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泓域咨询MACRO/ 铝铜中间合金投资建设项目立项申请报告铝铜中间合金投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31689.17平方米(折合约47.51亩),其中:净用地面积31689.17平方米(红线范围折合约47.51亩)。项目规划总建筑面积33273.63平方米,其中:规划建设主体工程24449.61平方米,计容建筑面积33273.63平方米;预计建筑工程投资2340.54万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝铜中间合金,根据市场情况,预计年产值17820.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9108.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2340.543860.05191.729108.621.1工程费用万元2340.543860.0512245.081.1.1建筑工程费用万元2340.542340.5420.22%1.1.2设备购置及安装费万元3860.053860.0533.35%1.2工程建设其他费用万元2908.032908.0325.13%1.2.1无形资产万元1287.891287.891.3预备费万元1620.141620.141.3.1基本预备费万元671.20671.201.3.2涨价预备费万元948.94948.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元9108.629108.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2464.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12245.085617.748850.6612245.0812245.0812245.081.1应收账款万元3673.521469.412571.473673.523673.523673.521.2存货万元5510.292204.113857.205510.295510.295510.291.2.1原辅材料万元1653.09661.231157.161653.091653.091653.091.2.2燃料动力万元82.6533.0657.8682.6582.6582.651.2.3在产品万元2534.731013.891774.312534.732534.732534.731.2.4产成品万元1239.82495.93867.871239.821239.821239.821.3现金万元3061.271224.512142.893061.273061.273061.272流动负债万元9780.383912.156846.279780.389780.389780.382.1应付账款万元9780.383912.156846.279780.389780.389780.383流动资金万元2464.70985.881725.292464.702464.702464.704铺底流动资金万元821.56328.63575.10821.56821.56821.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11573.32万元,其中:固定资产投资9108.62万元,占项目总投资的78.70%;流动资金2464.70万元,占项目总投资的21.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2340.54万元,占项目总投资的20.22%;设备购置费3860.05万元,占项目总投资的33.35%;其它投资2908.03万元,占项目总投资的25.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9108.62+2464.70=11573.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11573.32127.06%127.06%100.00%2项目建设投资万元9108.62100.00%100.00%78.70%2.1工程费用万元6200.5968.07%68.07%53.58%2.1.1建筑工程费万元2340.5425.70%25.70%20.22%2.1.2设备购置及安装费万元3860.0542.38%42.38%33.35%2.2工程建设其他费用万元1287.8914.14%14.14%11.13%2.2.1无形资产万元1287.8914.14%14.14%11.13%2.3预备费万元1620.1417.79%17.79%14.00%2.3.1基本预备费万元671.207.37%7.37%5.80%2.3.2涨价预备费万元948.9410.42%10.42%8.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9108.62100.00%100.00%78.70%5建设期间费用万元6流动资金万元2464.7027.06%27.06%21.30%7铺底流动资金万元821.579.02%9.02%7.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.42%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度191.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13536.6513536.6524449.6124449.611891.821.1主要生产车间8121.998121.9914669.7714669.771172.931.2辅助生产车间4331.734331.737823.887823.88605.381.3其他生产车间1082.931082.931418.081418.08113.512仓储工程2871.992871.995735.615735.61322.762.1成品贮存718.00718.001433.901433.9080.692.2原料仓储1493.431493.432982.522982.52167.842.3辅助材料仓库660.56660.561319.191319.1974.233供配电工程153.17153.17153.17153.179.703.1供配电室153.17153.17153.17153.179.704给排水工程176.15176.15176.15176.158.674.1给排水176.15176.15176.15176.158.675服务性工程1818.931818.931818.931818.93102.365.1办公用房881.80881.80881.80881.8056.065.2生活服务937.13937.13937.13937.1346.146消防及环保工程513.13513.13513.13513.1332.496.1消防环保工程513.13513.13513.13513.1332.497项目总图工程76.5976.5976.5976.59-96.967.1场地及道路硬化5333.93898.01898.017.2场区围墙898.015333.935333.937.3安全保卫室76.5976.5976.5976.598绿化工程1991.4369.70合计19146.6033273.6333273.632340.54(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3860.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1082493.26千瓦时,折合133.04吨标准煤。2、项目年总用水量13689.10立方米,折合1.17吨标准煤。3、“铝铜中间合金投资建设项目投资建设项目”,年用电量1082493.26千瓦时,年总用水量13689.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.21吨标准煤/年。达产年综合节能量54.82吨标准煤/年,项目总节能率25.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“铝铜中间合金投资建设项目”主要从事铝铜中间合金项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝铜中间合金投资建设项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规

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