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文档简介
1、泓域咨询/ xx市消防泵项目汇报说明xx市消防泵项目汇报说明一、项目提出的理由坚持走绿色循环低碳发展之路,以转型升级和提质增效为核心,积极推进传统产业转型升级,发挥新兴产业引领作用,着力推进“中国制造2025”和“互联网”行动计划,构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型的现代工业体系,大力推行新型工业化,塑造生态型工业城市特色,全面实现小康社会的发展目标。消防泵是安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。无动力源消防泵按使用场合可分为:车用消防泵、船用消防泵、工程用消防泵、其他用消防泵;按出口压力等级可分为:低压消防泵;中压消防泵、中低
2、压消防泵、高压消防泵、高低压消防泵;按用途可分为:供水消防泵、稳压消防泵、供泡沫液消防泵。建筑给水排水工程采用的水泵,都为通用泵。不论其用于生活给水,立式管道泵还是用于生产给水,或是用于消防给水;也不论其是向水箱供水,还是向气压水罐供水,或是直接向用水设施供水,一概都采用通用泵。而实际上不同用途,不同场合的水泵要求是不相同的,应根据其不同情况选用合适的水泵。消防泵不同于通用泵,其产品特性表现为以下几个方面:(1)消防泵用于保证消防用水的水量和水压,涉及到人身安全和财产保护,必须运行可靠。因此,要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高。(2)消防流量相对有规律。消火栓给水系统以5L/s为级数递增。自
3、动喷水灭火系统以对应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。(3)消防泵用于灭火,要求迅速、及时,相应要求消防泵引水时间短,启动性能好。(4)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水,在火灾发展阶段按设计流量供水。当水泵流量扬程曲线较陡时,容易在小流量运行时产生超压现象,对此应采取相应技术措施。消防泵广泛用于环保、水处理、消防等部门,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。从国际看,和平与发展仍是当今时代的主题,
4、世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我省发展具有相对稳定的国际环境。从国内看,我国进入全面建成小康社会决胜阶段,经济长期向好基本面没有改变,发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但内涵和条件发生深刻变化。新常态下经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点,增长速度从高速转向中高速,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规
5、模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。明确了当前时期主要目标、重点任务、重大举措。国家加快实施“一带一路”、区域协同发展等重大战略,为借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,为稳增长、调结构、防风险、保民生拓展了新空间。全面深化改革破解发展深层次体制机制障碍,为补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。同时,必须清醒看到,在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题,发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出。二、项目及性质1、项目名称:消防泵项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx5、
6、项目联系人:彭xx三、公司基本情况公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用
7、,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全
8、、可靠、优质的产品和服务。四、项目建设原则1、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。2、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用,注重需求侧政策支持和引导,营造公平公正的竞争环境,加快推进新产品新服务的应用示范,将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给,培育符合市场需求新消费新业态,进一步激发市场活力。3、立足当前,着眼长远。树立产业发展全寿命期理念,综合考虑投入产出效益,选择合理的规划、建设方案和技术措施,避免盲目的高
9、投入,实现可持续发展。4、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调,实现合理布局,进一步提高产业集中度,促进有序发展。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xx,占地面积约215亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。2、项目建成后,形成年产xx消防泵的经营能力。3、本期项目建筑面积250485.24,其中:生产工程168624.10,仓储工程25415.81,行政办公及生活服务设施28496.82,公共工程27948.51。六、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观,加快转变发展方式,立足国内市场需求,
10、以技术创新和创意设计为动力,以品牌建设为重点,延伸产业链,注重增值服务,着重提高发展质量和效益,建立产学研用相结合的产业创新联盟,加快创新发展,加强节能减排与综合利用,打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业,促进产业转型升级,实现可持续发展。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案(一)建设投资估算本期项目建设投资83398.72万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个
11、月,其中申请银行贷款37561.71万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息920.26万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为17451.48万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资101770.46万元,其中:建设投
12、资83398.72万元,占项目总投资的81.95%;建设期利息920.26万元,占项目总投资的0.90%;流动资金17451.48万元,占项目总投资的17.15%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资101770.46万元,其中申请银行长期贷款37561.71万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):211200.00万元。2、综合总成本费用(TC):176283.93万元。3、净利润(NP):25487.20万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.89年。2、财务内部收益率:18.23%。3、财务净现值:22856.
13、73万元。十、保障措施(一)加强组织领导切实加强组织领导,贯彻落实创新驱动发展国家战略,发挥自主创新示范区建设领导小组等的核心作用。加强重大事项的会商和协调,明确责任分工和目标节点,切实做好重大任务的分解和落实。加快建立科技管理信息系统,统筹科技资源,促进开放共享共用。(二)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础,以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系,完善统计信息采集机制,加强对重点领域、重点企业、重点产品监测,及时掌握产业发展动态,分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(三)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准
14、自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用32175.5637949.242240.2872365.0886.77%1.1建筑工程费32175.5632175.5638.58%1.2设备购置费37949.2437949.2445.50%1.3安装工程费2240.282240.282.69%2工程建设其他费用8921.068921.0610.70%2.1土
15、地出让金3567.073567.074.28%2.2其他前期费用5353.995353.996.42%3预备费2112.582112.582.53%3.1基本预备费883.67883.671.06%3.2涨价预备费1228.911228.911.47%4建设投资合计83398.72100.00%综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费85767.07100061.58121503.35142945.12142945.12142945.12142945.12142945.12142945.122工资及福利费8672.
16、798672.798672.798672.798672.798672.798672.798672.798672.793修理费1700.941700.941700.941700.941700.941700.941700.941700.941700.944其他费用16581.1716581.1716581.1716581.1716581.1716581.1716581.1716581.1716581.174.1其他制造费用1127.371127.371127.371127.371127.371127.371127.371127.371127.374.2其他管理费用1572.161572.16157
17、2.161572.161572.161572.161572.161572.161572.164.3其他营业费用13881.6413881.6413881.6413881.6413881.6413881.6413881.6413881.6413881.645经营成本112721.97127016.48148458.25169900.02169900.02169900.02169900.02169900.02169900.026折旧费4472.054472.054472.054472.054472.054472.054472.054472.054472.057摊销费71.3471.3471.347
18、1.3471.3471.3471.3471.3471.348利息支出1840.521840.521840.521840.521840.521840.521840.521840.521840.529总成本费用119105.88133400.39154842.16176283.93176283.93176283.93176283.93176283.93176283.939.1其中:固定成本24666.0224666.0224666.0224666.0224666.0224666.0224666.0224666.0224666.029.2可变成本94439.86108734.37130176.141
19、51617.91151617.91151617.91151617.91151617.91151617.91利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入126720.00147840.00179520.00211200.00211200.00211200.00211200.00211200.00211200.002税金及附加507.24613.72773.43933.14933.14933.14933.14933.14933.143总成本费用119105.88133400.39154842.16176283.93176283.93176283.93176283.93176283.93176283.934补贴收入5利润总额7106.8813825.8923904.4133982.9333982.9333982.9333982.9333982.9333982.936弥补以前年度亏损7应纳所得税额7106.8813825.8923904.4133982.9333982.9333982.9333982.9333982.9333982.938所得税1776.723456.475976.108495.738495.738495.738495.738495.738495.739净利润5330.161
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