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文档简介
银川新能源汽车项目投资分析报告规划设计 / 投资分析 银川新能源汽车项目说明氢可广泛应用于能源、交通运输、工业、建筑等领域。既可以直接为炼化、钢铁、冶金等行业提供高效原料、还原剂和高品质的热源,有效减少碳排放;也可以通过燃料电池技术应用于汽车、轨道交通、船舶等领域,降低长距离高负荷交通对石油和天然气的依赖;还可应用于分布式发电,为家庭住宅、商业建筑等供电供暖。氢能源安全可控。氢气具有燃点低,爆炸区间范围宽和扩散系数大等特点,长期以来被作为危化品管理。氢气是已知密度最小的气体,比重远低于空气,扩散系数是汽油的12倍,发生泄漏后极易消散,不容易形成可爆炸气雾,爆炸下限浓度远高于汽油和天然气。因此在开放空间情况下安全可控。氢气在不同形式受限空间中,如隧道、地下停车场的泄漏扩散规律仍有待研究。培育一批有竞争力的领军企业。引导省内氢燃料电池企业立足自身优势,加大整机产品、核心部件及制造设备的创新力度,打造一批行业龙头企业。鼓励省内整车生产企业面向应用需求布局氢燃料电池汽车,加快形成整车研发和产业化能力。围绕氢能生产、液氢储运和加注等领域,引进一批具有较强带动能力的龙头企业。强化氢能产业零部件配套和专业服务能力,培育一批创新型企业。该新能源汽车项目计划总投资7644.54万元,其中:固定资产投资5529.11万元,占项目总投资的72.33%;流动资金2115.43万元,占项目总投资的27.67%。达产年营业收入16398.00万元,总成本费用13004.73万元,税金及附加138.39万元,利润总额3393.27万元,利税总额3999.70万元,税后净利润2544.95万元,达产年纳税总额1454.75万元;达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.32%,投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位256个。报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。.报告主要内容:项目概况、项目背景、必要性、项目市场空间分析、产品规划及建设规模、项目选址评价、土建工程分析、工艺概述、环境保护、项目安全保护、建设及运营风险分析、项目节能可行性分析、进度方案、投资方案计划、经济收益、项目综合评价等。2019年8月28日,浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见,意见中指出:到2022年,通过技术突破、产业培育和推广应用,力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿,以技术突破和产业培育为主线,按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径,加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化,积极布局氢燃料电池及整车产业,拓展延伸氢能产业链,着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。MACRO 泓域咨询第一章 项目概况一、项目概况(一)项目名称银川新能源汽车项目国际汽车制造商协会数据显示,2017年全球销售乘用车接近0.71亿辆,而数据显示2017年全球FCV(燃料电池汽车)销量3260辆(燃料电池汽车大多使用氢能源作为燃料,极少数使用其他燃料,若假设这些FCV都使用了氢气做燃料),2017年氢能源在汽车领域的渗透率也仅为0.0046%,可见在汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。进入2018年中国燃料电池汽车明显下滑,但是产量达1619辆,同比增加了27%,其中,2018年12月生产的车辆多达1153辆,预计这些车辆部分将在2019年实现销售,故销售市场有回暖预期。根据浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿),到2022年,氢燃料电池及整车产业环节取得突破,氢能产业总产值规模超百亿元;氢能供给基础设施网络加快布局,建成加氢站(含加氢功能的综合供能站)30座以上;试点示范工作取得初步成效,氢燃料电池汽车在公交、物流等领域形成示范推广,累计推广氢燃料电池汽车1000辆。到2030年,氢能产业链条基本完备,基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成核心技术接近国际先进,部分技术达到国际领先;制氢、储(输)氢、加氢及配套设施网络较为完善,氢能在乘用车、船舶、分布式能源、社会消费等应用领域量化推广,成为具有影响力的氢能产业高地和应用示范先行区。氢能源来源广泛,低碳环保,符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安全问题,有望进入我国主流能源体系。