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文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 1 页 目目 录录 1.0目地 .3 2.0范围 .3 3.0定义 .3 4.0职责 .3 5.0固定资产分类.3 6.0固定资产申购、验收、入账流程.4 7.0固定资产管理.7 8.0 固定资产的处置 .13 9. 0 相关附件及参考制度 .15 文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 2 页 1.0 目的:为规范公司固定资产的管理,明确使用部门和责任人相关权责, 确保资产安全、完整,防 止资产流失,参照国家有关法规、政策,结合公司实际情况,特制定本管理办法。 2.0 范围:适 XXX 公司。 3.0 职责: 3.1 行政人事部:负责全公司固定资产的实物管理统筹工作(设备除外) ,设备由生产部派出专 门人员负责。 3.2 财务部:负责固定资产帐务处理、核算和监督工作。 3.3 采购部门:负责固定资产的采购。 3.4 使用部门:负责本部门固定资产的保管和具体管理工作,各使用部门需指定固资管理协管员, 负责或兼任具体的日常管理工作,按制度要求建立台账,做好本部门固定资产的保管、维护、 调拨、报废、盘点等日常管理工作。 3.5 仓管部:负责协助资产的验收入库,登记工具卡。 4.0 定义: 4.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经 营有关的设备、器具、工具等,且单位价值在 2000 元及以上。 5.0 固定资产的分类 5.1 公司固定资产分为:房屋及建筑物、生产设备、运输设备、电子设备、办公设备、模具、其 他共七大类,具体分类如下: 5.1.1 房屋及建筑物类,指提供生产经营活动使用和为职工生活、福利服务的房屋建筑物及其 附属设施。 A 房屋类,如厂房、车间、办公楼、库房、宿舍、食堂、配电房及其他房屋。 B 建筑物类,如塔、池、棚(不含临时用) 、路、球场、游泳池、绿化工程,以及独立于 房屋和机器设备之外的围墙 、管道设备等。 C 附属设备类,如通气/通水/通油管道、电梯、中央空调、通信/输电线路、配电工程、 卫生设备等。 5.1.2 生产设备类,指在工业企业中直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备,主要包 括机械、动力及传导设备等。 A 主要指车间的生产设备,如生产线、贴片机、机床、车床、铣床、钻床、磨床、冲压机、 文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 3 页 拉升弯缩机、数控折弯机、剪板机、数控机、焊机、激光切割机等。 B 包括金额较大(5 万元以上)的检测、研发及其他设备,如空压机、发电机等。 5.1.3 运输设备类,包括公司各种机动车辆(如小汽车、货车、摩托车) 、运输叉车、堆高机等 5.1.4 电子设备类,指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,应用电子技术(包括) 软件发挥作用的设备,包括:电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控或程控 系统。 A 计算机类,如电脑、服务器、网路设备、集线器、交换机、UPS 电源等。 B 其他电子通讯光学设备,如电视、手机、投影仪、打印机、一体化机、复印机、扫瞄仪、 条码扫描器、相机、摄像机、功放机、二次元、显微镜、考勤机、计数器等。 5.1.5 办公设备类,指与生产经营活动有关,在生产经营过程中起到辅助作用的器具、家具。 A 家具类,如会议台、办公桌、电脑桌、沙发、柜(文件柜、保险柜等) 、茶具、床、乒 乓球台、检测台、健身器材等。 B 电器类,如碎纸机、饮水机、空调、洗衣机、热水器、厨具(洗碗机、抽油烟机、冰柜、 豆浆机) 、吸尘器、监控系统等。 5.1.6 模具,生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到 所需产品的各种模子和工具。具体如:数控折弯模具。 5.1.7 其他,符合固定资产定义但不属于上述六大类的固定资产。 A 生产工具,如生产辅助工具、各类夹具、检测治具、包装机、工作台等。 B 金额较小(5 万元以下)的检测或研发设备,如各种测试仪、测试机、色彩亮度计等。 6.0 固定资产申购、验收、入账流程: 6.1 固定资产的申购流程 6.1.1 需求部门提出采购申请,填写申购单 ,认真填写规格型号、要求等,经过部门审批。 6.1.2 资产的申购单批准同意后,行政类交由行政人事部进行核实,是否存在可调动闲置资产; 生产设备由生产部找专人负责。具体管控部门如下: 生产部:生产设备。 行政人事部:除生产设备外的其他固定资产。 6.1.3 管控部门职能:所有的资产申购单经部门审批后交管控部门审核,由管控部门先行调配 闲置资产,无闲置调配的经核准后,再转至采购部门进行采购,否则财务部不予报账。管控部 门结合各部门实际需求,有权驳回不合理的申购请求,统一协调所辖资产的调配。 文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 4 页 申请流程 申请部门管控部门批准部门采购部门验收、仓库部 门 6.2 固 定 资 产 验 收 流 程 6.2.1 固 定 资 验收流程 申请部门管控部门财务部门仓管部门检验部门 下发固定资产卡 片,并更新台帐 登记。 按照固定资产分 类,给新增资产 编码。 登记部门工具 卡。 合格 验收合格,进 行入仓处理, 不合则退回。 登记固定 资产台帐 资产验收 交付使用 单 入库单据, 有调配资 产 完成 无调配资 产 入库 批准 采购 给予资产 编码 粘贴卡片, 更新台帐 申购单 文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 5 页 产验收由使用部门,采购部门,资产管理部门共同验收,由采购填写资产验收交付使 用单 (一式四联) ,经上述部门签字确认。 