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文档简介

1、 精编范文 数据管理制度(6篇范文)温馨提示:本文是笔者精心整理编制而成,有很强的的实用性和参考性,下载完成后可以直接编辑,并根据自己的需求进行修改套用。数据管理制度(一): 为规范备份管理工作, 合理存储历史数据及保证数据的安全性, 防止因硬件故障、意外断电、xx等因素造成数据的丢失, 保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备, 特制订本管理制度。 一。 所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。 二。 根据公司情景将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指:个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括:财务数

2、据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。 三。 一般数据由各部门每月自行备份, 部门经理负责整理归档后刻盘, 系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 四。 重要数据由系统管理员负责, 具体细则如下: 1。 财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理, 系统管理员负责刻盘, 由财务部保存。 2。 技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前, 由各部门的文件管理员上传至PDM系统, 由系统管理员做备份保存。 3。 服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日备份, 并在每周六午时统一刻盘保存。 五。 当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动, 以及服务器应

3、用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 六。 备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存, 当刻录机故障或光盘足时应及时联系维修或购买, 确保备份工作的正常进行。 七。 所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录, 并建立档案。 八。 如遇网络攻击或xx感染等突发事件, 各部门应进取配合系统管理员进行处理, 同时将团体情景记录到备份档案中。 九。 各部门负责人应严格执行公司规定, 如发现及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的, 将进行严肃处理。 数据管理制度(二): 第一章 总 则 第一条 为适应集团信息化发展要求, 充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务, 保证各类信

4、息合理、有序流动和信息安全, 确保集团信息化建设快速协调有序安全发展, 根据国家有关法律法规以及集团信息安全管理办法(中平?20XX?188号)、等规定, 特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于集团各职能部室, 直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。 第二章 管理范围 第三条 本办法管理范围包括:各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据, 以及为其供给支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。 第三章 组织机构和工作机制 第四条 集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层, 负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法, 负

5、责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核, 指导集团数据管理工作, 查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理 工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门, 负责集团数据中心的运维和运营工作。 第四章 数据分级管理 第五条 根据数据在生产、经营和管理中的重要性, 结合有关保密规定, 按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。 第六条 集团级应用系统和数据, 技术管理由集团信息办负责

6、, 业务管理由相关业务处室负责, 运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理, 集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。 数据管理制度范文 数据管理制度怎样写 第五章 数据标准管理 第七条 集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定, 负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准, 在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。 第八条 数据编码和接口标准应贴合以下要求: (一)数据编码应能够保证同一个对

7、象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性; (二)接口应实现对外部系统的接入供给企业级的支持, 在系统的高并发和大容量的基础上供给安全可靠的接入; (三)供给完善的数据安全机制, 以实现对数据的全面保护, 保证系统的正常运行, 防止很多访问, 以及很多占用资源的情景发生, 保证系统的健壮性; (四)供给有效的系统可监控机制, 使得接口的运行情景可监控, 便于及时发现错误并排除故障; (五)保证在充分利用系统资源的前提下, 实现系统平滑的移植和扩展, 同时在系统并发增加时供给系统资源的动态扩展, 以保证系统的稳定性; (六)在进行扩容、新业务扩展时, 应能供给快速、方便和准确的实现方式。 第六章

8、数据资源管理 第九条 基础设施资源集中管理。为了避免信息机房等基础设施资源重复投资建设, 造成资金浪费、设施利用率低等问题, 各单位应充分利用集团数据中心资源, 集团信息办负责统一协调集团及各单位的基础设施资源。 (一)各单位未经集团批准得私自新建、改建、扩建信息机房。 (二)集团数据中心要按照集团机房建设技术规范建设, 满足各单位应用系统及数据统一到集团数据中心所需的各项使用要求。 (三)各单位现有机房自行管理、统一管控。各级信息管理部门作为主要职责部门, 要保证信息机房各项运行指标到达集团要求。 第十_大数据技术, 自行组织开发业务选题和数据模型, 组织经验交流, 提高分析水平。集团信息办

9、要做好数据分析引导和管理工作, 为集团安全生产、经营管理工作服务。基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源, 断探索和创新数据分析方法, 规范数据分析程序, 提高数据分析质量, 做好本单位各项应用的数据分析工作。 第十_大列的核帐工作。 2、测量班长每月对班组人员所包竖列帐、实相符情景进行检查, 每列核实两块保安接线排, 帐、实准确率100%。 3、在对线路调区、割接、改线工程验收时, 要求测量员按工程队提交的配线表资料在配线架竖列与工程人员共同进行号码核实, 必须保证工程资料的准确率到达100%。 4、杜绝拆机拆线。 5、测量员配合外线人员障改局线时, 改线后按规定时限在系统中录入新局线位置并

10、标注原局线线对的故障类型。(故障类型分类及标识:FD-断线、FE-地气、FSC-小混线、FC-混线、FMC-串电、FR-串音、FN-杂音、FINS-绝缘良) 第十_大等原因, 能在七个工作日内完成的, 应及时报告上级信息中心, 并组织力量在最短时光内完成补正和上传工作。 (四)对于在检查中发现的擅自改变数据指标体系, 擅自违反或扩大数据指标逻辑内涵进行处理的数据, 应比照前款规定及时予以纠正和补传。 (五)各有关部门对于数据质量检查和补正上传工作应当进取配合, 得设置人为障碍或无故拖延。 六、数据库管理 (一)各级工商行政管理机关信息中心应指定专人负责对数据库的管理, 数据库管理人员应明确管理