2050年左右率先产业化的氢燃料电池汽车领域有望产生上万亿的市场空间,随着应用领域的拓展,氢能相关产业成长空间广阔。氢能源来源广泛。作为二次能源,氢不仅可以通过煤炭、石油、天然气等化石能源重整、生物质热裂解或微生物发酵等途径制取,还可以来自焦化、氯碱、钢铁、冶金等工业副产气,也可以利用电解水制取,特别是与可再生能源发电结合,不仅实现全生命周期绿色清洁,更拓展了可再生能源的利用方式。氢能源清洁低碳。不论氢燃烧还是通过燃料电池的电化学反应,产物只有水,没有传统能源利用所产生的污染物及碳排放。此外,生成的水还可继续制氢,反复循环使用,真正实现低碳甚至零碳排放,有效缓解温室效应和环境污染。氢能源灵活高效。氢热值高(142.5MJ/kg),是同质量焦炭、汽油等化石燃料热值的3-4倍,通过燃料电池可实现综合转化效率90%以上。氢能可以成为连接不同能源形式(气、电、热等)的桥梁,并与电力系统互补协同,是跨能源网络协同优化的理想互联媒介。(二)项目选址xx出口加工区银川,简称“银”,是宁夏回族自治区首府,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖3个区、2个县、代管1个县级市,总面积9025.38平方千米,建成区面积170平方千米,常住人口225.06万人,城镇化率77.57%。2019年常住人口229.31万人。银川东与吴忠市盐池县接壤,西依贺兰山与内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗为邻,南与吴忠市利通区、青铜峡市相连,北接石嘴山市平罗县,与内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗相邻(以明长城为界)。其地域范围在北纬37293853,东经1054910653之间。2013年末城市建成区面积148.60平方千米。银川地区矿产资源有煤炭、赤铁矿、熔剂石灰岩、熔剂白云岩、熔剂硅石、磷块岩、水泥石灰岩、辉绿岩等。贺兰石“石质莹润,用以制砚,呵气生水,易发墨而护毫”,自古就有“一端二歙三贺兰”之盛誉,为中国“五大名砚”之一。灵武矿区的煤炭、石油、天然气储量丰富,特别是煤炭储量以及其具有的高发热量、低灰、低硫、低磷等品质,在全自治区乃至全国也占有十分重要的地位。截至2018年末,银川总人口225.06万人,比上年末增加2.5万人。其中回族人口58.26万人,占总人口的比重为25.9%。城镇人口174.59万人,乡村人口50.46万人;男性111.05万人,女性114.00万人。人口出生率为11.51,死亡率为5.24,人口自然增长率为6.27。2017年,全市实现地区生产总值1803.17亿元,按可比价格计算,同比增长8.0%。分产业看,第一产业实现增加值61.38亿元,同比增长4.2%;第二产业实现增加值908.60亿元,同比增长6.5%;第三产业实现增加值833.18亿元,同比增长10.1%。三次产业结构为3.4:50.4:46.2,对经济增长的贡献率分别为2.0%、41.7%、56.3%。按常住人口计算,全市人均地区生产总值81656元,比上年增长6.5%。2017年,居民消费价格比上年上涨1.7%,其中,其他用品和服务上涨2.3%,衣着类上涨1.7%,医疗保健上涨6.3%,教育文化和娱乐类上涨2.7%,居住类上涨3.0%,生活用品及服务类上涨2.1%,交通和通信类上涨2.9%。工业生产者出厂价格指数上涨12.3%,工业生产者购进价格指数上涨13.4%,新建住宅价格指数上涨2.5%,商品零售价格指数上涨1.5%。2017年,完成地方财政收入224.50亿元,比上年增长3.5%。公共财政预算收入177.46亿元,增长9.3%,其中,税收收入105.44亿元,增长10.5%,税收占公共财政预算收入的比重为59.4%。全年完成地方财政支出392.49亿元,下降1.2%。公共财政预算支出341.83亿元,增长3.3%;公共安全支出下降18.6%;教育支出增长11.9%;科学技术支出增长66.0%;社会保障和就业支出增长6.8%;医疗卫生与计划生育支出增长11.8%;节能环保支出增长72.9%;城乡社区支出下降5.7%。2017年,全年全市城镇居民人均可支配收入32981元,比上年增加2503元,增长8.2%。城镇居民人均消费性支出23125元,增长1.0%。城镇居民恩格尔系数28.8%。全年全市农村居民人均可支配收入13087元,比上年增加1050.3元,增长8.7%。农村居民人均生活消费支出11507.3元,增长4.0%。农村居民恩格尔系数30.8%。移民地区农村居民人均可支配收入10510元,同比增长12.2%;生态移民地区农村居民人均可支配收入7327.83元,同比增长9.7%。全年新增就业人数6.06万人,年末登记失业率3.61%,同比下降0.1%。2017年,全市全年全部工业增加值同比增长8.5%。规模以上工业增加值增长8.5%,在规模以上工业增加值中,轻工业增加值下降1.1%;重工业增加值增长10.4%。