6.2.2资产验收交付使用单审批后一联提交行政人事部备案,一联传仓管部登记工具卡,一 联作为付款报销依据。使用部门固定资产协管员留一联备案。 6.2.3 公司的公共固定资产或使用部门难以划定的,统一由行政人事部归口管理,列入行政人 事部台账。 6.3 固定资产账务流程 由固定资产会计按法规及企业会计准则进行账务处理。新购固定资产入账附件: 6.3. 1 进口固定资产入账附件:申购单、相关信息反馈表(可无) 、固定资产报关单复印件、 发票原件、买卖合同复印件、资产验收交付使用单。 6.3.2 非进口固定资产入账附件:申购单、相关信息反馈表(可无) 、发票原件、买卖合同复印 件、资产验收交付使用单。 7.0 固定资产的管理 7.1 台账的建立。 7.2.1 使用部门需建立固定资产管理台账,具体模板见附件。部门固定资产协管员根据本部门 固定资产情况更新本部门台帐,每月 25 号前将当月更新后的台帐发至行政人事部。行政 人事部根据每月的资产验收交付使用单 、 资产变动单更新公司固定资产台帐并核 对各部门台账。然后每个季度将整理的公司固定资产台账发至财务处,做到账实相符。 7.2.2 建立有权证固定资产的明细台账。为了不影响财务报表披露的合规性,明确具有权属证 明的固定资产合法性,保证产权证的安全与完整,由会计建立台账,对此类固定资产进 行登记管理。具体内容见附件。 7.2.3 固定资产卡片的粘贴。 文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 6 页 固定资产卡片格式: 固定资产编码规则: - 流水号编码 资产类别 固定资产归属公司字母 固定资产编码填制说明: 公司名称字母代码资产类别类别代码流水号折旧年限 XXX 玻璃 BL 房屋及建筑物 0120 XXX 木材 GD 机器设备 0210 XXX 天津 SY 模具 0310 江苏 XXX JS 运输设备 044 南亚股份 NY 办公设备 055 其他 065 电子设备 07 4 位数 如:0001 3 固定资产卡片是台账对应固定资产实物的索引,张贴在实物的显眼部位,列明该固定资产的资产 编号名称、规格、责任部门、使用日期等基本信息。 7.4.固定资产的变动管理包括资产的内部异动、跨部门变动、借调、闲置处理、出售/转让。 7.4.1 固定资产因使用机构变更、使用人员变动或调配等原因发生跨部门异动时,由资产移出 部门填写资产变动单(一式五联)由移出、转入部门部长签字审核,交行政人事部 资产名称 资产编码 规格型号 所属部门 使用日期 文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 7 页 长签字确认并留底一份行政人事部,传财务部一份。固定资产变动单为资产变动登记凭 证,由移出、转入部门、行政人事部、财务部、仓管部各留一联备查,移出、转入部门 同时更改部门台账,仓管部更改工具卡记录。 7.4.4 固定资产发生借调时,借出、借入部门都必须在各自台账上注明。由借出部门/人员填写 资产借调单 ,经借用部门签字确认。归还时由借出部门/人员对资产借调单签名 确认进行注销。 变动流程 移出部门转入部门仓管部行政人事部财务部部 门 内 变 动 变更台 账标签 变更 夸 部 门 变 动 填写资产变 动单 注:各集团内各子公司间的固定资产变动,需按出售处理见 8.2.4。 7.6 固定资产盘点 7.6.1 固定资产盘点分抽盘与全盘两种。不论抽盘与全盘,由财务部、实物管理部门(行政人 变更工具卡手 续 经理审批 经理审批 变更资 产台账 账务处 理 变更台 账标签 变更台账 经理审批 文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 8 页 事部及生产部) 、资产使用部门(公司各部门)抽调人员配合完成。其具体职责如下: 财务部:起草盘点通知,提供盘点资料,监督实物盘点,盘点报告的总结、盘点结果分析。 行政人事部(生产部):资产实物管理部门,主要职责如下:盘点计划的制定、转发固定资产 盘点通知,负责通知各部门固定资产协管员做好盘点准备; 各资产使用部门:固定资产实物的使用部门,应当不定期的自盘资产。负责配合盘点人员查 看盘点资料上所列的实物,认真做好固定资产实物与部门台账一一对应的工作,全力协助盘 点。 8.0 固定资产的处置 8.1 固定资产的报废 8.1.1 凡符合下列条件可申请报废: 超过使用年限,主要结构陈旧,精度低劣生产率低,耗能高,而且不能改造利用的; 不能动迁的设备,因工房改造或工艺布置改变必须拆除不可恢复的; 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的; 因事故或其他自然灾害,使设备遭受损坏无修复价值的; 8.1.2 报废申请由使用部门提出,并填写资产报废申请单是否报废由检验部门检验确认。固定 资产的报废由相关权限人员批准,批准的资产报废申请单作为资产的注销凭证,由 原使用部门、财务部、行政人事部、报废资产接收部门(仓管部)各一份备存。 8.1.3 报废的固定资产由管控部门作为验证部门签署报废意见。 文件名称 固固定定资资 办办产产管管理理法法 文件编号版 本共 10 页,第 9 页 报废流程 申请部门管控部门批准部门仓管部门行政人事部财务部 8.2 固定资产的出售 8.2.1 行政人事部负责具体变卖事宜。 8.2.2 出售固定资产流程:固定资产因特殊原因需出售、转让或转投资用途时,必须经过报价、 核价过程。 8.2.3 集团外部定价方法,由财务部提供该固定资产净值作参考,行政人事部原则上都要经过 至少三家收购商报价,对比选择价优者并报请财务部核定。 8.2.4 集团内部各子公司之间的固定资产变动,需按出售处理,其售价按出售方资产当月账列 净值确定价格(由财务部提供) ,并于当月开具发票,双方于当月及时入账。 9.0 固定资产管理不善的处理 财务部和行政人事部、及工程部负责对公司固定资产的管理进行日常监督,不
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