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文档简介
创业计划书 企业 名称 XXX化妆品店 创业者姓名 XXX 日 期 2015.7.10 通讯地址 威海市环翠区 邮政编码 电 话 传 真 电子邮件 一、企业概况 主要经营范围: 化妆店主要经营两个大类的产品,一个是护肤品系列,含面膜、防晒、保湿、手霜、精华等;一个是美妆系列,主要涉及面部彩妆(眉笔、眼影、眼线、腮红、口红等)。 企业类型: 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验(包括时间): 在校期间曾从事玫琳凯的销售,参加过相关的针对性培训,对化妆品行业有一定的了解,能够与购买者很好的进行交流。 教育背景,所学习的相关课程(包括时间) 2014年毕业于某职业技术学院市场营销专业。 三、市场评估 目标顾客描述: 女性一直都是各种消费行业的主要目标人群,随着家庭收入的提高,女性自我意识的不断增强,对自我形象的要求也在不断提升,对护肤品、彩妆的兴趣也越来越强烈,在这样的大背景下,化妆品店是一个不错的创业选择。主要目标顾客:16岁以上的女性朋友。 市场容量或本企业预计市场占有率: 通过调查我们不难发现,现在大大小小的化妆品店到处都是,而且各大商场也都有化妆品的专柜,几乎形成一种垄断的状况,但是比较实惠的、专业的、产品齐全的店还是很少,一般不是价格偏高就是产品不合适,对大众女性消费者来说,物美价廉,适合自己的化妆品才是最理想的,所以有针对性的提供相应产品的店还是很有市场前景的。 市场容量的变化趋势: 随着经济和社会的发展,人们对外在形象的要求并不仅仅停留在出得了门,现在的人追求个性,追求完美,所以许多女性朋友会在意护肤品、化妆品的选择。专柜的消费众所周知,一个月下来几万块也是有的,既要美丽又不能被说败家,就只能找产品丰富,价位合适的小店满足自己爱美之心了,所以市场容量肯定是一个上升趋势,做出自己的特色和口碑,顾客才会越来越多。 竞争对手的主要优势: 1.开设的时间长,在信誉上有一定的优势 2.在产品上比较强,对市场需求把握比较准确 3.有一批稳定的回头客 4.形成了一定的规模 竞争对手的主要劣势: 1. 缺乏上进心,固守原始模式 2. 为保持化妆品的高利润,价格居高不下 3. 风格较难转变 本企业相对于竞争对手的主要优势: 1. 员工有较强的工作热情 2. 化妆品种类齐全,价格合理,接受度高 3. 能够根据消费者需求不断调整产品,品牌一致,产品多样化 本企业相对于竞争对手的主要劣势: 1. 在影响力上明显会弱于一些专柜或专营店 2. 欠缺经验 3. 规模小 四、市场营销计划 1. 产品 产品或服务 主要特征 护肤系列 主要以补水保湿、滋润美白、防晒等功能性为主 彩妆系列 主要以色彩丰富、种类齐全、价格优惠为主要特征 2. 价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 根据实际情况填加 折扣销售 赊账销售 3. 地点 (1) 选址细节: 地址 面积(平方米) 租金或建筑成本 20 威海市环翠区 24000元/年 (2) 选择该地址的主要原因: 靠近商业区,并且靠近市中心,来往人群较多,所以它的消费者就比较多,目标顾客就很集中。 (3) 销售方式(选择一项并打) 将把产品或服务销售或提供给:最终消费者 零售商 批发商 (4) 选择该销售方式的原因: 作为提供给最终消费者的销售商,可以掌握第一手最真实最可靠的信息,并且对此做出相应的调整 4. 促销 主要是在买卖的过程中服务员推 0 人员推销 成本预测 荐 广告 印制宣传单在人群密集区发送 成本预测 100元/月 五、企业组织结构 企业将登记注册成: 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟议的企业名称:某某服装店 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务 预计费用 业主 月薪 1500元/月 雇员 月薪 1100元/月 合伙(合作)人与合伙(合作)协议: 合 内 伙 容 条 款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配 和亏损分摊 经营分工、 权限和责任 合伙人个人 负债的责任 协议变更 和终止 其他条款 六、固定资产 1. 工具和设备 根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备: 名称 数量 单价 总费用(元) 供应商名称 地址 电话或传真 2. 交通工具 根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具: 名称 数量 单价 总费用(元) 1 30000 30000 面包车 供应商名称 地址 电话或传真 安阳长安 安阳长安(微车)某4S店处 3. 办公家具和设备 办公室需要以下设备: 名称 数量 单价 总费用(元) 300 900 桌、椅 3套 500 400 电话 1部 1 3500 3500 电脑 供应商名称 地址 电话或传真 某某家具商场 北京路4号 4. 固定资产和折旧概要 项目 价值(元) 年折旧(元) 折旧率 5350 1070 20% 工具和设备 30000 3000 10% 交通工具 4800 960 20% 办公家具和设备 店铺 厂房 土地 40150 5030 合计 七、流动资金(月) 1. 原材料和包装 项目 数量 单价 总费用(元) 供应商名称 地址 电话或传真 2. 其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息) 项目 费用(元) 备注 1500 业主的工资 1100 雇员工资 2000 租金 100 营销费用 200 公用事业费 100 维修费 360 保险费 200 登记注册费 其他 5560 合计 八、销售收入预测(12个月) 销售情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 月份 销售产品 销售数量 150 160 170 180 180 180 190 190 200 200 200 200 2200 (1) 平均单价 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 月销售额 2250 2400 2550 2700 2700 2700 2850 2850 3000 3000 3000 3000 33000 销售数量 150 160 170 180 180 180 190 190 200 200 200 200 2200 (2) 平均单价 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 月销售额 2250 2400 2550 2700 2700 2700 2850 2850 3000 3000 3000 3000 33000 销售数量 600 600 700 700 750 