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文档简介
采购、付款、出货与内部控制制度财务文件2009628第一版中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第1页共6页采购、付款、出货与内部控制制度一、订货单(ORDER)1订单由销售部专人申请、销售部经理审核、财务部确认、总经理批准、采购部经理签字安排执行;2订单一式三联白联给销售、红联给采购、黄联给财务;3销售部下订单的时间和数量,要考虑库存、供应商的出货时间,4订货单格式41申请部门、日期,42订单编号格式ORD09060000,(ORDER为订单的英文代号,0906为09年6月,后面4位数为序号)43订单项目序号、区域、产品名称、型号、规格、数量、赠品、交货日期、备注等;44附注及各签字人;5订单的内部控制51重点是订单的实际完成情况,是否与订单下达的时间和数量有不适合的地方,同时,方便下次准确下单;52销售部必须建立订单台帐,按订单编号流水登记明细;53台帐表格如下订单台帐2009年6月开单日期订单编号产品名称型号规格数量赠品预计交货日期直接出货日期出货数量直接入库日期入库数量备注54每星期五的上午(周会前),将本周订单台帐交财务部;A本周的订单台帐要包括以前未完成的订单明细;二、采购合同及物料订购单(外部订单PURCHASE)1采购合同及物料订购单由采购部操作,总经理批准;2采购合同及物料订购单一经成立,应立即给财务一份备案,可以是复采购、付款、出货与内部控制制度财务文件2009628第一版中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第2页共6页印件;3物料订购单项目内容如下31物料订购单编号格式PUR09060000,(PUR为PURCHASE采购的英文,0906为09年6月,后面4位数为序号)32需方单位及代表、供方单位及代表;33双方电话及传真、交货地点及送货方式、结算方式;34表格内项目为日期、订购单编号、物料编号、物料名称、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期、备注;35制表人、审核人;4物料订购单的内部控制41重点是未完成的采购单的情况、已生产未入庫货品情况;42采购部应建立物料订购单台帐,按序号流水登记明细;43物料订购单台帐表格如下物料订购单台帐2009年6月开单日期订单编号物料编号物料名称规格单位采购数量交货数量交货日期完成情况及原因制表人审核人;44以前未完成的采购单都要包括在内,作废的物料订单要作备注;45每星期五的上午(周会前),将本周物料订购单台帐交财务部;5物料订购单一经供应商确认,采购部应立即以联络函的方式书面通知品控部主管,通知的内容为物料订购单台帐中已发生的内容;三、品控的内部控制1品控部收到采购部的联络函后,应建立新品的品控台帐,11品控台帐的重点是每批货合格品的出货数量与出货时间;12品控部的台帐按采购部的内部联络函制定13品控台帐内容包括采购、付款、出货与内部控制制度财务文件2009628第一版中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第3页共6页品控台帐2009年6月日期物料订购单编号物料名称规格单位数量厂方下线时间检测情况返工数量合格品的出货数量出货时间备注制表人审核人;14每星期五的上午(周会前),将本周品控台帐交财务部;四、物流的内部控制1根据出货单(见本制度第六项)建立物流发货台帐;2物流台帐的重点是21当月的实际发货数量;22直销发货与对方确认情况;3物流台帐的内容物流台帐2009年6月序号发货日期区域产品名称型号数量(台)赠品预计到货日期价格(元/立方)件数方数其它费用其它扣款总金额货运公司联系电话备注制表人审核人;4每星期五的上午(周会前),将本周物流台帐交财务部;五、付款申请书(进货款的付款申请书PAYMENT)1付款申请书由采购部操作,采购部专人申请、采购经理审核、财务部采购、付款、出货与内部控制制度财务文件2009628第一版中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第4页共6页确认、总经理批准;2付款申请书一式叁联,采购为红联