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文档简介
1、qms/ ems/ ohsms内 审 报 告受控状态: 分 发 号 : 编 号 : 编 制: 审 批: 发 布 : 浙江 xxxxxxxxxx 制造有限公司2017 年度内部审核计划r-53: 01审核目的验证质量环境管理体系是否符合, 是否得到有效实施、保持和改进。被审部门所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外)审核依据iso9001:2015 标准, iso14001:2015 标准ohsas18001:2007 标准体系文件, 相关法律法规审核方法现场抽样、查、问、核对审核时间暂定于 2017 年 2 月下旬持续时间2 天编制/ 日期:周 n 军 2016.1.5审批/ 日期:李
2、r 林2016.1.5内审实施计划编号:r-54no:01审核目的检查公司 qms/ems/ ohsas18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.审核范围体系所覆盖的所有产品和部门审核依据iso9001:2015iso14001:2015;ohsas18001;公司环境管理体系文件;适用的法律法规顾客投诉。审核日期2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28审 核 组名 单(a 组)组长:周 n 军(b 组)组员:陈 m 新日期审核时间审核部门涉及条款审核员268:00-8:30首次会议8:30-12:00管理层qms:4.1,4.2, 4.3,5.1,5.2 5
3、.3,6.2,9.2,9.3,,7.1.1,9.1.1 ,10.3ohsms:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6ems: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.110.2 10.3b行政部ohsms:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、4.4.5 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4ems: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3
4、 8.1 8.210.2 10.3a13:00-16:00行政部继续上午工作a销售部qms:5.3,5.2,7.4,8.2,8.5.3,9.1.2,9.1.3 ohsms:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3ems: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2b16:00-17:00审核组会议278:00-12:00生产部(车间)qms:5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,7.4,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.5,8.5.6ohsms:4.3.1 4.3.3 4.3.44.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3ems: 4.2 6.1.2 6.2
5、8.1 8.2 10.2a品质部qms:5.3,5.2,6.2,7.1.5,7.4,8.2.3 ,8.6,8.7,,9.1.3,10.1,10.2ohsms:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3ems: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2b13:00-15:00采购部qms:5.3,5.2,7.4, 8.4,9.1.3ohsms:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3ems: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2b财务部ems:4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2ohsms:4.3.1 4.3.3 4.4.3
6、 4.4.6a15:00-16:00资料整理、审核组会议16:00-17:00末次会议编制/日期:陈m 新 2017.2.18批准/日期: 周n 军 2017.2.18内审会议签到表内审实施时间2017- 2-26 至 2017-2-27会议地点会议室内审组长周 n 军内审员陈 m 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李 r 林管理层总经理李 r 林管理层总经理陈 m 新行政部主任陈 m 新行政部主任方 s 珲生产部经理方 s 珲生产部经理冯 q 奎品质部经理冯 q 奎品质部经理罗 a 灵采购部经理罗 a 灵采购部经理刘 q 芸财务部经理刘 q 芸财务部经理童 h
7、 艳销售部经理童 h 艳销售部经理周 n 军管理层管理者代表周 n 军管理层管理者代表r-58会 议 记 录r-11a/0no:会议时间2017 年 2 月 26会议地点会议室主 持 人周 n 军记 录 人陈 m 新会议内容:内审首次会议会议记录:一、会议开始:1、参加会议人员签到;2、审核组长周 n 军宣布会议开始; 二、人员介绍:1、审核组长周 n 军介绍审核组成员及审核组成员分工; 三、总经理讲话:1、审核目的:a、重要性;b、为认证审核作准备;2、审核范围:所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正,确保一次性通过认证; 四、审核组长
8、周 n 军简要介绍审核防用的方法和程序;五、现场审核计划确认,澄清审核计划中不明确的内容; 六、强调审核原则及阐明一些重要问题;七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员;八、会议结束。内审检查表编号:r-55被审核部门:最高管理层时间:2017-2-26序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 按gb/t19001-2016、gb/t24001-2016(1) 有一套完整的管理体系文件;ygb/t28001-2011 三个标准要求建立管(2) 删减的过程及证明;y理体系;(3) 文件中对体系的过程和产品实现y 管理体系
9、的范围是否明确,删减理由是否充分,并符合规定要求;过程(包括运作过程)的描述;(4) 手册中对涉及的过程运作的要求y14.44.24.34.1 过程是否已被识别并适当规定,职责是否已被分配、程序是否得到实施和保和相关程序文件;(5) 依据的法律法规和相关要求;y持,过程是否有效;(6) 纠正和预防措施的运作程序是否y 公司对外包过程是否进行了识别和有;控制。(7) 对体系过程的监视和测量;y(8) 公司的外包过程在体系文件中是y否明确了管理。 形成文件的方针、目标和管理手册;(1) qeohsms 手册,包括形成文件y 标准所要求建立的程序文件及相关的 qeohs 方针、目标;27.57.5.
