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泓域咨询MACRO/ 降解薄膜投资建设项目立项申请报告降解薄膜投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22224.44平方米(折合约33.32亩),其中:净用地面积22224.44平方米(红线范围折合约33.32亩)。项目规划总建筑面积28669.53平方米,其中:规划建设主体工程17357.44平方米,计容建筑面积28669.53平方米;预计建筑工程投资2203.95万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为降解薄膜,根据市场情况,预计年产值14187.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6663.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2203.952122.19199.996663.671.1工程费用万元2203.952122.1910125.081.1.1建筑工程费用万元2203.952203.9525.89%1.1.2设备购置及安装费万元2122.192122.1924.93%1.2工程建设其他费用万元2337.532337.5327.46%1.2.1无形资产万元965.96965.961.3预备费万元1371.571371.571.3.1基本预备费万元705.10705.101.3.2涨价预备费万元666.47666.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元6663.676663.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1849.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10125.086089.987951.0010125.0810125.0810125.081.1应收账款万元3037.521974.392430.023037.523037.523037.521.2存货万元4556.292961.593645.034556.294556.294556.291.2.1原辅材料万元1366.89888.481093.511366.891366.891366.891.2.2燃料动力万元68.3444.4254.6868.3468.3468.341.2.3在产品万元2095.891362.331676.712095.892095.892095.891.2.4产成品万元1025.17666.36820.131025.171025.171025.171.3现金万元2531.271645.332025.022531.272531.272531.272流动负债万元8275.875379.326620.708275.878275.878275.872.1应付账款万元8275.875379.326620.708275.878275.878275.873流动资金万元1849.211201.991479.371849.211849.211849.214铺底流动资金万元616.40400.66493.12616.40616.40616.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8512.88万元,其中:固定资产投资6663.67万元,占项目总投资的78.28%;流动资金1849.21万元,占项目总投资的21.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2203.95万元,占项目总投资的25.89%;设备购置费2122.19万元,占项目总投资的24.93%;其它投资2337.53万元,占项目总投资的27.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6663.67+1849.21=8512.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8512.88127.75%127.75%100.00%2项目建设投资万元6663.67100.00%100.00%78.28%2.1工程费用万元4326.1464.92%64.92%50.82%2.1.1建筑工程费万元2203.9533.07%33.07%25.89%2.1.2设备购置及安装费万元2122.1931.85%31.85%24.93%2.2工程建设其他费用万元965.9614.50%14.50%11.35%2.2.1无形资产万元965.9614.50%14.50%11.35%2.3预备费万元1371.5720.58%20.58%16.11%2.3.1基本预备费万元705.1010.58%10.58%8.28%2.3.2涨价预备费万元666.4710.00%10.00%7.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6663.67100.00%100.00%78.28%5建设期间费用万元6流动资金万元1849.2127.75%27.75%21.72%7铺底流动资金万元616.409.25%9.25%7.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.86%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度199.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12391.0212391.0217357.4417357.441467.781.1主要生产车间7434.617434.6110414.4610414.46910.021.2辅助生产车间3965.133965.135554.385554.38469.691.3其他生产车间991.28991.281006.731006.7388.072仓储工程2628.932628.937352.867352.86452.202.1成品贮存657.23657.231838.211838.21113.052.2原料仓储1367.041367.043823.493823.49235.142.3辅助材料仓库604.65604.651691.161691.16104.013供配电工程140.21140.21140.21140.219.703.1供配电室140.21140.21140.21140.219.704给排水工程161.24161.24161.24161.248.684.1给排水161.24161.24161.24161.248.685服务性工程1664.991664.991664.991664.99102.405.1办公用房693.67693.67693.67693.6754.285.2生活服务971.32971.32971.32971.3242.056消防及环保工程469.70469.70469.70469.7032.506.1消防环保工程469.70469.70469.70469.7032.507项目总图工程70.1070.1070.1070.1072.887.1场地及道路硬化4389.52703.77703.777.2场区围墙703.774389.524389.527.3安全保卫室70.1070.1070.1070.108绿化工程1651.6657.81合计17526.1928669.5328669.532203.95(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2122.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1046122.66千瓦时,折合128.57吨标准煤。2、项目年总用水量7518.84立方米,折合0.64吨标准煤。3、“降解薄膜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1046122.66千瓦时,年总用水量7518.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.21吨标准煤/年。达产年综合节能量34.35吨标准煤/年,项目总节能率25.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“降解薄膜投资建设项目”主要从事降解薄膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性降解薄膜投资建设项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环

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