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文档简介

.,.,备品备件库ERP入库操作流程,【第一部分ERP的入库操作】,.,物料入库前的验收,货物到库后根据采购下的订购单,清点货物,检查物料的名称、代码、图号、规格、颜色、数量是否与实物一致,并对包装和外观进行检查,核对无误后办理报检或入库手续;报检:对已收货的物料要在一个工作日内填写报检单,并将报检单送交到相关部门。质量部负责检验I类物料(产品附件,油墨、银浆、量具等)。使用部门负责检验II类物料(辅助材料和直接影响产品质量的物资,如磨轮、钻花、切割轮、玻璃刀、硅粉、丝印制版材料、真空胶条等)。生产使用部门负责检验III类物料(设备、仪器及其配件、检验和试验用品及其它)。,.,物料入库前的验收,贮存物料应贮存于干燥、通风、整洁、通畅的室内环境中,按照不同物料的储存及安全要求分类存放,配备防火及通风设施;危险品,易爆,易燃物料的存放要严格按公司规定存放。物料ERP的入库:在收到检验报告的两个工作日内,对于合格物料要办理入库,对于不合格品,要立即隔离并通知采购人员退货。入库流程如下;将物料放到指定仓库及库位并作好标识。4输入ERP,用(PU10sel)来录入。输入ERP,对因未及时下达采购定单而不能输入ERP的,要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄送给部门经理.,.,入库(PU10sel)的操作,第一步:先进入ERP系统再双击(pu10sel)打开后要先选仓库如(PJK-备品库或CLK-材料库)输入供应商订购单代码(如桂林市双安劳保用品公司)代码是:LB080606,其中是有下划线的0806表示年份和月份,LB和最后面的06是供应商代码。操作请看下一张图;,.,入库(PU10sel)的操作图1,1)输入供应商代码:LB080606,.,入库(PU10sel)的操作,第二步:依据采购下订购单和我们的收货单作入库。入库时还要找对应的定单行来录入。注意录入的数量必须准确无误,因它关系到库存的准确性和库存量,以及费用问题。操作请看下一张图;如:ERP多录入后或错误录入必须把它冲负数,需填报申请更正ERP录入错误单后方可冲负数,还需经理签字后交财务存档。,.,入库(PU10sel)的操作图2,2)输入或选相应的定单行,如:劳保皮鞋行号是310选定后回车。,.,入库(PU10sel)的操作,第三步:(PU10sel)做好后需把它打印出来即入库单的打印。打印路径:进ERP报表采购报表5采购入库单打印供应商编号,入库日期发送到打印机(国内供应商打印4联入库单,国外供应商打印6联入库单)打印好后交采购部采购员,并要签好入库单签收台帐方已做完。操作请看下一张图;,.,入库(PU10sel)后的打印图,输入;供应商代码;如桂林市双安劳保公司是CLB006,输入;入库年,月,日再确定,.,备品备件库ERP出库操作流程,【第二部分ERP的出库操作】,.,第一步:仓管员根据领用者输(rq40)请求领用单发料或根据计划将物料准备好由领用人员直接领用。查看(rq40)领料需进(ERP报表查询系统)仓库报表32辅助材料请求领用单打印,输入领用者的ERP用户名,查看领用者录入的项目号,数量,领用部门,用途是否正确后按先进先出来发料。请看下一张图操作;,.,查看(rq40)请求领用单操作,输入:请求领用人的ERP用户名代码,如图,,选ERP报表系统中的第3(仓库报表),.,第二步:仓管员ERP输入的发料:物料发出后,需在一个工作日内按实际发出或使用的数量来输入ERP的发料,用(nv13sl)来做。(nv13sl)的操作,先进ERP系统输入仓管员得ERP用户打开(nv13sl)输入领用者的ERP用户和项目号数量在自容器即库位(如PJK-A01)回车直到系统出现数据库已更新后就完成ERP输入的发料了。请看下一张图;,.,(NV13)的操作图,输入;领用人的ERP用户名,如psc0163,输入ERP项目号;如纱手套项目号是:A01-0045,.,盘点仓库应每周对库存物料进行局部盘点,并编制盘点报表;以做到帐物一致。用实物盘点数与ERP系统的库存数进行对比,若实物盘点数与ERP系统的库存数不一致,要查找原因,如要作差异调整,必需经审批后才能调整ERP数据。,.,月报表的打印,每月月底时要交财务的报表如下:备品库的(rq40)材料领用明细表,包含公司各个部门以及各生产线只要领用了物料都需打印出来。备注这份报表需要各领用

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