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文档简介
公司质量管理体系过程及相互关系管理过程质量管理体系4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4最高管理者管理者代表管理职责5.1、 5.2、 5.3、5.4、 5.5管理评审5.6质量保证部市场部质量保证部办公室质量保证部产品实现过程市场部监视和测量装置的控制7.6纠正和预防措施8.5.2、8.5.3不合格品控制8.3产品与产品实现过程的监测8.2.3、8.2.4质量保证部顾客满意度测量8.2.1顾客满意顾客要求产品实现策划7.1、7.2售后服务交付后支持7.5.1.4产品交付设计开发7.3(仅适用于航电产品)产品制造生产提供7.5.1、7.5.2市场调查产品标识和防护7.5.3、7.5.5采购和验证7.4.1、7.4.2、7.4.3顾客财产7.5.4技术部质量保证技术部技术部市场部生产部质量保证部技术部市场部质量保证部市场部支持过程资源管理6.2、6.3、6.4办公室、生产部质量保证部质量保证部、技术部、生产部测量、分析和改进 8.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.1、8.5.3内部审核过程的监视和测量数据分析持续改进纠正和预防措施质量管理体系过程清单及目标一览表序号过程名称对应条款过程责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件一、产品实现过程1与顾客有关的过程7.2.17.2.2市场部顾客需求;产品资料及相关信息;询价单;投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力评审后的合同订单或协议,产品要求评审记录报价、评审时间满足顾客要求产品要求的确定和评审程序7.2.3产品信息;问询、合同或订单的处理;需求、期望;顾客反馈、抱怨顾客反馈处理记录及时与顾客沟通,减少顾客投诉次数顾客满意测量程序7.5.4合同或协议;顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等顾客财产清单;顾客财产验证报告;标识顾客财产得到有效保管和维护顾客财产控制程序2产品实现策划7.1技术部质量保证部评审后的合同订单或协议;可使用的顾客财产;法律法规的要求;类似产品的失效经验;风险识别;技术状态管理要求项目工作计划、质量保证大纲;制造指令、检验规范;工艺评审报告;风险分析报告、技术状态管理计划内项目计划的达成;产品质量得到有效控制,工艺方案合理可靠;风险得到识别和控制;技术状态有效控制。质量手册7.1技术状态管理控制程序外协管理办法3采购控制7.4市场部质量保证部采购计划或采购申请单;合格供应商名录;原辅材料规格;库存信息;项目工作计划;顾客指定的供方清单;供应商资质材料;供应商定期评价办法采购订单合同;采购产品验证记录;按时交付满足采购要求的产品;供方质量保证能力调查/评定表;合格供方名录;供方业绩考核评价表采购物质合格率;供应商准时交付合格率;采购过程控制程序4生产管理7.5技术部顾客提供的图纸;参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档制造指令;检验试验规范;技术标准及有效目录确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。技术文件资料管理规定7.5生产部批准后的合同订单;交货计划;试产计划;材料及工装设备状况满足订单要求的生产计划;生产统计表计划调整记录;生产计划完成生产计划管理办法6.4/7.5生产部生产计划;生产要素(人机料法环)准备结果;法律法规要求;产品防护及防护条件满足合同/订单要求的合格产品;首件检验记录,特殊过程确认记录,产品质量报表产品一次交检合格率生产过程控制程序序号过程名称对应条款过程责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件5检测设备管理7.6质量保证部计量器具台账;计量器具周期检定/校准计划经校定/校准合格的设备;检定/校准报告;检定/校准标识检测设备及时校准监视和测量设备控制程序6产品的监视和测量8.2.4质量保证部生产部图纸、指令、检验规范及标准;生产计划;顾客对产品的特殊要求;待检产品及原辅材料。合格的产品或原辅材料;首检记录;过程检验记录;全尺寸检验记录;首件检验报告;合格证。确保产品出厂合格产品的监视和测量程序7不合格品控制8.3质量保证部采购的不合格品、生产中的不合格品;顾客返回的不合格品不合格品审理单;返工品;报废品;返工返修补充指令及检验记录。确保不合格品得到有效控制不合格品控制程序8服务和顾客满意测量7.5.1.4市场部顾客订单及交付节点要求顾客的使用产品信息的收集;交付后发现的问题;技术文件的更新;产品交接单;对帐单;收款发票顾客反馈信息记录交付进度统计问题处理及时有效顾客满意测量程序8.2.1产品符合性;准时交付表现;顾客抱怨和纠正措施要求顾客满意度调查表;改进计划及改进措施验证顾客满意度提高二、管理过程1体系策划5.4、5.5.1、5.5.2、6.1、8.2.3、最高管理者公司中长期经营方针;年度目标质量手册、程序文件、支持性文件体系策划充分、适宜质量手册2管理评审5.6最高管理者顾客反馈;审核结果;过程业绩;产品的符合性;纠正及预防措施实施情况;以信评审跟踪措施管理评审报告;管理评审记录资源需求及质量管理体系改进措施;质量管理体系的持续改进管理评审程序3文件和记录控制4.2.34.2.4质量保证部技术部办公室质量手册;程序文件;支持性文件;记录;技术文件;外来文件及其他需控制的管理文件;适用的法律法规;各种证明符合要求的记录;包括项目记录;首件检验报告;过程控制记录;不合格品处理记录;纠正和预防措施记录文件的编、审、批、发、废记录及有关标识控制记录清单;记录标识及管理现状文件使用现场得到充分适宜,现行有效的文件记录清晰、齐全,易于查找文件控制程序记录控制程序序号过程名称对应条款过程责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件三、支持过程1人员培训控制6.2办公室公司经营目标;人员需求;岗位职责及任职条件年度培训计划,培训记录,培训有效性评价记录培训计划完成有效;员工素质提高人员培训及能力评价管理程序2设备和工装管理6.37.5.1.3生产部技术部设备台账;设备说明书;设备维护保养记划;现场使用信息工装台账;工装制造记录;复验记录;现场使用信息;设备维护保养记录;精度检查记录合格的工装;制造、检查、复验记录、合格证明设备完好;满足生产要求工装模具满足产品生产要求生产设备设施管理控制程序专用工装管理规定3改进8.2.2质量保证部质量管理体系文件;适用的标准及法律法规;内部审核计划;内部审核报告;不符合项报告;纠正及预防措施实施结果确保质量管理体系有效实施、保持和改进内部审核控制程序8.5.28.5.3质量保证部顾客满意度调查表;顾客反馈;顾客抱怨;发生的不合格品;内
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