分经济类型看,国有企业增加值增长31.9%;股份制企业增加值增长9.8%;外商及港澳台商投资企业增加值下降5.2%。全市规模以上非公有制工业企业增加值增长1.0%。2017年,规模以上工业中,电力、热力的生产和供应业增加值比上年增长17.0%;石油加工、炼焦业增加值增长12.1%;煤炭开采和洗选业增长7.5%;化学原料及化学制品制造业增长10.9%;纺织业下降7.9%。六大高耗能行业增加值增长12.6%,占规模以上工业增加值比重为61.4%;高技术产业增加值增长30.1%,占规模以上工业增加值比重为5.4%;战略性新兴产业增加值增长28.3%。2017年,全市全年实现社会消费品零售总额562.31亿元,比上年增长9.4%。分城乡看,城镇消费品零售额546.59亿元,增长9.1%;乡村消费品零售额15.72亿元,增长20.4%。分行业看,批发零售业零售额506.47亿元,增长9.0%;住宿餐饮业零售额55.84亿元,增长12.4%。分经济类型看,国有经济实现零售额5.16亿元,下降6.5%;集体经济实现零售额4.20亿元,增长8.7%;股份制经济实现零售额177.77亿元,增长9.1%;私营经济实现零售额142.84亿元,增长0.8%;个体经济实现零售额218.26亿元,增长15.9%;其他各种经济实现零售额14.08亿元,增长19.9%。(三)项目用地规模项目总用地面积20556.94平方米(折合约30.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.73%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度179.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20556.94平方米,建筑物基底占地面积12689.80平方米,总建筑面积33302.24平方米,其中:规划建设主体工程26358.80平方米,项目规划绿化面积1784.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费1679.30万元。(七)节能分析1、项目年用电量925050.05千瓦时,折合113.69吨标准煤。2、项目年总用水量10079.99立方米,折合0.86吨标准煤。3、“银川新能源汽车项目投资建设项目”,年用电量925050.05千瓦时,年总用水量10079.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.55吨标准煤/年。达产年综合节能量40.25吨标准煤/年,项目总节能率29.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7644.54万元,其中:固定资产投资5529.11万元,占项目总投资的72.33%;流动资金2115.43万元,占项目总投资的27.67%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16398.00万元,总成本费用13004.73万元,税金及附加138.39万元,利润总额3393.27万元,利税总额3999.70万元,税后净利润2544.95万元,达产年纳税总额1454.75万元;达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.32%,投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位256个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx出口加工区及xx出口加工区新能源汽车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx出口加工区新能源汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“银川新能源汽车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位256个,达产年纳税总额1454.75万元,可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.32%,全部投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20556.9430.82亩1.1容积率1.621.2建筑系数61.73%1.3投资强度万元/亩179.401.4基底面积平方米12689.801.5总建筑面积平方米33302.241.6绿化面积平方米1784.69绿化率5.36%2总投资万元7644.542.1固定资产投资万元5529.112.1.1土建工程投资万元2932.682.1.1.1土建工程投资占比万元38.36%2.1.2设备投资万元1679.302.1.2.1设备投资占比21.97%2.1.3其它投资万元917.132.1.3.1其它投资占比12.