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文档简介
1、工业无人机项目申请报告一、建设背景企业人力成本不断攀升。根据国家统计局数据显示,中国就业人员平均工资从2015年的62,029元人民币增长至2018年的82,413元人民币,2019年约为90,654元人民币,过去五年的年复合增长率逼近10.0%。企业面临“招工难”、“用人贵”的困境,激发企业自身降本增效的需求。尤其对于自动化程度较低、劳动密集型企业,将促使其挖掘在产业链上“以机替人”的机会,主动接受机械化运营的模式,减缓企业经营压力。这将加速机械化升级改造进程,激发企业使用无人机的意愿,为无人机的发展创造了良好的环境。城市人口密度不断增大。城市人口密度由2015年的每平方公里2399人增长至
2、2019年的每平方公里2607人。城镇人口比例的提升也带来人口过度聚集、交通拥挤、空气污染、生态功能退化等难题。这将刺激政府投放更多财力物力在提高宜居性、优化公共资源配置、加强城市安全等方面,例如,大力运用无人机辅助执法人员进行城市管理及监控。工业机器人销量不断提升。工业机器人的出现将逐步替代重复性、高风险的劳动,提高工作效率。数据显示,中国工业机器人销量从2015年的约6.86万台,增长至2019年超过16万台。从此可见,中国对机器人的接受程度持续提高,孕育着广阔的市场需求。这亦将刺激行业对工业无人机的需求。工业无人机行业产业链上游为无人机相关载荷、零部件制作等环节,国外玩家在专业级的软硬件
3、设备中占领主导地位。上游企业负责研发生产相关配件及系统,销向中游无人机研发及整机组装厂商。工业无人机行业产业链中游为无人机研发、整机组装与服务环节,研发与组装环节已经较为成熟,应用服务潜力巨大,服务将是无人机厂商重点开拓的领域。我国工业级无人机市场增长迅速,2019年工业级无人机市场规模102.2亿元,较2018年的69.8亿元增长46.42%。按照工业无人机在下游应用场景的方式划分,2019年中国工业无人机主要应用领域里,农林植保占比最大,约48.11%。工业无人机市场主要包含硬件及服务两大部分,以下的市场规模包括了无人机硬件市场规模以及无人机服务市场规模(按订单金额来计算)。2019年,中
4、国工业无人机硬件市场规模约为50.62亿元人民币。在这之中,多旋翼无人机市场规模约为40.77亿元人民币,占整体市场规模的80.54%,无人直升机及固定翼无人机的市场份额分别为5.56%及3.79%。随着垂直起降固定翼无人机的发展,这一机型优势不断彰显,逐渐代替部分固定翼无人机的需求。2019年市场份额约为10.12%,预计到2024年,垂直起降固定翼的份额将进一步提高至30.61%。产业链朝纵向深挖,配套服务加速落地。目前,工业无人机行业的发展重点在于整机的研发制造及相关的飞行服务,因此更多的玩家选择在产业链的中游发力。随着工业无人机应用的普及,配套服务将成为未来的挖掘重点,维修保养服务、等
5、市场的空间也会逐步打开。例如,维修、技术指导等售后服务由无人机厂商提供,当无人机发生故障或客户出现使用障碍时,只能向厂商寻求帮助。由于厂商的分支机构数量有限,常常会存在送检程序繁琐、维修不及时的状况。随着工业无人机数量的增加,传统的售后模式将难以应对客户的需求。未来将会有越来越多的企业专注维修服务环节,售后服务市场存在较大增长潜力。另一方面,无人机保险有望成为像车险一样普及的产险产品,市场潜力巨大。为了降低事故给政企、飞手带来的损失,全面保护用户财产安全,保险公司逐步推出了无人机险类产品。企业横向拓展产业链,行业诞生更多新业态。产业链中游竞争者众多,行业竞争日益激烈,仅能提供整机集成方案的厂商
6、将逐渐丧失优势。目前,部分无人机整机组装厂商正在向飞行服务商的方向转变,提供农林植保、巡检、测绘等作业服务。未来,行业玩家将会进一步向专业数据服务商的方向发展。随着各行各业对大数据分析的需求越来越高,无人机作为空中的大数据入口,可针对性地采集、传输、存储各个行业应用领域的数据,而采集来的大数据经过再生产,又可重新注入业务与决策流程中,优化并持续提升行业效率。无人机厂商将重点挖掘数据价值,为下游行业客户提供精准、专业的数据解决方案,以“整机销售+作业服务+数据方案”的商业模式打造竞争优势。任务载荷的国产化。目前相机、激光雷达等多种专业级任务载荷都由国外的厂家垄断,价格昂贵。国内工业无人机厂家对海
7、外较为依赖,无人机价格亦受制于任务载荷的价格。任务载荷是工业无人机不可或缺的一部分,部分国内的头部玩家已经意识到自主研发的重要性,发力任务载荷国产化,降低成本。解锁更丰富的下游应用场景。未来,随着无人机技术的不断发展,无人机在能源巡检、遥感测绘及农林植保等现有场景的应用将被进一步挖掘,更多的传统作业方式有望被颠覆与替代,进一步推进传统行业变革。以新闻航拍为例,北京电视台通过使用无人机进行航拍,拍摄到北京众多地标性建筑物被雾霾遮盖的场景,为北京雾霾情况的新闻报道提供清晰、可靠的图像支持。在5G的技术支持下,由于现有带宽限制无法渗透的市场将被孵化出来,如无人机超高清直播、4K视频巡检,甚至可满足无
8、人机VR直播、无人机测4K巡检等大带宽场景,这将助力无人机产业发展新局面。二、项目名称及性质(一)项目名称工业无人机项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积90000.00约135亩1.1总建筑面积170937.71容积率1.901.2基底面积53100.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩431.642总投资万元71190.702.1建设投资万元58384.472.1.1工程费用万元51193.242.1.2工程建设其他费用万元5495.312.1.3预备费万元1695.922.2建设期利息万元1331.202.3流动资金万元114
9、75.033资金筹措万元71190.703.1自筹资金万元44023.323.2银行贷款万元27167.384营业收入万元129300.00正常运营年份5总成本费用万元108112.286利润总额万元20590.967净利润万元15443.228所得税万元5147.749增值税万元4973.0610税金及附加万元596.7611纳税总额万元10717.5612工业增加值万元38023.9513盈亏平衡点万元58184.65产值14回收期年6.57含建设期24个月15财务内部收益率15.41%所得税后16财务净现值万元12543.81所得税后三、项目建设单位公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理
10、念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 四、投资原则1、坚持总量控制。继续严格控制产能盲目扩张,把调整产业结构放在更加突出位置,加快推进联合重组,调整产品结构,提高生产集中度。2、创新供给。深入实施创新驱动发展战略,把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点方向,着力提升技术、人才等创新要素供给水平,着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力,推动新技术、新业态加速产业化,着力形成产业发展新动力。3、市场主导,政府引导。发挥市场配