10、17.57.5.14.4.4文件; 按标准要求规定了体系的适用范围,(2( 程序文件、作业指导书、相关的法律法规;(3( 文件和标准要求的记录均有;yy对其核心要素(过程)及相互关系进行了描述;(4)规定相关文件的查询方式和路径。y内审组长:周n 军内审员:李r 林序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 标准所要求的记录; 相关文件的查询路径。 按gb/t19001-2016、gb/t24001-201637.57.5.17.57.5.14.4.4和 gb/t28001-2011 编制和保持管理手册。参照上述证据y 公司的最高管理者应提供一体
11、化管(1( 文件化的qeohs 方针和目标y455.15.1.155.14.4.1理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据; 承诺是否在对顾客、员工、社会三方面予以体现;内容;(2( 法律、法规培训实证;(3( 管理评审资料。yy 是否进行了定期评审。55.1.26.1.26.1.34.3.14.3.2 是否对顾客的要求、环境因素和重大危险源进行了识别; 是否建立了相应的程序文件予以支持。(1( 增强顾客满意的证据;(2( 相应的程序;(3( 重要环境因素清单;(4( 重大危险清单及控制计划。yyyy序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms qe
12、ohs 方针是否包含了满足顾客要求(1) 有符合标准要求并经公司总经理y5.2污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和批准的方针;65.2.15.2.25.24.2持续改进的承诺;(2) 问及的部门负责人和员工能结合本y 是否对qeohs 方针的适宜性进行了职工作对方针的理解;评审。(3) 有定期评审的记录。y 是否在相关职能和层次上建立了(1( qeohs 目标、目标分解的证据;yqeohs 目标和指标;(2( 相关职能、层次经主管领导批准,y76.26.26.2.14.3.3 所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求;符合标准要求和公司实际情况的目标和指标。 目标、指标是否可
13、测,与公司的qeohs 方针相一致。 是否对管理体系进行了策划,内容(1) 对体系文件策划结果评价证据;y86.26.26.2.14.3.3是否满足标准要求; 有无目标、指标管理方案;(2( 符合标准要求的管理方案;(3( 方案的评审、修订记录。yy 有否定期评审,必要时的修订记录。序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 最高管理者是否确保公司内的职责(1( 职责权限的规定;(2( 各职能部门的职责;(3( 相关职能人员的安全生产责任制;(4( 沟通的证据。y权限得到规定和沟通;y95.35.34.4.1 公司内各职能部门、各层次人员的y职责
14、是如何规定的,是否适当;y 职责的沟通是如何进行的,方式是什么。105.35.34.4.1 公司最高管理者是否指定了管理者代表,并规定了相关的职责权限; 管理者代表是否按标准规定要求履行其职责和权限。(1( 管理者代表任命书;(2( 管理者代表职责规定;(3( 管理者代表开展体系管理工作的证据。yyy 最高管理者是否确保在公司内建立(1) 企业内部沟通方式的例证;y适当的沟通方式和沟通过程;(2) 符合标准规定的程序;y117.47.44.4.3 是否建立了相应的程序,以确保员工(3) 信息交流资料及有关证据。y和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。内审检查表编号:r-55被审核部
15、门:最高管理层时间:2017-2-26序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 最高管理者是否按规定定期主持进(1)管理评审计划;y行了管理评审,以确保 qeohsms 持(2)管理评审报告;y129.39.34.6续的适宜性、充分性和有效性;(3)管理评审决议实施记录及跟踪验y 管理评审的输入是否满足规定要求;证报告;(4)管理评审的相关记录。y 管理评审的输出能否满足规定要求。 实施、保持 qeohs 管理体系,并持(1( 体系运行的人力资源及资金保障y135.37.17.1.15.37.17.1.14.4.1续改进其有效性所需的资源; 对