00%2.1.4固定资产投资占比72.33%2.2流动资金万元2115.432.2.1流动资金占比27.67%3收入万元16398.004总成本万元13004.735利润总额万元3393.276净利润万元2544.957所得税万元1.628增值税万元468.049税金及附加万元138.3910纳税总额万元1454.7511利税总额万元3999.7012投资利润率44.39%13投资利税率52.32%14投资回报率33.29%15回收期年4.5016设备数量台(套)12717年用电量千瓦时925050.0518年用水量立方米10079.9919总能耗吨标准煤114.5520节能率29.07%21节能量吨标准煤40.2522员工数量人256第二章 项目背景、必要性一、新能源汽车项目背景分析随着氢燃料电池汽车的推广,氢气市场需求递增,加氢站建设驶入快车道。截至 2020 年 2 月,我国加氢站共有66座。国家要在2年内对氢能立法,这是迄今为止氢燃料电池行业的最大利好, 氢能源行业风口将至。此外,根据国家规划,规划2020/2025/2030年分别建成100/300/1500座,十年间年复合增速达31.1%。到2050年加氢站数量将达10000座,行业产值达12万亿元。截至 2020 年 2 月,我国加氢站共有66座,仍有较大上升空间。广东省以17座的数量排在首位,其次是上海市,拥有10座加氢站。能源综合站、站内制氢加氢站是2019年的新基调,加氢站类型逐渐由内部示范运营站向能服务于未来商业化运营的商业加氢站转变,加氢站类型将多元化。目前,国内固定式加氢站数量正在逐渐增加,其比例已从2019年上半年的占比59%已上升至2019年年底的63%。另外,站内制氢油氢合建也将成未来潜力“明星”加氢站类型,更加符合用户体验的固定站数量也将逐渐增多,超高压储氢和液氢加氢站将助力未来商业化运营。整体而言,中国氢能市场发展初期(2020-2025年左右),氢气年均需求约2200万吨;氢能市场发展中期(2030年左右),氢气年均需求约3500万吨;氢能市场发展远期(2050年左右),氢气年均需求约6000万吨。在中国制造2025、节能与新能源汽车技术路线图、中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)中提出了2020-2030年加氢站建设的规划。进入2019年,广东、山西等10个省份将发展氢能写入政府工作报告,山东、河北浙江等省份陆续发布本地氢能产业发展规划。2020年3月发改委、司法部印发关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见,要在2年内对氢能立法,氢能源行业将迎来前所未有的发展机遇。氢能将成为中国能源体系的重要组成部分。预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%,氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过10万亿元。二、新能源汽车项目建设必要性分析紧跟全球氢能产业发展前沿,以技术突破和产业培育为主线,按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径,加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化,积极布局氢燃料电池及整车产业,拓展延伸氢能产业链,着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。2019年8月28日,浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见,意见中指出:到2022年,通过技术突破、产业培育和推广应用,力争走在全国氢能产业发展前列。创新研发。氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成等核心技术取得较大突破,总体技术水平国内领先。产业发展。氢燃料电池整车、系统集成以及核心零部件等产业链全面形成,氢燃料电池整车产能达到1000辆,氢燃料发动机产量超过1万台,氢能产业总产值超过100亿元。企业培育。力争培育形成一批具有较强竞争力、国内领先的氢燃料电池整车、发动机及零部件等优势龙头企业。推广应用。氢燃料电池在公交、物流、船舶、储能、用户侧热电联供等领域推广应用形成一定规模,累计推广氢燃料电池汽车1000辆以上。加氢设施。在现有加油(气)站以及规划建设的综合供能服务站内布局建设加氢站,力争建成加氢站30座以上,试点区域氢气供应网络初步建成。到2025年,基本形成完备的氢能装备和核心零部件产业体系;氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成核心技术接近国际先进水平;加氢设施网络较为完善,氢能在汽车、船舶、分布式能源等应用领域量化推广,成为国内氢能产业高地。