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文档简介
1、存货内部控制管理制度第一章 总 则第一条:为了加强企业对存货的管理和控制,保证存货的安全完整、经济合理、 生产经营需要。根据中华人民共和国会计法 、企业内部控制基本规范、 企业财务通则及会计准则等,制定本制度。第二条:本制度所称存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。第三条:存货在同时满足以下两个条件时,才能加以确认: (一)该存货包含的经济利益很可能流入企业; (二)该存货的成本能够可靠地计量。第四条:存货的计价方法采用加全平均法,存货计价方法已经确定,不得随意 变更。第五条:企业存货管理包括存货的请购与采购
2、业务;存货的验收与保管业务; 存货的领用与发出业务;存货的盘点与处置业务等。第六条:本制度适用于存货管理各业务相关部门。第二章 机构设置及职责 第七条:企业存货管理由采购部门、仓储部门、财务部门负责管理。 第八条:采购部门负责存货的采购、入库工作,定期根据存货采购预算,制订 存货采购资金使用预算,严格执行询价管理制度,确保采购存货经济合理,确 保存货质量,保证存货的正常储备供应,按时办理存货入库手续和提交存货发 票; 第九条:仓储部门负责存货的入库、出库及保管工作,根据生产预算等及时制 订存货采购预算,负责存货入库价格的审核与确定、入库物质的验收与审核, 入库验收单的填制及报送,负责各类存货明
3、细账的核算,定期和不定期的组织 存货盘点等工作。第十条:财务部门负责存货采购所需资金的筹措,负责存货总分类账的核算工 作,负责审核存货购进的合法合规性、负责及时宣传各类法规政策,组织协调 定期进行清查盘点,负责应付款项的定期分析及信息反馈工作。第三章 请购与采购 第十一条:存货的请购与审批不能由同一部门担任。存货的请购必须由存货使 用部门及存货仓储部门提出,由仓储部门汇总提出存货请购申请,而请购申请 的审批按照授权审批管理制度办理。第十二条:存货请购的依据应当合理。使用部门必须根据生产预算、销售订单、 外协合同和使用部门库存量作为请购依据。第十三条:存货采购预算应明确采购存货的名称、规格型号、
4、材质、单价、数 量等内容。第十四条:询价与采购不能由同一部门人员担任,询价人员不能确定供应商。 第十五条:采购人员应按采购权限及程序采购。保证采购合理、合法、合规。 采购合同应按照合同法的规定签订并由财务部门,采购部门、内审部 门、仓储部门各保存一份。第四章 验收与保管 第十六条:存货需经检验的,由质量部门检验后方可办理入库手续。 第十七条:检测的依据是质量报检单、采购合同和企业内部质量管理要 求,检验合格后,质量检验部门填写质量检验合格单 ,并签名盖章。 第十八条:保管员应依据上述单据重点对存货查收数量、品种、规格进行查验, 并将查收情况填写购入商品交库清单。 第十九条:企业应设置数量、金额
5、材料明细账,由存货明细账会计负责记录, 数量明细帐,由保管员负责记录。第二十条:存货仓储方法:划分出 ABC类,分别管理;对贵重物品、生产用关 键备件、精密仪器、危险品等重要存货采取特别控制措施。第二十一条:仓储部门加强日常管理,严格按照规定存放,严格限制未经授权 的人员接触存货。建立健全存货的防火、防潮、防盗和防霉变措施。第五章 领用与发出第二十二条:使用部门根据领料预算审批单填制领料单 ,经部门负责 人审核签字后领料。如超出领料预算审批单范围,需经特殊授权审批后方 能领料。第二十三条:保管员凭领料单发出存货, 领料单超出领料预算审批 单范围不予发货。存货出库应交接清楚。第六章 盘点与处置
6、第二十四条:盘点分为日常盘点和年末盘点。 第二十五条:仓储部门对库存存货应当定期或不定期进行清查,随时盘点由库 管员负责,库管员要根据实际情况,随时清点库存物资,保证库存台帐记录的 数量和实际数量相符。 第二十六条:存货盘盈单、存货盘亏单上的存货盘盈、盘亏仅指由于收 发计量的误差或自然损耗而产生的。 第二十七条:年终由内审部门、财务部门、仓储部门组成盘点小组对库存存货 进行实物盘点,将盘点工作记录于盘点报表上,盘点过程中保管员不得记录盘 点表,参与清查的人员应在盘点表上签字,以示负责。实物盘点与帐面记录有 差异的应当查明原因: (一)属正常损耗范围的经仓储主管审查后报企业经理审核;按照规定的程
7、序 上报企业经理办公会议批准处理。(二)属非正常损耗范围的须查明原因分清责任,编制盘盈盘亏报告列明 差异情况和差异原因及相关责任部门的责任原因,提交给企业经理审核后,按 照规定的程序上报资产管理部门审批,在当年年底之前根据批示作出相应账务 处理。第七章 附 则 第二十八条:本制度与国家法律法规相抵触的,以法律法规为准; 第二十九条:本制度由财务部门负责解释; 第三十条:本制度自发布之日起执行。领料计划审批表年月日编号:生产计划订单号领用车间外协计划订单号领用材料材料名称型号规格单位数量备注审核: 批准: 保管员:材料采购审批表年 月 日 审批表编号:仓管审核:业务主管批准:采购主管:采购员:销
8、售订单生产计划外协计划日常仓储计划材料名称规格型号单位数量市场价格金额需货日期材料运费单 年月日 运输单位: 供应商:发票号材料名称规格型号单位数量运费单价金额备注仓库主管: 采购员: 保管:外购材料交库清单 年月日合同订单号:供应商:询价单号:材料名称型号规格单位数量单价(含税)金额交货日期保管员:采购员:发票号材料名称型号规格单位数量单价(不含税)金额备注材料入库验收单年月日合同订单号 :供应商: 询价单号:仓库主管: 采购员: 保管:材料暂估入库验收单合同订单号:年月日供应商:询价单号:合同订单号材料名称型号规格单位数量单价(不含税)金额备注材料运费暂估单合同订单号:年月日运输单位:询价单号:供应商材料名称型号规格单位数量运费单价金额备注仓库主管:采购员:保管:仓库主管: 采购员: 保管:询价审批表询价货品名称型号规格单位数量公示单价询价日期采购审批表单号:年月日询价单编号:询价员: 采购员:质量检验单年月日供货商: 交库清
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