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文档简介
1、精品文档 学校物品米购制度 为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流 程,明确责任,统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭 节约的现代办公方式,使学校物品采购程序化、规范化、制度化, 结合本校实际情况特制定本制度: 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则, 采购原则上实行学期初按经费预算的计划, 基本一次购买到位。中 途确需购添物品,应由学校各处室年级事先提出购买申请, 按照审 批的程序,统一购买。由各处室年级主任填写 物品采购申请单, 提出申请,注明名称、品种、规格、数量、用途,填写项目应完整、 准确。报分管校长审核签
2、字,校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则,力争少花 钱多办事。3000元以内的购置,一般由各处室年级主任填写申请、 经主管副校长审核、报校长批准;3000元以上的购置,经学校校委 会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行, 购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时,吸收专业 人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度,认真考 察市场,货比三家,所购物品物美价廉,并对所购物品的质量和价 格等负责。学校成立大额采购小组,由有关行管人员、具体经办人 员组成,必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置, 由大额米购小
3、组负责。 四、凡是纳入政府集中采购的项目,无论数额大小,一律严 格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后,采购人员及时将实物交给保管员,做好入 库登记或固定资产登记,有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时,一次一清。购物三天内,采购人员负 责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字,到财务 处报销。因特殊原因不能立即结算的,也必须在三天内履行清单的 审核签字手续,日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关 人员,要严格执行采购制度,照章办事。个人签字要认真审核,逐 级签字,逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为,学校不予承认,不予报销, 后果由经办者个人负责;情节严重的,追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽
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