16、从事质量、环境和职业健康安全的工作人员是否规定了职责、权限,能证据;(2( 职能分配表;(3( 各级人员的安全生产责任制。y否胜任;y 对监视、测量、分析和改进过程进(1)满足要求的策划文件;y行策划,并按要求实施;(2)环境业绩报告;y149.19.1.19.19.1.14.5.1 建立并保持一套文件支持的程序, 对质量、环境、职业健康安全绩效进行监视和测量,并满足规定要求。(3( 有关环境的检测记录及报告;(4( 重大危险源控制绩效记录及有关yy内审组长:周n 军内审员:李r 林职业健康安全的监测检查记录。内审检查表编号:r-55被审核部门:最高管理层时间:2017-2-26序号一体化管理
17、体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 利用qeohs 方针、目标、内、外审(1) 证实持续改进的资料;y结果、数据分析、纠正和预防措施、管(2) 符合标准要求的管理方案;y156.26.26.2.14.3.3理评审来持续改进 qeohsms 的有效性; 有文件化的环境、职业健康安全目(3) 环境、职业健康安全管理方案的定期评审记录。y标指标管理方案,并规定了有关要求。16 是否发生顾客、相关方严重投诉(1)是否发生顾客、相关方严重投诉。y未发生严重投诉17111 删减合理性(1)过程有无删减;如有删减,其删减是否合理。y过程无删减18 是否发生重大质量、
18、环境、职业健康安全事故(1( 是否发生重大质量事故(2( 是否发生重大环境、职业健康安全事故y无事故、无严重污染19 法律法规遵守(1)是否遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规y204.24.2 公司是否对顾客、供方、员工、股东、社区、政府等相关方的需求和期望进行了识别公司对顾客、供方、员工、股东、社区、政府等相关方的需求和期望进行了识别, 并对相关方需求和期望做了应对措施。y内审组长:周n 军内审员:李r 林内审检查表编号:r-55被审核部门:行政部时间:2017-2-26序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 建立并保持形成文件的程序
19、,以满足(1( 建立了满足要求的程序;y控制三个标准所要求的文件;(2( 部门受控文件清单(抽查文本予 对文件的发放、使用等进行规定和控以对应;y17.5.27.5.37.1.67.5.27.5.36.1.34.4.54.3.2制; 文件的受控是否满足要求,应获得文件的场所是否得到了现行有效文件; 建立了适用的法律法规和其他要求清(3( 抽查文件是否为现行有效版本;(4( 对文件的发放、使用等按程序文件规定控制。(5( 适用的法律法规和其他要求清yy不能提供适用的法律法规和其他要一般单,并对应收集了文件。单,对应的文件n求清单 是否建立和保持了满足三个标准要(1) 建立了满足要求的程序;y求的
20、程序;(2) 相关记录清单;y27.5.27.5.37.5.27.5.34.5.4 标准所要求的记录;(3)记录按规定的标识、贮存、保护、y 是否按规定的标识、贮存、保护检索、检索、保存期限和处置的规定要求进保存期限和处置要求进行了控制。行控制。35.1.26.1.26.1.34.3.14.3.2 是否对环境因素和重大危险源进行了识别; 是否建立了相应的程序文件予以支持。(1( 建立了满足要求的的程序;(2( 重要环境因素清单;(3( 重大危险清单及控制计划;(4( 本部门适用的法律法规清单。yy y内审组长:周n 军内审员:李r 林y序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注
21、 明不符合程度qmsemsoms45.25.24.2 qeohs 方针是否包含了满足顾客要求污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和 持续改进的承诺。(1( 部门负责人和员工结合本职工作对公司一体化管理方针的理解(抽问;(2( 对公司一体化管理方针的贯彻情况(询问。yy 是否在相关职能和层次上建立了(1( 对qeohs 目标进行了必要的y56.26.26.2.14.3.3qeohs 目标和指标; 目标、指标是否可测量,与公司的分解;(2( 所建立的目标、指标可测量,并yqeohs 方针相一致。与公司的 qeohs 方针相一致。65.35.34.4.1 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的,