,其余二联给财务;3付款申请书的编号PAY09060000,(PAY为PAYMENT付款的英文,0906为09年6月,后面4位数为序号)4付款申请书的内部控制41重点是已付款,货未到情况及处理;42采购部应建立付款申请书台帐,按序号流水登记明细;43台帐项目如下A开单日期、序号、物料编号、物料名称、规格、单位、付款数量、交货数量、交货日期、完成情况及原因;B所有未收到货的付款申请书都要包括在内;C制表人、审核人;付款申请书台帐2009年6月序号开单日期物料编号物料名称规格单位付款数量交货数量交货日期完成情况及原因制表人审核人;44每星期五的上午(周会前),将本周付款申请书台帐交财务部;45付款申请书的台帐可以与物料订购单台帐合并建立。六、出货单(DELIVERYORDER)1出货单由销售部专人开出、销售部经理审核、财务部确认、总经理批准;2一张出货单只能对应一个订单;3出货单一式五联白联为销售部、红联为物流、蓝联为采购部、绿联为财务部、黄联为仓库;4出货单格式41订单号,是指原来订货的订单编号,见本制度一442;42出货单编号,DEL09060000,(DEL为DELIVERYORDER出货的英文,0906为09年6月,后面4位数为序号);43出货日期出货单内的所有日期,均以CCYYMMDD表示;采购、付款、出货与内部控制制度财务文件2009628第一版中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第5页共6页44供方、销售员、商务员及此三项的电话、传真;45需方、收货地址(一张出货单只包含一个出货地址)46收货联系人、联系电话;47表内项目为序号、区域、客户、产品名称、型号、数量、赠品、交货日期、收款人、物流费、备注48附注及各签字人;5出货单的内部控制51所有与出货单有关联的部门,都必须建立出货单台帐;52销售部的出货单台帐,可以与订单台帐合并建立;53采购部的出货单台帐,可以与物料订购单、付款申请书台帐合并建立;54仓库建立的出货单台帐,可以与收货台帐一起建立;55物流的发货台帐,以出货单建立;七、不良品返修单(DEFECTIVEPRODUCTS不良品)、配件出货单(FITTINGS配件)1不良品返修单、配件出货单由售后部专人开出、售后部经理审核、财务部确认、总经理批准;2不良品返修单、配件出货单一式四联白联为售后部、红联为客户联或供应商联、蓝联为财务联、黄联为仓库联;3出货单格式31不良品返修单编号DEF09060000,(DEF为DEFECTIVEPRODUCTS不良品的英文,0906为09年6月,后面4位数为序号);32配件出货单编号FIT09060000,(FIT为FITTINGS配件的英文,0906为09年6月,后面4位数为序号);33出货日期出货单内的所有日期,均以CCYYMMDD表示;34发货方的电话、传真;35收货方、收货地址(一张出货单只包含一个出货地址)36收货联系人、联系电话;37表内项目为序号、区域、客户、产品名称、型号、数量、赠品、交货日期、收款人、物流费、备注;38附注及各签字人;4(售后)出货单的内部控制采购、付款、出货与内部控制制度财务文件2009628第一版中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第6页共6页41售后部建立的配件出货台帐,要有每一家配件额度内容;42售后部建立的不良品返修台帐,要有不良品返修后的预计入库日期;43每星期五的上午(周会前),将本周的配件出货台帐、不良品返修台帐交财务部;5仓库要建立单独的配件、不良品返修的进出庫台帐;51每星期五的上午(周会前),将本周的配件出货台帐、不良品返修台帐交财务部;八、各单编号的汇总1订单编号格式ORD09060000,2物料订购单编号格式PUR09060000,3付款申请书的编号PAY09060000,4出货单编号DEL09060000,5配件出货单编号FIT09060000,6不良品返修单编号DEF09060000,7所有的单据都按照部门年份月份流水号形式编号,以保持统一性,同时,保证中间不漏单、不夹单;8销售部今后如要分组,订单、出货单要按以上形式进行,不另分开,销售助理(文员)要统一建立台帐交报;九
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