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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高压氧治疗设备投资建设项目立项申请报告高压氧治疗设备投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17415.37平方米(折合约26.11亩),其中:净用地面积17415.37平方米(红线范围折合约26.11亩)。项目规划总建筑面积26297.21平方米,其中:规划建设主体工程16110.60平方米,计容建筑面积26297.21平方米;预计建筑工程投资2048.90万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高压氧治疗设备,根据市场情况,预计年产值14279.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4664.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2048.902337.05178.654664.551.1工程费用万元2048.902337.0511105.211.1.1建筑工程费用万元2048.902048.9033.60%1.1.2设备购置及安装费万元2337.052337.0538.32%1.2工程建设其他费用万元278.60278.604.57%1.2.1无形资产万元148.56148.561.3预备费万元130.04130.041.3.1基本预备费万元56.3356.331.3.2涨价预备费万元73.7173.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元4664.554664.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1434.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11105.217060.086649.8811105.2111105.2111105.211.1应收账款万元3331.562165.522498.673331.563331.563331.561.2存货万元4997.343248.273748.014997.344997.344997.341.2.1原辅材料万元1499.20974.481124.401499.201499.201499.201.2.2燃料动力万元74.9648.7256.2274.9674.9674.961.2.3在产品万元2298.781494.201724.082298.782298.782298.781.2.4产成品万元1124.40730.86843.301124.401124.401124.401.3现金万元2776.301804.602082.232776.302776.302776.302流动负债万元9671.076286.207253.309671.079671.079671.072.1应付账款万元9671.076286.207253.309671.079671.079671.073流动资金万元1434.14932.191075.611434.141434.141434.144铺底流动资金万元478.04310.73358.53478.04478.04478.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6098.69万元,其中:固定资产投资4664.55万元,占项目总投资的76.48%;流动资金1434.14万元,占项目总投资的23.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2048.90万元,占项目总投资的33.60%;设备购置费2337.05万元,占项目总投资的38.32%;其它投资278.60万元,占项目总投资的4.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4664.55+1434.14=6098.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6098.69130.75%130.75%100.00%2项目建设投资万元4664.55100.00%100.00%76.48%2.1工程费用万元4385.9594.03%94.03%71.92%2.1.1建筑工程费万元2048.9043.92%43.92%33.60%2.1.2设备购置及安装费万元2337.0550.10%50.10%38.32%2.2工程建设其他费用万元148.563.18%3.18%2.44%2.2.1无形资产万元148.563.18%3.18%2.44%2.3预备费万元130.042.79%2.79%2.13%2.3.1基本预备费万元56.331.21%1.21%0.92%2.3.2涨价预备费万元73.711.58%1.58%1.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4664.55100.00%100.00%76.48%5建设期间费用万元6流动资金万元1434.1430.75%30.75%23.52%7铺底流动资金万元478.0510.25%10.25%7.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.66%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度178.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6853.236853.2316110.6016110.601380.751.1主要生产车间4111.944111.949666.369666.36856.061.2辅助生产车间2193.032193.035155.395155.39441.841.3其他生产车间548.26548.26934.41934.4182.842仓储工程1454.011454.016621.306621.30412.712.1成品贮存363.50363.501655.331655.33103.182.2原料仓储756.09756.093443.083443.08214.612.3辅助材料仓库334.42334.421522.901522.9094.923供配电工程77.5577.5577.5577.555.443.1供配电室77.5577.5577.5577.555.444给排水工程89.1889.1889.1889.184.864.1给排水89.1889.1889.1889.184.865服务性工程920.87920.87920.87920.8757.405.1办公用房445.87445.87445.87445.8733.015.2生活服务475.00475.00475.00475.0032.466消防及环保工程259.78259.78259.78259.7818.226.1消防环保工程259.78259.78259.78259.7818.227项目总图工程38.7738.7738.7738.77132.457.1场地及道路硬化2666.54528.53528.537.2场区围墙528.532666.542666.547.3安全保卫室38.7738.7738.7738.778绿化工程1059.1837.07合计9693.3926297.2126297.212048.90(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2337.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1023828.38千瓦时,折合125.83吨标准煤。2、项目年总用水量7104.41立方米,折合0.61吨标准煤。3、“高压氧治疗设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1023828.38千瓦时,年总用水量7104.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.44吨标准煤/年。达产年综合节能量46.77吨标准煤/年,项目总节能率23.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高压氧治疗设备投资建设项目”主要从事高压氧治疗设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高压氧治疗设备投资建设项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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