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泓域咨询MACRO/ 超声诊断仪投资建设项目立项申请报告超声诊断仪投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10091.71平方米(折合约15.13亩),其中:净用地面积10091.71平方米(红线范围折合约15.13亩)。项目规划总建筑面积14229.31平方米,其中:规划建设主体工程10515.40平方米,计容建筑面积14229.31平方米;预计建筑工程投资1079.79万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为超声诊断仪,根据市场情况,预计年产值5115.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2438.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1079.79873.68161.172438.501.1工程费用万元1079.79873.683476.521.1.1建筑工程费用万元1079.791079.7936.38%1.1.2设备购置及安装费万元873.68873.6829.44%1.2工程建设其他费用万元485.03485.0316.34%1.2.1无形资产万元257.28257.281.3预备费万元227.75227.751.3.1基本预备费万元118.29118.291.3.2涨价预备费万元109.46109.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元2438.502438.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金529.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3476.522216.002638.633476.523476.523476.521.1应收账款万元1042.96677.92782.221042.961042.961042.961.2存货万元1564.431016.881173.331564.431564.431564.431.2.1原辅材料万元469.33305.06352.00469.33469.33469.331.2.2燃料动力万元23.4715.2517.6023.4723.4723.471.2.3在产品万元719.64467.76539.73719.64719.64719.641.2.4产成品万元352.00228.80264.00352.00352.00352.001.3现金万元869.13564.93651.85869.13869.13869.132流动负债万元2947.121915.632210.342947.122947.122947.122.1应付账款万元2947.121915.632210.342947.122947.122947.123流动资金万元529.40344.11397.05529.40529.40529.404铺底流动资金万元176.46114.70132.35176.46176.46176.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2967.90万元,其中:固定资产投资2438.50万元,占项目总投资的82.16%;流动资金529.40万元,占项目总投资的17.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1079.79万元,占项目总投资的36.38%;设备购置费873.68万元,占项目总投资的29.44%;其它投资485.03万元,占项目总投资的16.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2438.50+529.40=2967.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2967.90121.71%121.71%100.00%2项目建设投资万元2438.50100.00%100.00%82.16%2.1工程费用万元1953.4780.11%80.11%65.82%2.1.1建筑工程费万元1079.7944.28%44.28%36.38%2.1.2设备购置及安装费万元873.6835.83%35.83%29.44%2.2工程建设其他费用万元257.2810.55%10.55%8.67%2.2.1无形资产万元257.2810.55%10.55%8.67%2.3预备费万元227.759.34%9.34%7.67%2.3.1基本预备费万元118.294.85%4.85%3.99%2.3.2涨价预备费万元109.464.49%4.49%3.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2438.50100.00%100.00%82.16%5建设期间费用万元6流动资金万元529.4021.71%21.71%17.84%7铺底流动资金万元176.477.24%7.24%5.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.81%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度161.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5337.575337.5710515.4010515.40877.761.1主要生产车间3202.543202.546309.246309.24544.211.2辅助生产车间1708.021708.023364.933364.93280.881.3其他生产车间427.01427.01609.89609.8952.672仓储工程1132.441132.442414.042414.04146.552.1成品贮存283.11283.11603.51603.5136.642.2原料仓储588.87588.871255.301255.3076.212.3辅助材料仓库260.46260.46555.23555.2333.713供配电工程60.4060.4060.4060.404.133.1供配电室60.4060.4060.4060.404.134给排水工程69.4669.4669.4669.463.694.1给排水69.4669.4669.4669.463.695服务性工程717.21717.21717.21717.2143.545.1办公用房330.28330.28330.28330.2823.725.2生活服务386.93386.93386.93386.9318.246消防及环保工程202.33202.33202.33202.3313.826.1消防环保工程202.33202.33202.33202.3313.827项目总图工程30.2030.2030.2030.20-33.997.1场地及道路硬化2054.22401.26401.267.2场区围墙401.262054.222054.227.3安全保卫室30.2030.2030.2030.208绿化工程694.1224.29合计7549.6114229.3114229.311079.79(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费873.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量946367.95千瓦时,折合116.31吨标准煤。2、项目年总用水量3856.97立方米,折合0.33吨标准煤。3、“超声诊断仪投资建设项目投资建设项目”,年用电量946367.95千瓦时,年总用水量3856.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.64吨标准煤/年。达产年综合节能量47.64吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“超声诊断仪投资建设项目”主要从事超声诊断仪项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性超声诊断仪投资建设项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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