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文档简介
1、中山桑芭丝服装有限 公司 程序文件 不合格品操纵程序 编号:S-QP-18 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年 月 页码:第1页,共3 拟制:审核:页 批准: 3 / 7 1. 目的 确保不合格品能由权责单位迅速加以管制,防止不合格品的误 用、混用,以及品质问题再扩大发生,并确保出货产品质量符合客户 要求。 2. 适用范围 适用于原材料、半成品、成品及交付后发觉的不合格品的操纵。 3. 职责 3.1质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标 示。 3.2前预备部负责进料及裁片不合格品的操纵与处理。 3.3车缝部负责制程不合格品的操纵与处理。 3.1后整部负责成品不合格品
2、的操纵与处理。 3.5业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品的 处理。 4. 工作程序 4.1进料管制 4.1.1若进料检验发觉布料、辅料、外发加工品规格不符,要进 行标示、隔离放置,并及时报告上级主管,以便作出退货处 理。 4.1.2若生产总监依照生产进度需特采,则按特采管制程序 执行,反之做退货处理,由布仓或辅料仓安排退货。 4.1.3若发觉来料加工原料不符合客户的规格要求,应及时通知客 户,必须收到客户书面核准通知后才能生产,IQC质检员须记 录不合格的实际情况。 4.1.4若生产部门发觉有不合格的原料,经质检科判定后,到仓库 做退换处理。 4.2不合格半成品管制: 在制程中检查发觉不合格半成品,应该进行评审和处置,分不按百分 之百检查后不合格半成品管制(见2 4.2.1 )或抽查后不合格半成品管制(见 4.2.2)方
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