在开展产业化和应用示范试点方面,浙江将依托嘉兴氢能技术创新和产业化示范试点、宁波氢燃料电池汽车物流运输应用示范试点湖州氢能产业链一体化示范试点、杭州氢燃料电池汽车城市公交应用示范试点和由省能源集团牵头的加氢站建设示范试点等。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15303.63万元,同比增长11.73%(1606.09万元)。其中,主营业业务新能源汽车生产及销售收入为14364.65万元,占营业总收入的93.86%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3213.764285.023978.943825.9115303.632主营业务收入3016.584022.103734.813591.1614364.652.1新能源汽车(A)995.471327.291232.491185.084740.332.2新能源汽车(B)693.81925.08859.01825.973303.872.3新能源汽车(C)512.82683.76634.92610.502441.992.4新能源汽车(D)361.99482.65448.18430.941723.762.5新能源汽车(E)241.33321.77298.78287.291149.172.6新能源汽车(F)150.83201.11186.74179.56718.232.7新能源汽车(.)60.3380.4474.7071.82287.293其他业务收入197.19262.91244.13234.74938.98根据初步统计测算,公司实现利润总额3256.42万元,较去年同期相比增长606.50万元,增长率22.89%;实现净利润2442.32万元,较去年同期相比增长422.80万元,增长率20.94%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15303.63完成主营业务收入万元14364.65主营业务收入占比93.86%营业收入增长率(同比)11.73%营业收入增长量(同比)万元1606.09利润总额万元3256.42利润总额增长率22.89%利润总额增长量万元606.50净利润万元2442.32净利润增长率20.94%净利润增长量万元422.80投资利润率48.83%投资回报率36.62%财务内部收益率24.05%企业总资产万元16222.57流动资产总额占比万元25.54%流动资产总额万元4143.81资产负债率39.84%第四章 项目市场空间分析一、新能源汽车行业分析在交通领域用于汽车、叉车、无人机、船舶等的动力系统,目前在氢能源汽车方面技术已经成熟,已经有市场化车型进入市场。氢能源在分布式发电、热电联供以及3C领域、辅助电源等方面应用前景广阔。从2016年到2019年国内燃料电池汽车销量逐年增加。或受到疫情影响,2020年一季度燃料电池汽车产销分别完成了183台和207台,同比下降约19.7%和7.2%。电动车在中短途运输中相比燃油车已经具有较高性价比,目前应用增速较快,但电动车有两大短板,一是在低温环境下电池快速衰减导致续航里程大幅减小(低温衰减50%),导致在冬天寒冷的北方地区难以推广纯电动汽车;二是电动车不适合长续航,由于锂电池能量密度远低于燃油车以及燃料电池车,导致长续航大载重的客车、货车等使用锂电池会降低效率。氢能源汽车则可以补充电动车两大短板,氢能源汽车工作温度范围从零下40度到43度,同时氢能源电池能量密度达到500-700wh/kg,而锂电池中最高的NCA三元电池能量密度为300wh/kg,磷酸铁锂电池能量密度低于200wh/kg。2019年国内氢能源汽车产量3022辆,其中氢能源客车产量1340辆,相比2018年增加630辆,氢能源货车产量1682辆,相比2018年增加773辆。2019年国内氢能源货车主要是燃料电池保温车、燃料电池厢式运输车和燃料电池半挂牵引车,其中上海申龙的燃料电池保温车年产量800辆左右,江铃重汽少量生产燃料电池半挂牵引车,其他车企主要生产燃料电池厢式运输车。丰田、现代、本田是目前技术最成熟的车企,现代汽车2019年销售4803辆氢能源汽车,2014-2019累计销量为5879辆;丰田2019年销售2455辆氢能源汽车,2014-2019年累计销售10059辆氢能源汽车;本田2019年销售320辆氢能源汽车,2014-2019年累计销售1579辆氢能源汽车。目前海外商用车主要为客车车型,电池功率均在120kw以上,而国内氢能源商用车功率普遍在30-85kw,与海外仍有差距。目前氢能源客车/货车整体续航里程足以满足中短途运输需求。国内已有41家整车进入燃料电池汽车市场。2019年底国内有41家整车企业进入燃料电池汽车市场,2019年上海申龙燃料电池汽车产量903辆,国内第一,占国内总产量的29.9%,宇通客车燃料电池汽车产量686辆,国内第二,上汽大通燃料电池汽车产量307辆,国内第三。2019年国内燃料电池系统及核心零部件企业100家,电堆及核心零部件企业20余家。国内燃料电池技术重点瞄准商业车,海外瞄准燃料电池乘用车。目前国产电堆已经形成60KW的产品,在空压机、膜电极等方面逐渐摆脱国外依赖。