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okTS16949内审报告 宝安区松岗讯通电路板厂 致: 各部门 由:内审小组 抄送:张总/二董/唐厂长 审批: 日期:xx-9-29 质量管理体系内部审核报告 -xx年11月份内审报告 根据ISO/TS16949:xx及ISO/9001:xx质量管理体系要求(以下简称标准)、本公司质量手册、程序文件的要求,为验证本公司是否建立了符合标准要求的质量管理体系和质量管理体系是否持续有效运行,按照计划于xx年11月份在本公司进行了内部质量体系审核。 审核工作包括各部门质量体系运行的情况审核,在各部门积极的配合下,现场审核工作已经顺利完成,现将本次审核的情况和结论报告如下。 一、审核过程报告: 1、审核目的:验证本公司的质量体系是否符合ISO/TS16949:xx idt GB/T19001-xx标 准的要求及持续的改进质量管理体系。 2、审核性质:按ISO/TS16949:xx及ISO/9001:xx内审计划针对公司内部的质量管理体 系进行全面检查、审核。 3、审核范围:ISO/TS16949标准、ISO/9001标准质量手册、程序文件、作业指 导书质量记录、外审不符合项覆盖的除财务部之外公司的各个部门。 4、审核依据:ISO/TS16949:xx标准、ISO/9001:xx质量手册、程序文件、其他相关质 量文件、作业指引和质量记录、上次内审及第二方查厂不符合项的跟进。 5、审核组长:向明评 审 核 员:(A组): 陈惠雄 (D组):陈丽坤 郑刘伟 (B组): 党泉清 (E组):曾超文 (C组): 代长江 6、审核日程安排: 具体见xx年9月份内部质量审核计划,xx年8月17日发出 7、审核结果不符合情况的说明: 审核采取随机抽样的方式,并不能100%反映质量管理体系的所有不符合问题,也不能100%反映质量体系的真实运作;能在一定程度上,反映质量管理体系的运作情况,为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的机会。 本次审核,体系审核一共发现2个不符合项,其全部为生产部表格表单的填写及生产参数的管控,过程审核一共发现4个不符合项,也为生产部的表单填写及执行力度方面,具体不符合项内容详见“内审不符合项报告”。 发现不符合项,已按所采取的措施执行,能够按体系要求有效的运行及改善。 二、本次内审不符合项的统计分析: 分析9月份内审不符合项分布表,重点整改的部门为:生产部、品质部;整改的重点条款为: 8.5.2、7.5、各部门须加强控制,特别是生产过程方面的控制,各相关部门及人员必须按文件要求进行作业,同时人事部也要对员工的个人资料或培训记录保存完整。 三、审核结论: 根据这次审核,本公司的质量管理体系已基本按ISO/TS16949:xx版标准及ISO/9001:xx要求进行实施,能按照质量管理体系的要求运行,但生产过程及其他方面仍需加强有效的控制。主要表现为: 1、本公司的质量手册和程序文件是符合ISO/TS16949:xx 及ISO/9001:xx质量管理体系-要求,是按照标准要求建立及有效运行的。 2、在职责管理方面:各部门的职责及人员分工情况良好,但内部执行力度需着重加强,特别为品质记录的完整性、过程参数的控制等方面需提高。 3、在资源管理方面:能提供充足的设备配置及人力资源,但各部门在资源的管理方面需加强物料的合理使用。 4、产品实现方面:生产过程的控制等方面需加强相关的控制,制定相关的作业指引及按要求执行。 5、在持续改进方面:都按要求进行,但对问题改善后的跟踪结果未能执行到位。 以上,均证明了本公司的质量管理体系以符合ISO/TS16949:xx及ISO/9001:xx体系要求,以及持续的改进及运行。各部门应重视ISO/TS16949:xx及ISO/9001:xx版质量管理体系对公司品质提升的好处,只有在各部门的配合及重视下,才能将公司的质量管理体系更加完善,才能生产更高品质的产品。 对于内审发现的4项不符合项

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