558.158绿化工程1325.5146.39合计14537.5939695.6439695.642965.51(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2240.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量659878.26千瓦时,折合81.10吨标准煤。2、项目年总用水量12660.99立方米,折合1.08吨标准煤。3、“阴极铜投资建设项目投资建设项目”,年用电量659878.26千瓦时,年总用水量12660.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.18吨标准煤/年。达产年综合节能量33.57吨标准煤/年,项目总节能率27.66%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“阴极铜投资建设项目”主要从事阴极铜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性阴极铜投资建设项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设

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