22、是否适当。(1(明确本部门的职责和主责过程(询问;(2(岗位入职要求及本部门职责的相关文本。yy77.47.44.4.3 是否建立了相应的程序,以确保员工和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。(1( 建立了满足要求的程序;(2( 内、外部信息沟通的证据(会议纪要、信息联络单、简报、函件、协商等。yy内审检查表编号:r-55被审核部门:行政部时间:2017-2-26序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 对从事质量、环境和职业健康安全(1( 相关职能人员名册;y85.35.34.4.1的工作人员是否规定了职责、权限,能否胜任;(2(
23、 各级人员的安全生产责任制。y 具备的能力是否从教育、培训、技能和经验四方面进行考虑。7.1.6 组织获取知识的渠道是否进行了识别,是否对获取的知识定期进行更新(1)获取渠道有公司以往成功的案例、国家标准、供方材料检测报告、客户图纸/工艺、认证/咨询公司的提供的审核报告、管理知识,办公室和技术人员定期进行y专利、审核报告检测报告、工艺作业指导文件、行业更新标准 建立和保持文件化的程序,并在程(1) 满足标准要求的程序;y序中明确规定了与质量、环境、职业(2) 岗位入职要求;y健康安全有关人员的能力要求;(3) 培训计划;y 对不具备能力的人员是否提供了必(4) 培训实施记录(包括培训考试、y9
24、7.27.37.27.34.4.2要的培训或采取了相应的措施以满足能力考评记录等;要求;(5) 员工档案;y 对培训或其他措施的有效性是否进(6) 各相关职能人员及特种作业人员y行了评价;的上岗证。 是否保持了教育、培训、技能和经内审组长:周n 军内审员:李r 林验的适当记录。内审检查表编号:r-55被审核部门:行政部时间:2017-2-26序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 建立并保持程序,以规划环境、职(1) 建立了满足要求的程序;y业健康安全的控制措施的运行与活动。(2) 相关作业指导书;y108.14.4.6 规划采取措施的方面包
25、括:(3) 对环境、职业健康安全的规划及y环境方面:噪声、污水、废气排放、固采取的控制措施(可按程序文件规定范废管理、资源能源消耗等。职业健康安全方面:用电安全等。围进行检查)等办公区域的控制状况及相关运行记录。 是否采用了适宜的方法对 qeohsms(1( 建立了满足要求的程序;y119.19.1.19.19.1.14.5.1所需的过程进行监视,并在适用时进行测量。 所使用的方法是否能证实过程实现(2( 对本部门管理工作的过程检查记录。y所策划的结果能力。 利用qeohs 方针、目标、内、外审(1) 证实持续改进的资料;y126.26.26.2.14.3.3结果、数据分析、纠正和预防措施、管
26、理评审来持续改进 qeohsms 的有效性;(2( 符合标准要求的管理方案;(3( 环境、职业健康安全管理方案的y 有文件化的环境、职业健康安全目定期评审记录。y标指标管理方案,并规定了有关要求。内审组长:周n 军内审员:李r 林内审检查表被审核部门:销售部时间:2017-2-27编号:r-55序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 建立并保持形成文件的程序,以满(1( 建立了满足要求的程序;y足控制三个标准所要求的文件;(2( 部门受控文件清单(抽查文本予y17.5.27.5.37.5.27.5.34.4.5 对文件的发放、使用等进行规定和
27、控制; 文件的受控是否满足要求,应获得以对应;(3( 抽查文件是否为现行有效版本;y文件的场所是否得到了现行有效文件。(4( 对文件的发放、使用等按程序文y件规定控制。 是否建立和保持了满足三个标准要(1) 建立了满足要求的程序;y求的程序;(2) 相关记录清单;y27.5.27.5.37.5.27.5.34.5.4 标准所要求的记录;(3) 记录按规定的标识、贮存、保护、y 是否按规定的标识、贮存、保护检索、检索、保存期限和处置的规定要求进行保存期限和处置要求进行了控制。控制。内审组长:周n 军内审员:李r 林35.1.26.1.26.1.34.3.14.3.2 是否对环境因素和重大危险源进
28、行了识别; 是否建立了相应的程序文件予以支持。(1( 建立了满足要求的的程序;(2( 重要环境因素清单;(3( 重大危险清单及控制计划;(4( 相关法律法规和规范、标准清单。yyyy内审检查表编号:r-55被审核部门:销售部时间:2017-2-27序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms45.1.15.24.2 qeohs 方针是否包含了满足顾客要求污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和 持续改进的承诺。(1( 部门负责人和员工结合本职工作对公司一体化管理方针的理解(抽问;(2( 对公司一体化管理方针的贯彻情况(询问。yy 是否在相关职能和层次上建
