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文档简介
1、被审计单位基本情况表(行政事业)年月日单位:万元单位名称主管单位单位性质财务主管领导法人代码财务人员法人代表联系电话人员编制现有人数单位成立时间单位地址:内设机构及非独立核算下属单位设置情况(含批准设立部门、时间、文号)独立核算下属单位设置情况(含批准设立部门、时间、文号)经费来源工作职责年度财政财务收入支出情况以往接受审计情况银行开户情况财政拨款:其他收入:一般经费支出:下拨支出:经营收入:收入合计:专项经费支出:支出合计:内部审计建设情况备注:下属独立核算单位也需填此表填表人:苍南县审计局审计通知书苍审行通200812号专项审计调查通知书县属各行政事业单位:根据中华人民共和国审计法第二十七
2、条的规定,决定派出专项审计调查组,自2008年2月27日始,对全县行政事业单位2007年度部门预算编制、执行以及公用经费和工会经费使用管理等情况进行审计调查,必要时将追溯其他年度或延伸调查有关单位。本次审计调查的主要内容如下:一、全县行政事业单位部门预算编制及执行情况;二、调查单位业务招待费、公车费用、差旅费、印刷费等公用经费支出管理情况;三、工会经费的计提、拨解、收支情况;四、单位内部控制制度健全程度及执行情况;五、其他相关情况。请各有关单位认真做好自查工作并如实填报审计调查表。届时,请予以积极支持和配合。审计组长:林茶弟成员:张德雷陈胜超附件:苍南县部门预算编制及执行情况审计调查表(一)至(七)二八年二月二十六日主题词:审计调查通知苍南县审计局办公室2008年2月27日印发填表要求及说明一、各单位应在账表相符、账实相符的基础上填列。二、所有调查表上报前应经单位负责人审阅签字并加盖单位公章。三、在填表时若有疑问,请及时与县审计局行政事业审计科联系,联系人:张德雷联系电话:68881572、请各单位及时认真填列有关
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