目前国内铂催化剂的实验室性能与海外相近,主要差距在于量产一致性难以保证,主要由于国内氢能源研发时间晚于海外,原材料角度仍未商业化生产,未来随着国内氢能源产业链的逐步完善,国内铂催化剂有望量产提高一致性,目前贵研铂业与上汽合作研发铂催化剂,研发时间超过5年,同时国内众多高校实验室在研发铂催化剂产品,未来随着国内氢能源汽车大规模商业化,国内铂催化剂产品有望进入产业链供货。2019年全球氢能源汽车产量1.06万辆,其中乘用车7578辆,商用车3022辆,预计共消耗铂资源0.23万吨。随着2020年开始中国、日本、韩国等加速氢能源汽车产销规划,氢能源汽车产销量有望快速增长,氢能源汽车铂需求量有望快速增长。二、新能源汽车市场分析预测近年来,随着新能源汽车产业发展日趋成熟,作为实现途径之一的燃料电池技术越来越被重视,由此也会将带动氢能产业链的整体发展。氢能源是目前已知的所有能源中最为清洁的一种,被称为最理想的新能源。氢能产业链包括制氢、储运、加氢、氢能应用等方面。其中,制氢是基础,储运和加氢是氢能应用的核心保障。随着我国氢能产业加速发展,氢能的应用越来越广泛,尤其在氢燃料电池汽车方面。氢能源汽车分为两种,氢内燃机汽车和氢燃料电池汽车。目前,发展较快的为氢燃料电池汽车。统计数据显示,2011年中国氢燃料电池出货量仅仅为3.6MW.2015年中国氢燃料电池出货量突破10MW。截止至2017年中国氢燃料电池出货量增长至16MW左右,同比2016年的13.5MW增长了18.5%。目前氢燃料电池汽车在新能源汽车行业中规模很小,并未占据较大的市场份额。与此同时,中国氢气年产量已逾千万吨规模,位居世界第一大产氢国,2011年我国氢气产量已达1407万吨,2012年我国氢气产量约为1600万吨,截止至2017年我国氢气产量增长至1915万吨,年均增长率约为3.66%。从制氢的方式来看,目前,制氢技术主要有传统能源和生物质的热化学重整、水的电解和光解。全球96%的氢气来源于传统能源的热化学重整,还有4%来自于电解水,其中,天然气制氢是现今最主流的形式。但是,由于煤气化制氢和天然气重整制氢的CO排放量均较高,对环境不友好,即化石燃料制取氢气不可持续,不能解决能源和环境的根本矛盾。而电解水制氢是可持续和低污染的,有望成为未来氢气制取的主流方式,未来发展空间更为广阔。随着各国氢能源汽车的推广,未来5年,全球主要国家将加快加氢站建设,到2020年,以日本、德国为代表的国家加氢站的规划建设总数将超过435座,其中日本的规划建设数量最多达到160座,其次为德国规划建设100座加氢站。至2025年,可统计国家共计规划建设加氢站超过1000座,其中以德国和日本规划建设的数量最多,而我国作为氢能源汽车重要的推广国家,至2025年规划建设400座加氢站,为氢能源的汽车的发展提供动力支持。第五章 土建工程分析一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。二、项目总平面设计要求应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求,基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为级。四、建筑工程设计总体要求本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积33302.24平方米,其中:计容建筑面积33302.24平方米,计划建筑工程投资2932.68万元,占项目总投资的38.36%。第六章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx出口加工区。银川,简称“银”,是宁夏回族自治区首府,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖3个区、2个县、代管1个县级市,总面积9025.38平方千米,建成区面积170平方千米,常住人口225.06万人,城镇化率77.57%。2019年常住人口229.31万人。银川东与吴忠市盐池县接壤,西依贺兰山与内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗为邻,南与吴忠市利通区、青铜峡市相连,北接石嘴山市平罗县,与内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗相邻(以明长城为界)。其地域范围在北纬37293853,东经1054910653之间。2013年末城市建成区面积148.60平方千米。银川地区矿产资源有煤炭、赤铁矿、熔剂石灰岩、熔剂白云岩、熔剂硅石、磷块岩、水泥石灰岩、辉绿岩等。贺兰石“石质莹润,用以制砚,呵气生水,易发墨而护毫”,自古就有“一端二歙三贺兰”之盛誉,为中国“五大名砚”之一。灵武矿区的煤炭、石油、天然气储量丰富,特别是煤炭储量以及其具有的高发热量、低灰、低硫、低磷等品质,在全自治区乃至全国也占有十分重要的地位。截至2018年末,银川总人口225.06万人,比上年末增加2.5万人。