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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/7XX年财务工作总结22800字20XX年财务工作总结及经济活动分析在市区卫生局领导和院长的正确领导下,在全院员工的共同努力下,20XX年我院的财务工作取得了一定的成绩,同时有许多问题,为了总结经验,改进工作,不断增强管理,促进我院医疗事业的发展,现就20XX年财务工作总结如下一、20XX年财务决算报告一、全年收入293316214元、较上年283978933增加9337281元、增长329;其中医疗收入125706513元、较上年12329024元、增加2416357元、增长196;药品收入123905797元、较上年99057022元、增加24848775元、增长2509;其他收入43703904元、较上年61631671元、增加17927767元、增长2909;二、全年支出总额323118639元、较上年293934756元、多支29183883元、上升993;其中医疗支出174573681元、较上年167860380元、多支6713301元、上升4;占总支出的5403,占总收入的比重5952;药品支出105309247元、较上年89070276元、多支16238971元、上升1823;占总支出的3259,占总精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/7收入的比重3590;其他支出43235711元、较上年370041元、上升6231611元、上升1684;占总支出的1338,占总收入的比重1474;三、收支结余29802425元、较上年9955823元、多亏损19846602元、亏损率上升19935;四、全年支付员工工资总额593914元、较上年79551780元、减少20XX0380元、下降2534,全年平均职工人数44人、人均工资13498元、较上年人均工资18080元、人均年工资减少4582元、下降2534;人均月收入1125元、较上年同期1507元、减少382元、下降2534。工资总额占总收入的2025。比上年2801减少776。占总支出的1837,比上年的2706减少869。五、全年支付退休人员工资102900元、退休人数8人、人均退休金12863元、支付人均月退休金1072元。占总收入的351比上年的362减少011。占总支出319较上年35减少031。六、全年各科室收入项目对比、诊费收入21760元、较上年21934元、减少174元、下降08;占医疗收入的173。、检查费收入907427元、较上年92950元、减少22073元、下降237;占医疗收入的722。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/7、治疗收入6048414较上年59351510元、增加1132630元、增长191;占医疗收入的4812。、放射收入52098元、较上年61665元、减少9567元、下降1551;占医疗收入的414。、手术收入192335元、较上年164192元、增加28143元、增长1714;占医疗收入的1530。、化验收入64283元、较上年77280元、减少12997元、下降1682;占医疗收入的511。、其他收入11345894元、较上年1728943元,减少5943536元、下降3438;占医疗收入的903。、床位收入45700元、较上年48472、减少2772元、下降572;占医疗收入的364。七、全年费用支出与上年同期对比、全年支出伙食费32051元、较上年32414元、少支363元、下降11;占医疗支出的184。、全年办公费用支出4858160元、较上年299776元、增加18604元、增长6206;占医疗支出的278。、全年水电费用支出7047818元,较上年466235元、增加2385468元、增长5117;占医疗支出的404。;、全年邮电费用支出7571元、较上年3360元、增精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/7加4211元、增长12533;占医疗支出的04。、全年交通费用支出7257185元、较上年3203870元、增加4053315元、增长12651;占医疗支出的416。、全年差旅费支出2717元、较上年33545元、减少63750元、下降19;占医疗支出的016。、全年会议费用支出无。、全年培训费用支出92421元、较上年54804元、增加37617元、增长6864;占医疗支出的529。、全年招待费用支出141146元、较上年13858440元、增加256160元、增长185;占医疗支出的809。、全年折旧费38431200元,比上年36020600元,增加24106元,增长669;占医疗支出的2201。11、专用材料费支出6004720元,比上年9067260元减少3062540元,下降3378;占医疗支出的344。12、其它支出0元,比上年15665元减少15665元13、以上商品和服务费用总支出99102813元,比上精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/7年87173660元增加11929153元,增长1368。占总收入的3378,比上年3070,上升307。八、全年新增固定资产103782元全年新增专用基金384312元全年新增净资产488094元九、医疗机构基本数字及财务分析本年度平均人数44人编制床位50张平均开放床位50张诊疗人次数27760人/次门(急)诊人次24560人/次实际开放总床日数18250床/日每职工平均门急诊人次43857每职工平均住院床日25759每职工平均业务收入5237790每床位占用固定资产7324976实际占用总床日数14425床/日出院者占用总床日数14413床/日出院者人数2450人/次病床使用率7904病床周转次数49精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/7出院者平均占用天数588天固定资产增长率006净资产增长率058资产负债率1713百元固定资产医疗收入3431元流动比率11694速动比率11006药品收入占总收入的比重4224药品收入占医疗收入的比重4964药品周转天数29392天门诊人均收费水平2301元其中药品费1408元每床日平均收费水平13387元其中药品费6192元出院者平均医药品费用78819元。其中药品费36459占4626人员支出占业务支出的比
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