29、立了(1( 对qeohs 目标进行了必要的y56.26.26.2.14.3.3qeohs 目标和指标; 目标、指标是否可测量,与公司的分解;(2( 所建立的目标、指标可测量,并yqeohs 方针相一致。与公司的 qeohs 方针相一致。65.35.34.4.1 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的,是否适当。(1(明确本部门的职责和主责过程(询问;(2(岗位入职要求及本部门职责的相关文本。yy77.47.44.4.3 是否建立了相应的程序,以确保员工和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。(1( 建立了满足要求的程序;(2( 内、外部信息沟通的证据(会议纪要、信息联络单、简
30、报、函件、协商等。yy内审组长:周n 军内审员:李r 林序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 公司在确定与产品有关要求(标书)时(1) 建立了满足要求的程序;y是否考虑到了顾客明示的和隐含的要求(2( 在投标文件中明确顾客的要求、y88.2.26.1.26.1.34.3.14.3.2及与产品有关的法律法规要求; 建立并保持了相关程序,对环境因素相关法规的要求、公司附加要求;(3( 与工程有关的法律法规清单及y进行了识别,对危险源进行了辨识,并有制定了相应的控制措施。关法规文件。98.2.38.14.4.6 是否评审了与产品有关的要求,评审是
31、否在签订合同前; 评审的内容是否符合标准规定要求; 评审的结果及评审所引起的措施的记录是否予以保持; 若产品的要求发生变更,合同是否得到修改,并将信息传达到相关人员。(1) 标书的评审资料;(2) 合同的评审资料;(3) 合同变更的评审或补充合同信息的资料;(4) 变更信息及时传递的记录。y y yy108.28.2.17.44.4.3 与顾客沟通的方面是否得到规定,并能提供相应的证据;(1)合同执行中与顾客的信息沟通资料,如:监理例会纪要、与顾客发生的y序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 建立和保持了程序,以确保与员工和函件、备忘录、顾
32、客抱怨信息等;(2) 符合要求的程序;y其他相关方的环境、职业健康安全信息(3) 与顾客、员工及相关方信息交流y的交流;及处理记录。 是否建立了多种交流渠道,如:检查、会议、宣传广告、板报、简报、现场围墙书写等。118.5.58.14.4.6 交付及售后服务、顾客意见处理(1( 交付记录;(2( 顾客意见及要求要求登记记录;(3( 售后服务记录。yyy128.5.38.14.4.6 顾客财产识别、验收、保护 顾客财产丢失、损坏或不适用时向顾客报告和记录(1( 顾客财产识别、验收、保护记录;(2( 顾客财产丢失、损坏或不适用时, 向顾客报告和记录的证据。yy序号一体化管理体系过程审 核 要 点提
33、供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms128.14.4.6 建立并保持程序,以规划环境、职业健康安全的控制措施的运行与活动。 规划采取措施的方面包括:环境方面:噪声、污水、废气排放、固废管理、资源能源消耗、分包方管理等。职业健康安全方面:用电安全、分包方管理等。(1( 建立了满足要求的程序;(2( 相关作业指导书;(3( 对环境、职业健康安全的规划及采取的控制措施(可按程序文件规定范围进行检查)等办公区域的控制状况及相关运行记录。yyy 如何获取和利用顾客的满意信息,(1( 规定获取顾客满意信息方式和途yny采径的文件;139.1.29.19.1.14.5.1用的方式是什么; 对
34、顾客的不满意信息做了哪些改进,(2( 获取顾客满意信息的记录或资料;(3( 顾客不满意处理过程的信息或记不能提供顾客满意度调查表及汇总分析报告资料。一般是否提交了管理评审。录。149.19.1.19.19.1.14.5.1 是否采用了适宜的方法对qeohsms 所需的过程进行监视,并在适用时进行测量;(1( 建立了满足要求的程序;(2( 与顾客有关的过程及外包供方控制管理过程检查记录。yy内审检查表编号:r-55被审核部门:采购部时间:2017-2-27序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsom s 所使用的方法是否能证实过程实现所策划的结果能力。