11、置资源的决定性作用,尊重企业主体地位,激发企业活力和创造力,创新经营模式和业态,推动联合重组,增加有效供给,促进优胜劣汰;健全公平开放透明的市场规则,完善支持政策,搭建服务平台,优化产业发展环境。4、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。五、项目建设规模(一)项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约135亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适
12、宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx工业无人机的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积170937.71,其中:生产工程106099.11,仓储工程29311.20,行政办公及生活服务设施19300.04,公共工程16227.36。六、项目定位深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足满足国内需求,以结构调整、新产品开发和应用为重点,培育壮大企业规模,促进产业可持续发展。七、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、总投资规划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流
13、动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资58384.47万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费
14、用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计51193.24万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为20979.90万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为28552.66万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为1660.68万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5495.31万元。3、预备费本期项目预备费为1
15、695.92万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款27167.38万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1331.20万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为11475.03万元。(六)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流
16、动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资71190.70万元,其中:建设投资58384.47万元,占项目总投资的82.01%;建设期利息1331.20万元,占项目总投资的1.87%;流动资金11475.03万元,占项目总投资的16.12%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资71190.70万元,其中申请银行长期贷款27167.38万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入(SP):129300.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):108112.28万元。3、项目达产年净利润(NP):15443.22万元。4、财务内部收益率(FIRR):15.41%。5、全
17、部投资回收期(Pt):6.57年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):58184.65万元(产值)。十、实施建议(一)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用,围绕壮大先进产业集群,加快实施一批重点项目,按照集群、链条方向,加大规划招商、产业链招商、以商招商力度,引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目,主动承接国际国内产业转移,谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。(二)健全组织实施机制加强统筹规划和顶层设计,明确目标责任,加强组织协调和检查指导,保证各项政策措施落实到位。做好经济运行监测和市场预警,及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。建立监测评估体系,加强重点企业运
18、行监测,完善运行监测网络平台和工业经济运行联席会议机制,强化行业信息统计和信息发布,健全规划实施动态评估体系。密切关注国家宏观调控政策和市场变化,及时调整优化规划实施方案和实施手段,促进规划目标顺利实现。加大规划落实情况的监督检查,加强考核评价,落实责任,确保实效。(三)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规,依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告,提高中小企业责任意识,充分发挥社会监督、舆论监督作用。(四)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用,支持企
19、业创新能力建设和重大产学研合作项目实施,对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目,予以配套资金支持。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用20979.9028552.661660.6851193.2487.68%1.1建筑工程费20979.9020979.9035.93%1.2设备购置费28552.6628552.6648.90%1.3安装工程费1660.681660.682.84%2工程建设其他费用5495.315495.319.41%2.1土地出让金1444.211444.212.47%2.2其他前期费用40
20、51.104051.106.94%3预备费1695.921695.922.90%3.1基本预备费739.15739.151.27%3.2涨价预备费956.77956.771.64%4建设投资合计58384.47100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0073721.6283551.1798295.4998295.4998295.4998295.4998295.4998295.491.1应收账款0.0033174.7337598.0244232.9744232.9744232.9744232.9744232.974
