高速公路收费系统投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第1页
高速公路收费系统投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第2页
高速公路收费系统投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第3页
高速公路收费系统投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第4页
高速公路收费系统投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 高速公路收费系统投资建设项目立项申请报告高速公路收费系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16228.11平方米(折合约24.33亩),其中:净用地面积16228.11平方米(红线范围折合约24.33亩)。项目规划总建筑面积20771.98平方米,其中:规划建设主体工程15832.11平方米,计容建筑面积20771.98平方米;预计建筑工程投资1841.11万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高速公路收费系统,根据市场情况,预计年产值9714.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3949.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1841.111892.81162.343949.731.1工程费用万元1841.111892.816101.781.1.1建筑工程费用万元1841.111841.1135.17%1.1.2设备购置及安装费万元1892.811892.8136.16%1.2工程建设其他费用万元215.81215.814.12%1.2.1无形资产万元105.19105.191.3预备费万元110.62110.621.3.1基本预备费万元53.0653.061.3.2涨价预备费万元57.5657.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元3949.733949.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1285.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6101.784661.074771.686101.786101.786101.781.1应收账款万元1830.531189.851464.431830.531830.531830.531.2存货万元2745.801784.772196.642745.802745.802745.801.2.1原辅材料万元823.74535.43658.99823.74823.74823.741.2.2燃料动力万元41.1926.7732.9541.1941.1941.191.2.3在产品万元1263.07820.991010.451263.071263.071263.071.2.4产成品万元617.81401.57494.24617.81617.81617.811.3现金万元1525.44991.541220.361525.441525.441525.442流动负债万元4816.383130.653853.104816.384816.384816.382.1应付账款万元4816.383130.653853.104816.384816.384816.383流动资金万元1285.40835.511028.321285.401285.401285.404铺底流动资金万元428.46278.50342.77428.46428.46428.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5235.13万元,其中:固定资产投资3949.73万元,占项目总投资的75.45%;流动资金1285.40万元,占项目总投资的24.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1841.11万元,占项目总投资的35.17%;设备购置费1892.81万元,占项目总投资的36.16%;其它投资215.81万元,占项目总投资的4.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3949.73+1285.40=5235.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5235.13132.54%132.54%100.00%2项目建设投资万元3949.73100.00%100.00%75.45%2.1工程费用万元3733.9294.54%94.54%71.32%2.1.1建筑工程费万元1841.1146.61%46.61%35.17%2.1.2设备购置及安装费万元1892.8147.92%47.92%36.16%2.2工程建设其他费用万元105.192.66%2.66%2.01%2.2.1无形资产万元105.192.66%2.66%2.01%2.3预备费万元110.622.80%2.80%2.11%2.3.1基本预备费万元53.061.34%1.34%1.01%2.3.2涨价预备费万元57.561.46%1.46%1.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3949.73100.00%100.00%75.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1285.4032.54%32.54%24.55%7铺底流动资金万元428.4710.85%10.85%8.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.54%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度162.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8437.448437.4415832.1115832.111543.591.1主要生产车间5062.465062.469499.279499.27957.031.2辅助生产车间2699.982699.985066.285066.28493.951.3其他生产车间675.00675.00918.26918.2692.622仓储工程1790.121790.123210.923210.92227.682.1成品贮存447.53447.53802.73802.7356.922.2原料仓储930.86930.861669.681669.68118.392.3辅助材料仓库411.73411.73738.51738.5152.373供配电工程95.4795.4795.4795.477.623.1供配电室95.4795.4795.4795.477.624给排水工程109.79109.79109.79109.796.814.1给排水109.79109.79109.79109.796.815服务性工程1133.741133.741133.741133.7480.395.1办公用房634.02634.02634.02634.0236.685.2生活服务499.72499.72499.72499.7246.916消防及环保工程319.84319.84319.84319.8425.516.1消防环保工程319.84319.84319.84319.8425.517项目总图工程47.7447.7447.7447.74-90.577.1场地及道路硬化3015.25563.86563.867.2场区围墙563.863015.253015.257.3安全保卫室47.7447.7447.7447.748绿化工程1145.0440.08合计11934.1520771.9820771.981841.11(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1892.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量826597.19千瓦时,折合101.59吨标准煤。2、项目年总用水量4512.00立方米,折合0.39吨标准煤。3、“高速公路收费系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量826597.19千瓦时,年总用水量4512.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.98吨标准煤/年。达产年综合节能量39.66吨标准煤/年,项目总节能率28.16%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高速公路收费系统投资建设项目”主要从事高速公路收费系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高速公路收费系统投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论