35、(3)相关法律法规的遵守情况评价记录。y 利用 qeohs 方针、目标、内、外审结果、数(1( 证实持续改进的资料;y1510.36.26.2.14.3.3据分析、纠正和预防措施、管理评审来持续改进qeohsms 的有效性; 有文件化的环境、职业健康安全目标(2( 符合标准要求的管理方案;(3( 环境、职业健康安全管理方案的yy指标管理方案,并规定了有关要求。定期评审记录。 对采购产品的范围,控制类型和程度是否(1) 确定采购控制的文件(可以是程序作y进行了规定;业指导书及企业自定的规定等; 建立了合格供方档案,并对其进行了考核,在合格供方中选择使用供方;(2) 对供方的评价、考评记录;y16
36、8.48.14.4.6 按规定提供采购信息;(3) 采购计划、备料计划、采购合同;y 采购信息中是否对供方的环境及职业健康(4( 材料检验和复试记录;y安全行为进行了规定;(5( 采购产品进场提供的验证证据。y 按要求进行采购产品的检验和验证,保存产品验证的记录。内审检查表编号:r-55被审核部门:采购部时间:2017-2-27序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsom s 对外包(劳务、工程)供方的范围、控制类型和程度是否进行了规定;(6) 确定采购控制的文件(可以是程序作业指导书及企业自定的规定等;y 建立了合格外包供方档案,并对其进行了考核,
37、在合格供方中选择使用供方;(7) 对外包供方的评价、考评记录;y 按规定提供外包供方需求计划,并对其环境及职业健康安全行为作了规定;(8) 满足要求的分包合同(含质量、环境及职业健康安全条款;y 按要求进行外包供方的验证和监视,保存验证的记录。(9) 外包供方的验证和监视记录;y内审组长:周n军内审员:李r林内审检查表编号:r-55被审核部门:生产部时间:2017-2-27序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms 建立并保持形成文件的程序,以满(1) 建立了满足要求的程序;y足(2) 部门受控文件清单(抽查文本予y控制三个标准所要求的文件;以对
38、应;17.5.27.5.37.5.27.5.36.1.34.4.54.3.2 对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收七方面进行规定和控(3( 抽查文件是否为现行有效版本;(4( 有关文件的审批、发放、变更、处y制;置记录及标识情况。y 文件的受控是否满足要求,应获得文(5) 相关法律法规和技术规范清单。n适用的法律法规和其他要求中缺少国一般际公约件的场所是否得到了现行有效文件。 是否建立和保持了满足三个标准要(1) 建立了满足要求的程序;y求的程序;(2) 发生的的各种满足要求的记录;y 标准所要求的记录;(3) 本部门体系运行的记录清单;y27.5.27.5.37.5.27.5.3
39、4.5.4 相关文件的查询路径。 是否按规定的标识、贮存、保护检索、(4( 记录贮存环境;(5( 记录的保管;yy保存期限和处置要求进行了控制;(6) 记录的处置。y 有无证实质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的证据或记录。内审组长:周n 军内审员:李r 林内审检查表编号:r-55被审核部门:生产部时间:2017-2-27序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据y/n注 明不符合程度qmsemsoms35.1.26.1.26.1.34.3.14.3.2 是否对环境因素和重大危险源进行了识别; 是否建立了相应的程序文件予以支持。(1( 建立了满足要求的的程序;(2( 重要环境因
40、素清单;(3( 重大危险清单及控制计划;(4( 相关法律法规和技术规范清单。yyyy qeohs 方针是否包含了满足顾客要求(1)部门负责人和员工结合本职工作对y45.25.24.2污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺; 是否对qeohs 方针的适宜性进行了评审。公司一体化管理方针的理解(抽问;(2) 对公司一体化管理方针的贯彻情况(询问;(3) 有定期评审的记录。yy 是否在相关职能和层次上建立了qeohs 目标和指标;(1) qeohs 目标、目标分解的证据;(2) 所建立的目标、指标充分考虑了yy内审组长:周n 军内审员:李r 林56.26.26.2.14.3.3 所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求;(3) 所建立的目标、指标可测量,并y满足产品和有关法律法规的要求;与公司的 qeohs 方针相一致。
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