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文档简介
廊坊市市政设施管理处2019年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定,现将廊坊市市政设施管理处2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)参与市区市政设施的建设管理工作。(二)负责市区道路、桥梁、排水(管涵、泵站)的运行、维护、养护和管理工作。(三)负责市区道路挖掘、排水接入手续。(四)负责市区路灯的新建、改造、夜景亮化的管理和维护工作。(五)负责市区雨、污水的排放工作,完成城区防汛工作。(六)负责对污水处理厂的运营情况进行监督管理和市区污水处理费收缴工作。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市市政设施管理处全额事业正科级财政性资金基本保证(全额事业)二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市市政设施管理处的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入2667.09万元,其中:一般公共预算收入2667.09万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊市市政设施管理处2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算2667.09万元,其中基本支出2667.09万元,包括人员经费2515.57万元和日常公用经费151.52万元;项目支出0万元。 3、比上年增减情况2019年预算收支安排2667.09万元,较2018年预算增加250.46元,其中:基本支出增加250.46万元,主要为人员经费支出。三、机关运行经费安排情况2019年,我部门机关运行经费共计安排120.88万元,主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.20万元。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费6.80万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费6.80万元);公务接待费1.40万元。与2018年相比增加1.27万元,其中:公务用车购置及运维费增加1.45万元(其中:公务用车运维费增加1.45万元),主要原因是我部门业务量加大,防汛任务重加之车辆使用年限较久,维修费用较往年增加;公务接待费减少0.18万元,主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定,严格控制公务接待费支出。五、绩效预算信息总体绩效目标:(一)完成各项市政工程建设工作。(二)做好道路、桥梁、排水、泵站设施巡查,维修和养护工作,突出抓好路灯、景观灯检修,保证亮灯率达到98%以上,市政设施完好率97%。(三)做好城区防汛排水工作,确保城市安全度汛。 (四)做好污水处理厂的监管工作,保证处理率达标和出水水质达标。(五)完成自备水源单位的污水处理费收缴工作。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标廊坊市市政设施管理处单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差市政设施维修、养护做好道路、桥梁、排水、泵站设施巡查,维修和养护工作,突出抓好路灯、景观灯检修,保证亮灯率达到98%以上,市政设施完好率97%。确保“道路平整、排水畅通、路灯明亮”。市政设施完好率亮灯率95%85%65%55%防汛排水按照城区防汛指挥部要求,完成各项防汛排水任务做好城区防汛排水工作,确保城市安全度汛。泵站排水量(立方米)95%85%65%55%对污水处理厂的监管监督污水处理厂运行情况,记录污水处理量。确保污水处理率及出水水质达标。污水处理量(吨)95%85%65%55%污水处理费的收缴负责收缴自备井水源的污水处理费按标准收缴污水处理费完成收缴污水处理发费(元)95%85%65%55%-4-六、政府采购预算情况2019年,我部门安排政府采购预算5210万元。具体内容见下表。部门政府采购预算廊坊市市政设施管理处单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入1、市政处市区排水泵站维修资金800市政公共设施管理服务C1302个18008008008002、市政处市区道路维修资金3314.23市政公共设施管理服务C1302个130003000300030003、市政处市区排水管道清淤、维护资金500市政公共设施管理服务C1302个15005005005004、市政处办公设备购置费10通用设备A02台200.51010105、污水提升泵站运行费300市政公共设施管理服务C1302个13003003003006、道路挖掘恢复费200市政公共设施管理服务C1302个12002002002007、市区路灯维护、城区亮化资金400市政公共设施管理服务C1302个1400400400400合计52105210521022103000-11-七、国有资产信息廊坊市市政设施管理处上年末固定资产金额为485.20万元,详见下表。廊坊市市直部门固定资产占用情况表编制部门:廊坊市市政设施管理处截止时间:2018年12月31日 项 目数量价值(金额单位:万元)资产总额485.201、房屋(平方米)184045.74 其中:办公用房(平方米)184045.742、车辆(台、辆)446.673、单价在20万元以上的设备004、其他固定资产189392.79八、名词解释1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。8、机关运行费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
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