




已阅读5页,还剩10页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
市人防指挥信息保障中心2018年预算目录一、人防指挥信息保障中心基本情况(一)人防指挥信息保障中心部门职责(二)人防指挥信息保障中心机构设置情况(三)人防指挥信息保障中心预算编报范围二、人防指挥信息保障中心预算表(一)人防指挥信息保障中心收支总表(二)人防指挥信息保障中心财政拨款收支总表(三)人防指挥信息保障中心预算收入总表(四)人防指挥信息保障中心预算支出总表(五)人防指挥信息保障中心一般公共预算支出情况表(六)人防指挥信息保障中心一般公共预算基本支出情况表(七)人防指挥信息保障中心一般公共预算“三公”经费支出表(八)人防指挥信息保障中心政府性基金预算支出表三、人防指挥信息保障中心预算情况说明(一)部门预算收支总体情况说明(二)一般公共预算支出情况说明1.一般公共服务支出(类)2.教育支出(类)3.社会保障和就业支出(类)4.医疗卫生与计划生育支出(类)5.住房保障支出(类)(三)一般公共预算基本支出情况说明1.人员经费2.公用经费(四)“三公”经费预算情况说明(五)政府性基金预算支出情况表(六)其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2.政府采购情况3.重点项目说明(自选项)四、人防部门预算绩效评价情况五、名词解释人防指挥信息保障中心2018年预算一、部门基本情况(一) 部门职责兰州市人防指挥信息保障中心属参照公务员管理事业单位,正科级建制。主要职能:战时担负全市人防指挥防空袭作战指挥的信息保障工作。主要负责空情和作战命令的接收、下达、军地协同、发放防空警报信号、通信值勤等。平时负责全市人民防空指挥信息系统建设。主要包括安装人防通信警报设施、设备;“9.18”防空警报发放及重大突发事件防空警报鸣放、战备值勤;防空警报系统、空情接受系统建设;电台联络及机动指挥所野外训练;全市人防指挥信息保障训练;城市应急指挥信息保障等任务的公共事务管理职能。(2) 机构设置情况信息中心编制31人。实有人数22人,其中干部13人,工勤9人,领导职数一正两副。全额拨款。(3) 预算编报范围 2018年部门预算编报范围为:兰州市人防指挥信息保障中心。二、部门预算表(一)部门预算收支总表部门预算收支总表填报单位:兰州市人防指挥信息保障中心单位:万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算收入228.16(一)一般公共服务支出142.8其中:经费拨款228.16(二)外交支出 非税收入(三)国防支出二、纳入预算管理的政府性基金收入(四)公共安全支出三、国有资本经营预算收入(五)教育支出0.5四、教育专户收入(六)科学技术支出五、事业收入(七)文化体育与传媒支出六、上级补助收入(八)社会保障和就业支出60.61七、附属单位上缴收入(九)社会保险基金支出八、经营收入(十)医疗卫生与计划生育支出12.05九、其他收入(十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务业等支出(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)国土海洋气象等支出(二十)住房保障支出12.2(二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)预备费(二十四)其他支出(二十五)转移性支出(二十六)债务还本支出(二十七)债务付息支出(二十八)债务发行费用支出本年收入合计228.16本年支出合计228.16十、上年结转结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余收入总计228.16支出总计228.16(2) 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表填报单位:兰州市人防指挥信息保障中心单位:万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算收入228.16(一)一般公共服务支出142.8二、纳入预算管理的政府性基金收入(二)外交支出三、国有资本经营预算收入(三)国防支出四、事业收入(四)公共安全支出五、上级补助收入(五)教育支出0.5(六)科学技术支出(七)文化体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出60.61(九)社会保险基金支出(十)医疗卫生与计划生育支出12.05(十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务业等支出(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)国土海洋气象等支出(二十)住房保障支出12.2(二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)预备费(二十四)其他支出(二十五)转移性支出(二十六)债务还本支出(二十七)债务付息支出(二十八)债务发行费用支出本年收入合计228.16本年支出合计228.16十、上年结转结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余收入总计228.16支出总计228.16(3) 部门预算收入总表部门预算收入总表填报单位:兰州市人防指挥信息保障中心单位:万元单位名称合计一般公共预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算支出财政专户收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入债务转贷合计经费拨款非税收入兰州市人防指挥信息保障中心228.16 228.16 228.16 (4) 部门预算支出总表部门预算支出总表填报单位:兰州市人防指挥信息保障中心单位:万元单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出兰州市人防指挥信息保障中心228.16 228.16 228.16 (5) 一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表填报单位:兰州市人防指挥信息保障中心单位:万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计228.16228.16 201一般公共服务支出142.8142.8 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务142.8142.8 一般行政管理事务142.8142.8205教育支出0.50.520508 进修及培训0.5 0.5 