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文档简介

设计文件审核制度第一节 制定目的第一条 为了更好地熟悉设计文件、领会设计意图和设计标准、掌握工程特点及难点,规避设计风险,提前筹划变更设计,复核工程数量。第二条 熟悉设计内容,发现设计差错,使设计文件更加完善合理,达到正确指导施工的目的。第三条 对设计文件和图纸进行复核,检查设计文件、图纸是否齐全,结构的几何尺寸、标高等有无差错等。第四条 进行施工图现场核对,检查设计是否符合现场实际,保证实施性施工组织设计方案符合设计意图。第五条 计算总工程数量,与合同量清单进行对比,作为数量总控,为项目管理提供依据。第六条 根据施工现场实际情况,提出优化设计的合理化建议。第七条 未经审核或审核问题未落实的图纸,严禁据以施工。第二节 审核方法第八条 设计文件内容包括设计交底、施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。第九条 项目工程部负责接受设计文件。在收到设计文件后,对设计文件进行清理,逐份登记,建立台帐。第十条 设计文件审核由项目总工程师组织和主持,工程部、安质部、工经部、物机部等有关部门及相关人员参加。注意各专业设计图之间的会审,尽量减少各专业图纸中的矛盾错误。第十一条 项目总工程师组织施工技术、计划合同、物资设备等业务人员根据各自承担的施工任务对设计文件进行详细审核。第十二条 对于“重、大、特、新”项目,项目部邀请公司技术管理部门或专家指导协助审核。第十三条 专业工程师对设计文件审核后提出的问题及时汇总,总工程师进行审核;由项目工程部将问题集中形成设计文件审核记录,并向业主或设计院提出书面报告。第十四条 设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存,建立设计文件审核台帐,跟踪处理结果;做好文件标识、技术交底,按处理结果组织施工。第三节 审核内容第十五条 审核设计标准、设计原则、主要技术条件、设计依据。第十六条 审核单项工程设计。重点审查隧道工程、路基工程设计;工程地质及特殊、不良地质地段的个别设计。第十七条 复核设计工程量,并形成工程数量复核台账。第十八条 新工艺、新材料、新技术、新设备。第十九条 施工临时设施设计。第二十条 控制桩点、平纵断面及重要结构物控制测量复核。第二十一条 设计文件组成内容及依据的标准图、通用图、参考图、设计规范、施工规范等。第四节 审核步骤第二十二条 按照审核计划的任务分工,由一名或数名技术人员进行审核,审核中发现问题的,由审核人在“图纸审核记录”表中对问题进行详细记录并签字,同时在发现问题的图纸上简单注明存在问题的情况。第二十三条 审核完成后由另外一名或数名技术人员进行复核,复核后在“图纸审核记录”表中签字确认。复核人应全面审阅图纸,对审核人发现的问题进行核实和补充。第二十四条 每页图纸审核后均应加盖图纸审核专用章,由审核人和复核人签字并注明日期。图纸未经审核、复核且签字确认的,不得使用。本页审核有问题的,在审核记录编号栏内填写“图纸审核记录”编号;无问题的,在审核记录编号栏内注明“无问题”。第二十五条 “图纸审核专用章”由各现场项目经理部刻制,并由专人统一管理与使用,其它人员不得使用,具体尺寸见图示。“XX项目部图纸审核专用章”为宋体二号红字,“记录编号”、“审核人/日期”及“复核人/日期”为宋体小三红字,框中刻印字体应上下左右居中,字体宽度可改变。具体审核记录编号及审核人、复核人签字用手写黑色字。第二十六条 审核完成后,由项目经理部工程部长对审核结果进行确认,并对审核中发现的问题进行书面汇总,建立“图纸审核台帐”。审核合格的在“图纸审核记录”表上签字认可后将图纸交付使用;审核不合格则责令审核人重新审核或另行安排人员审核。第二十七条 项目经理部总工负责将汇总的问题及意见统一报至监理、设计单位与建设单位予以确认,并积极联系以尽快获得处理回复意见(书面回复)。在问题未获得明确的处理回复并得到解决前,相关图纸内容不得交与施工。第二十八条 经建设、设计单位确认的修正意见,要在原设计图上用红笔修改,并在旁边加盖“订正”章以作标识。如有新图代替,应在原图上加盖“作废”章予以作废。“订正”章及“作废”章具体尺寸如下,章中字体格式同“图纸审核章”。“订正依据、作废依据”栏内应填写图纸订正或作废所依据的变更通知、业主图纸审核答复等的编号。图纸作废后有新图纸代替的,在图纸作废章相应位置填写新图纸编号,没有新图纸的代替的,新图纸编号栏内划斜杠。第二十九条 项目经理部工程部负责对设

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