其中回族人口58.26万人,占总人口的比重为25.9%。城镇人口174.59万人,乡村人口50.46万人;男性111.05万人,女性114.00万人。人口出生率为11.51,死亡率为5.24,人口自然增长率为6.27。2017年,全市实现地区生产总值1803.17亿元,按可比价格计算,同比增长8.0%。分产业看,第一产业实现增加值61.38亿元,同比增长4.2%;第二产业实现增加值908.60亿元,同比增长6.5%;第三产业实现增加值833.18亿元,同比增长10.1%。三次产业结构为3.4:50.4:46.2,对经济增长的贡献率分别为2.0%、41.7%、56.3%。按常住人口计算,全市人均地区生产总值81656元,比上年增长6.5%。2017年,居民消费价格比上年上涨1.7%,其中,其他用品和服务上涨2.3%,衣着类上涨1.7%,医疗保健上涨6.3%,教育文化和娱乐类上涨2.7%,居住类上涨3.0%,生活用品及服务类上涨2.1%,交通和通信类上涨2.9%。工业生产者出厂价格指数上涨12.3%,工业生产者购进价格指数上涨13.4%,新建住宅价格指数上涨2.5%,商品零售价格指数上涨1.5%。2017年,完成地方财政收入224.50亿元,比上年增长3.5%。公共财政预算收入177.46亿元,增长9.3%,其中,税收收入105.44亿元,增长10.5%,税收占公共财政预算收入的比重为59.4%。全年完成地方财政支出392.49亿元,下降1.2%。公共财政预算支出341.83亿元,增长3.3%;公共安全支出下降18.6%;教育支出增长11.9%;科学技术支出增长66.0%;社会保障和就业支出增长6.8%;医疗卫生与计划生育支出增长11.8%;节能环保支出增长72.9%;城乡社区支出下降5.7%。2017年,全年全市城镇居民人均可支配收入32981元,比上年增加2503元,增长8.2%。城镇居民人均消费性支出23125元,增长1.0%。城镇居民恩格尔系数28.8%。全年全市农村居民人均可支配收入13087元,比上年增加1050.3元,增长8.7%。农村居民人均生活消费支出11507.3元,增长4.0%。农村居民恩格尔系数30.8%。移民地区农村居民人均可支配收入10510元,同比增长12.2%;生态移民地区农村居民人均可支配收入7327.83元,同比增长9.7%。全年新增就业人数6.06万人,年末登记失业率3.61%,同比下降0.1%。2017年,全市全年全部工业增加值同比增长8.5%。规模以上工业增加值增长8.5%,在规模以上工业增加值中,轻工业增加值下降1.1%;重工业增加值增长10.4%。分经济类型看,国有企业增加值增长31.9%;股份制企业增加值增长9.8%;外商及港澳台商投资企业增加值下降5.2%。全市规模以上非公有制工业企业增加值增长1.0%。2017年,规模以上工业中,电力、热力的生产和供应业增加值比上年增长17.0%;石油加工、炼焦业增加值增长12.1%;煤炭开采和洗选业增长7.5%;化学原料及化学制品制造业增长10.9%;纺织业下降7.9%。六大高耗能行业增加值增长12.6%,占规模以上工业增加值比重为61.4%;高技术产业增加值增长30.1%,占规模以上工业增加值比重为5.4%;战略性新兴产业增加值增长28.3%。2017年,全市全年实现社会消费品零售总额562.31亿元,比上年增长9.4%。分城乡看,城镇消费品零售额546.59亿元,增长9.1%;乡村消费品零售额15.72亿元,增长20.4%。分行业看,批发零售业零售额506.47亿元,增长9.0%;住宿餐饮业零售额55.84亿元,增长12.4%。分经济类型看,国有经济实现零售额5.16亿元,下降6.5%;集体经济实现零售额4.20亿元,增长8.7%;股份制经济实现零售额177.77亿元,增长9.1%;私营经济实现零售额142.84亿元,增长0.8%;个体经济实现零售额218.26亿元,增长15.9%;其他各种经济实现零售额14.08亿元,增长19.9%。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.73%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度179.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20556.9430.82亩2基底面积平方米12689.803建筑面积平方米33302.242932.68万元4容积率1.625建筑系数61.73%6主体工程平方米26358.807绿化面积平方米1784.698绿化率5.36%9投资强度万元/亩179.40六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。undefined七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产
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