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文档简介
泓域咨询MACRO/ 风能逆变器投资建设项目立项申请报告风能逆变器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15774.55平方米(折合约23.65亩),其中:净用地面积15774.55平方米(红线范围折合约23.65亩)。项目规划总建筑面积23346.33平方米,其中:规划建设主体工程17599.10平方米,计容建筑面积23346.33平方米;预计建筑工程投资1988.79万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风能逆变器,根据市场情况,预计年产值10932.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3818.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1988.791923.89161.453818.291.1工程费用万元1988.791923.897698.481.1.1建筑工程费用万元1988.791988.7939.73%1.1.2设备购置及安装费万元1923.891923.8938.43%1.2工程建设其他费用万元-94.39-94.39-1.89%1.2.1无形资产万元-48.60-48.601.3预备费万元-45.79-45.791.3.1基本预备费万元-24.25-24.251.3.2涨价预备费万元-21.54-21.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元3818.293818.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1187.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7698.483341.945270.847698.487698.487698.481.1应收账款万元2309.54923.821847.642309.542309.542309.541.2存货万元3464.321385.732771.453464.323464.323464.321.2.1原辅材料万元1039.30415.72831.441039.301039.301039.301.2.2燃料动力万元51.9620.7941.5751.9651.9651.961.2.3在产品万元1593.59637.431274.871593.591593.591593.591.2.4产成品万元779.47311.79623.58779.47779.47779.471.3现金万元1924.62769.851539.701924.621924.621924.622流动负债万元6510.602604.245208.486510.606510.606510.602.1应付账款万元6510.602604.245208.486510.606510.606510.603流动资金万元1187.88475.15950.301187.881187.881187.884铺底流动资金万元395.96158.38316.77395.96395.96395.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5006.17万元,其中:固定资产投资3818.29万元,占项目总投资的76.27%;流动资金1187.88万元,占项目总投资的23.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1988.79万元,占项目总投资的39.73%;设备购置费1923.89万元,占项目总投资的38.43%;其它投资-94.39万元,占项目总投资的-1.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3818.29+1187.88=5006.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5006.17131.11%131.11%100.00%2项目建设投资万元3818.29100.00%100.00%76.27%2.1工程费用万元3912.68102.47%102.47%78.16%2.1.1建筑工程费万元1988.7952.09%52.09%39.73%2.1.2设备购置及安装费万元1923.8950.39%50.39%38.43%2.2工程建设其他费用万元-48.60-1.27%-1.27%-0.97%2.2.1无形资产万元-48.60-1.27%-1.27%-0.97%2.3预备费万元-45.79-1.20%-1.20%-0.91%2.3.1基本预备费万元-24.25-0.64%-0.64%-0.48%2.3.2涨价预备费万元-21.54-0.56%-0.56%-0.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3818.29100.00%100.00%76.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1187.8831.11%31.11%23.73%7铺底流动资金万元395.9610.37%10.37%7.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.11%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度161.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7819.097819.0917599.1017599.101649.121.1主要生产车间4691.454691.4510559.4610559.461022.451.2辅助生产车间2502.112502.115631.715631.71527.721.3其他生产车间625.53625.531020.751020.7598.952仓储工程1658.931658.933735.703735.70254.582.1成品贮存414.73414.73933.92933.9263.652.2原料仓储862.64862.641942.561942.56132.382.3辅助材料仓库381.55381.55859.21859.2158.553供配电工程88.4888.4888.4888.486.783.1供配电室88.4888.4888.4888.486.784给排水工程101.75101.75101.75101.756.074.1给排水101.75101.75101.75101.756.075服务性工程1050.661050.661050.661050.6671.605.1办公用房613.60613.60613.60613.6038.385.2生活服务437.06437.06437.06437.0634.666消防及环保工程296.40296.40296.40296.4022.726.1消防环保工程296.40296.40296.40296.4022.727项目总图工程44.2444.2444.2444.24-64.737.1场地及道路硬化2967.93527.78527.787.2场区围墙527.782967.932967.937.3安全保卫室44.2444.2444.2444.248绿化工程1218.6442.65合计11059.5423346.3323346.331988.79(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1923.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量921307.22千瓦时,折合113.23吨标准煤。2、项目年总用水量9315.39立方米,折合0.80吨标准煤。3、“风能逆变器投资建设项目投资建设项目”,年用电量921307.22千瓦时,年总用水量9315.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.03吨标准煤/年。达产年综合节能量44.35吨标准煤/年,项目总节能率23.43%,能源利用效果良好。4、项目
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