出差管理制度(规范)_第1页
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文档简介

1、制度名称出差管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司内部因公出差的各级员工。第2章 出差程序与审核第3条 出差程序1员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由遣派主管视情况需要限定日期,予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理,亦应在出差完毕后尽快补办手续。2拟出差人员将填写好的“出差申请表”送行政部留存、记录考勤。3拟出差人员凭核准的“出差申请表”、“借款单”,可向财务部暂借相当数额的差旅费。待出差结束后 日内结清暂借款项,超过 日,财务部可将该

2、员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报销时再行核付。第4条 出差的审核1当日出差:如果出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2远途国内出差:_日内由部门经理核准,_日以上由主管副总核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。3国外出差,一律由总经理核准。第3章 出差费用报销规定第5条 住宿费、午餐费按费用标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的,午餐费、交通费、交际费不得重复报销。第6条 差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,否则一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给予不同程度的处罚。第7条 不同级别的员工共同出差,住宿、交通工具可按高级别员工的标准执行,其他费用标准不变。第8

3、条 国内外出差人员在同一城市出差停留_天以上的,自第_天起,住宿费、午餐费按_折给付,特殊情况由总经理审批。第9条 若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者,则按相应住宿费标准的一半支付。第10条 出差当日返回的不报销住宿费。第4章 附则第11条 本制度由行政部负责解释。第12条 本制度自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称出差报销管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为规范员工出差报销管理工作,合理控制差旅费用开支,参照公司相关规定,特制定本制度。第2条 适用范围公司内部所有人员出差费用的报销管理均参照本制度执行。第2章 差旅

4、费报销管理第3条 交通费报销1出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车,原则上应出具运输部门的车船发票。2对于出差人员乘坐飞机要从严控制,若因任务紧急需乘坐飞机,事前须经公司总经理审批,机票由公司直接联系订购。3如出差人员随车到目的地,未发生车船票,则不报销交通费。4出差人员出差期间,城市公共交通费凭票报销,但须说明事因,注明起点至终点。第4条 住宿费报销1出差人员的住宿标准依岗位级别确定,高层管理人员_ 元/天,中层管理人员_元/天,基层人员_元/天;如有特殊情况经总经理批准,可提高住宿标准;身兼多职的,按职别最高的标准执行。2由接待单位免费接待或无住宿费收据的,一律不予报销住宿费。第5条 其他费

5、用1出差人员的伙食补助费不分途中和住宿,按不同地区差异给予补助;一线城市每人每天补助_元,二线城市每人每天补助_元,三线城市每人每天补助_元。2市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。可发给午餐补助费,超出市区范围的,发给出差补助费_元/天。第6条 外出参加培训、重大活动或参加有关会议的人员,交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由公司安排食宿的,不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。第3章 差旅费报销有关注意事项第7条 凡公司开展业务需发生费用时,均应事先申请,经部门经理同意,报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出,财务部门有权拒绝办理,且费用由个人自理。第8条 车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间和票价等)并由其部门经理签字证实后予以报销。第9条 出差人员应在回公司后_天内报账,需延期报销的应有书面申请并由主管领导审批。第10条 出差人员必须认真执行任务,在指定出差地点、区域内积极主动地完成任务,凡乘出差之机因私事绕道或往返中增加停留地点所发生的车票、住宿费一律不予报

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