750 800 800 800 800 900 900 9100 (3) 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售额 3000 3000 3500 3500 3750 3750 4000 4000 4000 4000 4500 4500 45500 销售数量 150 160 170 180 180 180 190 190 200 200 200 200 2200 (4) 平均单价 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 月销售额 1800 1920 2040 2160 2160 2160 2280 2280 2400 2400 2400 2400 26400 销售数量 -5 平均单价 月销售额 销售数量 -6 平均单价 月销售额 销售数量 -7 平均单价 月销售额 销售总量 1050 1080 1210 1240 1290 1290 1370 1370 1400 1400 1500 1500 15700 合计 总收入 9300 9720 10640 11060 11310 11310 11980 11980 12400 12400 12900 12900 九、销售和成本计划 金额(元) 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项目 销 11060 11310 11310 11980 11980 12400 12400 12900 12900 含流转税销售收入 9300 9720 10640 664 679 679 719 719 744 744 774 774 8274 流转税(增值税) 558 583 638 售 10631 11261 11261 11656 11656 12126 12126 销售净收入 8742 9137 10002 10396 10631 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 业主工资 1500 1500 1500 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 员工工资 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工具设备 34800 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 租金 2000 2000 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 公共事业费 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3600 营销费用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维修费 100 100 100 419 419 419 419 419 419 419 419 419 5030 折旧费 419 419 419 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320 保险费 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 登记注册费 200 0 0 本 900 900 900 950 950 1000 1000 1000 1000 11000 (1) 750 800 850 900 900 900 950 950 1000 1000 1000 1000 11000 (2) 750 800 850 原材料 700 750 750 800 800 800 800 900 900 9100 (3) 600 600 700 900 900 900 950 950 1000 1000 1000 1000 11000 (4) 750 800 850 144 144 144 152 152 160 160 160 160 1760 (5) 120 128 136 9373 9373 9581 9581 9739 9739 9839 9839 总 成 本 43749 8907 9165 9323 1937 1937 2399 2399 2661 2661 3061 3061 22090 利 润(税前) -34449 813 1475 1737 税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 企业所得税 0 0 0 0 费 387 387 480 480 532 532 612 612 4665 个人所得税 0 0 295 347 68 68 72 72 74 74 77 77 827 城建税与教育附加费 56 58 64 66 1190 1190 1608 1608 1842 1842 2209 2209 12989 净收入(税后) 773 1007 -35063 171 十、现金流量计划 金额 月份 (元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项 目 月初现金 0 12795 15982 19734 23825 28110 32395 37214 42032 47191 52349 57894 现 现金销售收入 9300 9720 10640 11060 11310 11310 11980 11980 12400 12400 12900 12900 金 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 入 其他现金流入 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 可支配现金(A) 54300 22515 26622 30794 44375 49194 54432 59591 65249 70794 35135 39420 业主工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 1500 1500 员工工资 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 1100 1100 工具设备 34800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 2000 2000 公共事业费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 200 200 现金 营销费用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3600 100 100 流出 维修费 100 100 100 100 1
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