11、职责, 定时对数据库进行检查, 检查情景应记入运行日志。 (二)数据库管理人员应视工作量情景, 以影响工作为原则, 每15天进行一次数据备份。得因数据备份及时、完整造成工作损失。 (三)数据库管理人员发现数据库安全隐患或xx威胁时, 应采取措施加以预防或制止, 必要时能够切断用户接入并向有关领导报告, 安全隐患或xx威胁消除后, 应及时将切断用户接入。 (四)计算机使用人员应自觉理解数据库管理人员的监督, 得在非涉密计算机上录入、传输、查询、保存涉密信息数据, 得在非涉密计算机上安装、运行涉密程序、软件, 得使用非涉密计算机联接、访问涉密信息网络。未经许可, 得擅自下载、安装、使用与工作无关的

12、程序、软件。 (五)数据库批量录入、查询必须做好书面记录, 如实记载录入查询的时光、数量、录入查询人姓名等有关情景。 (六)数据库中的过期、冗余数据每半年进行一次清理, 清理中发现需要删除的数据, 应书面报省局信息中心, 经核对批准后方能进行。未经正式批准, 得擅自删除数据。 (七)数据库上传和接收数据, 按照本规定第四条办理。 七、各级信息中心应采取切实有效的措施, 保证工商行政管理数据标准的贯彻执行。在应用中发现数据指标体系有满足、适应工作需要的问题, 应及时书面报省局信息中心, 由省局信息中心统一做出修改。得擅自增加、减少或改变数据结构。 八、数据管理职责 (一)因违反上述规定导致工商行

13、政管理机关行政许可出现过错的, 按照国家有关规定和贵州省工商行政管理机关行政许可过错职责追究暂行办法追究有关人员的职责;因违反上述规定导致工商行政管理机关行政执法出现过错的, 按照国家有关规定和贵州省工商行政管理机关执法过错职责追究办法追究有关人员的职责。 (二)因违反上述第四条第(二)款、第六条第(三)款、第(四)款规定, 造成泄密的, 依据国家安全保密和计算机安全管理有关规定追究有关人员的职责。构成犯罪的, 移送司法机关追究刑事职责。 (三)除以上情形以外, 如违反上述规定, 视情景每次扣减该单位绩效分15分, 个人职责的追究办法, 由被扣分单位研究决定。 九、本规定适用于我省各级工商行政

14、管理机关的各类信息数据管理。 十、本规定自公布之日起执行。 数据管理制度(五): 第一章 总则 1。1 目的 为规范公司数据备份及管理工作, 合理存储历史数据及保证数据的安全性, 防止因硬件故障、意外断电、xx等因素造成数据的丢失, 保障公司正常的数据和技术资料的储备, 物制订本管理制度。 2、适用范围 公司各部门有电脑使用权限的员工 第二章 备份制度和要求 2。1 根据公司情景备份的数据分为一般数据和重要数据两种: 一般数据主要指:个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等; 重要数据主要包括:财务数据、服务器数据等; 2。2 各部门各岗位人员把电脑内的可外泄的

15、数据进行加密, 设置10位以上的密码, 密码3个月要进行更换; 2。3 除临时的文件外, 其他文件要用文件夹的形式分类存放, 即先建立好文件夹, 然后把相应的文件放到一样的文件夹中; 2。4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹, 并分配用户名和密码(每人都有自我的用户名和密码), 员工在自我电脑上经过网络, 输入自我用户名和密码即可看到属于自我的文件夹, 打开此文件夹后把自我电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中, 拷贝的周期是每周至少一次; 2。5 各部门负责人应严格执行公司规定, 如发现及时上传资料、故意隐瞒资料等, 将进行严肃处理; 2。6 网络管理员会抽查员工备份数据的

16、日期, 如发现一周以上未上传数据将进行警告, 一个月未上传数据的将进行问责; 网络管理员把员工上传的数据进行备份, 备份到另外介质, 如硬盘、移动硬盘、光盘等; 2。7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份, 备份数据的副本会保存到安全介质中; 附则: 本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜, 报请公司总经理后执行。 数据管理制度(六): 为规范对数据电脑的使用管理, 保证中心数据计算机安全、高效地运行, 加强对电脑资料与数据文件的保管、保密和电脑维护工作, 特制定以下规定: 1、将数据电脑落实到职责人, 数据电脑职责人负责设置进入电脑的密码和进入电脑文件的使用权限, 负责人将要做好电脑数据的保密、保管和软硬件的维护工作, 要定期或定期的更换一样保密方法或密码口令。 2、使用权限规定, 本数据电脑, 使用前需向该电脑负责人报告并说明理由。同时该机只允许本部门人员使用, 严禁外人或外部门人员使用本中心数据电脑。因工作原因需要使用的, 必须经中心领导许可, 方可使用。 3、在使用该机作心理测评时, 需登记数据机使用备案单经批准, 方可使用。测评过程中应由中心工作人员全程陪同并给予指导。 4、电脑操作人员

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