培训支出0.50.5208社会保障和就业支出60.6160.6120805 行政事业单位离退休60.2760.27 事业单位离退休60.2760.2720827财政对其他社会保险基金的补助0.340.34 财政对生育保险基金的补助0.340.34210医疗卫生与计划生育支出12.05 12.0521011 行政事业单位医疗12.0512.05 事业单位医疗7.71 7.71 公务员医疗补助4.344.34221住房保障支出12.212.222102 住房改革支出12.2 12.2 住房公积金12.212.2(6) 一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表填报单位:兰州市人防指挥信息保障中心单位:万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计228.16301工资福利支出139.4430101 基本工资50.0630102 津贴补贴54.3330110 职工基本医疗保险缴费7.7130111 公务员医疗补助缴费4.3430112 其他社会保障缴费230113 住房公积金12.230199 其他工资福利支出8.8302商品和服务支出28.4530201 办公费1.3730206 电费1.230207 邮电费0.830211 差旅费3.3530216 培训费0.530217 公务接待费0.2230228 工会经费0.830229 福利费2.7430231 公务车运行维护费3.630239 其他交通费用12.930299 其他商品和服务支出0.6 按要求压缩办公经费0.37303对个人和家庭的补助60.2730302 退休费60.27(7) 一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:兰州市人防指挥信息保障中心单位:万元单位名称支出合计“三公”经费合计合计因公出国(境)费用公务接待费公务车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费兰州市人防指挥信息保障中心3.823.82 0.22 3.60 (8) 政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表填报单位:兰州市人防指挥信息保障中心单位:万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出三、部门预算情况说明(一)部门预算收支总体情况说明2018 年财政拨款收支总预算228.16万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。包括:一般公共预算当年拨款收入228.16万元。支出包括:一般公共服务支出 142.8万元、教育支出0.5万元、社会保障和就业支出60.61万元、医疗卫生与计划生育支出12.05万元、住房保障支出 12.2万元。(二)一般公共预算支出情况说明1.一般公共服务支出(类)142.8万元。比2017年执行数减少199.91万元。减少58.33%。减少原因是本年度退休费和退休人员采暖费列入社会保障和就业支出中。2.教育支出(类)0.5万元。比2017年执行数增加0.04万元。增长8.7%。3.社会保障和就业支出(类)60.61万元。比2017年执行数增加60.61万元。增长100%。此款项为基本支出,上年包含在一般公共服务支出中。4.医疗卫生与计划生育支出(类)12.05万元。比2017年执行数增加12.05万元。增长100%。此款项为基本支出,上年包含在一般公共服务支出中。5.住房保障支出(类)12.2万元。比2017年执行数减少0.15万元,减少1.21%。减少原因是2017年末退休1人。(三)一般公共预算基本支出情况说明1.人员经费199.71万元。主要包括:在职基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。2.公用经费28.45万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、按要求压缩办公经费。(四)“三公”经费预算情况说明2018年三公经费预算3.82万元。其中,公务用车3.6万元,招待费0.22万元。比2017年增加1.86万元。减少的原因主要是:市人防办下拨一辆业务用车至我中心。(五)政府性基金预算支出情况表我中心2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。(六)其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018年信息中心预算安排机关运行经费28.45万元。其中,办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用(公车补贴)、压缩办公经费、离退休人员公用经费。2017年信息中心预算安排机关运行经费27.38万元。2018年安排28.45万元,较上年增加1.07万元。增加原因主要是2017年从市人防办调入一辆公务用车,公车运行维护费增加。四、部门预算绩效评价情况2018年信息中心绩效目标实现全覆盖,我中心将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。5、 名词解释1. “三公”经费:三公经费主要用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待(含外宾接待)支出。2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 汉字笔顺规则课件
- 汉字的演变史
- 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗第三中学2025届九年级下学期学业水平考试模拟(三模)数学试卷(含答案)
- 广东省肇庆市2024-2025学年高一下学期期末统一考试物理试卷(含解析)
- 2024-2025学年广东省茂名市高州市八年级(下)5月月考数学试卷(含答案)
- 硬件按需购买模式的市场研究
- 传统文化保护传承与现代文化创新融合探讨
- 网约车行业监管政策分析
- 汉字书法课件模板楷书庵
- 汉字书写讲解课件
- 初中地理学科课程规划方案
- 定额〔2025〕1号文-关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知
- 塑胶模具类中英文对照专业术语
- 安全- 中国移动认证考试L1题库(附答案)
- 干部民主推荐表(样式)
- 【公开课】社区教案
- 平面磨床操作时注意事项
- GB/T 29651-2013锰矿石和锰精矿全铁含量的测定火焰原子吸收光谱法
- GB/T 13275-1991一般用途离心通风机技术条件
- 核心素养下的高考语文命题评价体系讲座课件
- 高一英语必修一试卷(含答案)(适合测试)
评论
0/150
提交评论