21、4232.971.2存货0.0025802.5629242.9134403.4234403.4234403.4234403.4234403.4234403.421.2.1原辅材料0.007740.778772.8810321.0310321.0310321.0310321.0310321.0310321.031.2.2燃料动力0.00387.04438.64516.05516.05516.05516.05516.05516.051.2.3在产品0.0011869.1813451.7315825.5715825.5715825.5715825.5715825.5715825.571.2.4产成品
22、0.005805.586579.657740.777740.777740.777740.777740.777740.771.3现金0.005897.736684.097863.647863.647863.647863.647863.647863.641.4预付账款0.008846.5910026.1411795.4611795.4611795.4611795.4611795.4611795.462流动负债0.0065115.3573797.3986820.4686820.4686820.4686820.4686820.4686820.462.1应付账款0.0023441.5326567.063
23、1255.3731255.3731255.3731255.3731255.3731255.372.2预收账款0.0041673.8247230.3355565.0955565.0955565.0955565.0955565.0955565.093流动资金0.008606.279753.7811475.0311475.0311475.0311475.0311475.0311475.034流动资金增加0.008606.271147.501721.255铺底流动资金0.0022116.4925065.3529488.6529488.6529488.6529488.6529488.6529488.65
24、总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资71190.70100.00%1.1建设投资58384.4782.01%1.1.1工程费用51193.2471.91%1.1.1.1建筑工程费20979.9029.47%1.1.1.2设备购置费28552.6640.11%1.1.1.3安装工程费1660.682.33%1.1.2工程建设其他费用5495.317.72%1.1.2.1土地出让金1444.212.03%1.1.2.2其他前期费用4051.105.69%1.2.3预备费1695.922.38%1.2.3.1基本预备费739.151.04%1.2.3.2涨价预备费956.77
25、1.34%1.2建设期利息1331.201.87%1.3流动资金11475.0316.12%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0096975.00109905.00129300.00129300.00129300.00129300.00129300.00129300.002增值税0.004302.594876.274973.064973.064973.064973.064973.064973.062.1销项税0.0012606.7514287.6516809.0016809.0016809.00168
26、09.0016809.0016809.002.2进项税0.008304.169411.3811835.9411835.9411835.9411835.9411835.9411835.943税金及附加0.00516.31585.16596.76596.76596.76596.76596.76596.763.1城市维护建设税0.00301.18341.34348.11348.11348.11348.11348.11348.113.2教育费附加0.00129.08146.29149.19149.19149.19149.19149.19149.193.3地方教育附加0.0086.0597.5399.4
27、699.4699.4699.4699.4699.46利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0096975.00109905.00129300.00129300.00129300.00129300.00129300.00129300.002税金及附加0.00516.31585.16596.76596.76596.76596.76596.76596.763总成本费用0.0086819.5795336.65108112.28108112.28108112.28108112.28108112.28108112.284补贴收入5利润
28、总额0.009639.1213983.1920590.9620590.9620590.9620590.9620590.9620590.966弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.009639.1213983.1920590.9620590.9620590.9620590.9620590.9620590.968所得税0.002409.783495.805147.745147.745147.745147.745147.745147.749净利润0.007229.3410487.3915443.2215443.2215443.2215443.2215443.2215443.2210期初未分配利润0.00
29、0.006506.4115294.4227663.8738796.3848815.6457832.9865948.5811可供分配的利润0.007229.3416993.8030737.6443107.0954239.6064258.8673276.2081391.8012提取法定盈余公积金0.00722.931699.383073.764310.715423.966425.897327.628139.1813可供投资者分配的利润0.006506.4115294.4227663.8738796.3848815.6457832.9865948.5873252.6214应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.006506.4115294.4227663.8738796.3848815.6457832.9865948.5873252.6219息税前利润0.0013380.1018810.1927069.9027069.9027069.9027069.9027069.9027069.9020息税折旧摊销前利润0.0016655.2522085.3430345.0530345.0530345.0530345.0530
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