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文档简介
1、定资产编码规则管理原则标准化文件发布号:(9556EUATWKMWUBWUNNINNULDDQTYKII固定资产编码规则管理规则1.0目的:为了加强公司固定资产管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,使公 司固定资产得到有效管理,特制定本制度。2.0适用范围:公司所有固定资产均用。3. 0权责:3.1人力资源部:负责公司全部办公资产管理。3. 2生产部:负责公司全部生产设备资产管理。3. 3品质部:负责公司全部检验、检测设备资产管理。3.4财务部:负责固定资产的帐管理固定实物稽核。3. 5各权责单位:指定适当固定资产保管人配合人力资源部、财务统筹管理、盘点、 维护及保养本单位资产管理。4.
2、0定义:固定资产:是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等。包括不属于生产经营主要设备的物料,但单 位价值在1000元以上,并且使用期限超过1年的,也应作为固定资产管理。5. 2固定资产的管理:5.2. 1固定资产采取由责任部门控制,各使用部门分散管理原则进行管理。5. 2.2各权责部门设置“固定资产实物台帐”(附件1),建立固定资产履历 卡”(附件2)。5. 2. 3责任部门对固定资产进行统一分类编号。5.2.3各权责部门对固定资产的管理、使用落实到使用人(机器设备落实到组)。5. 2. 4对固定资产的技术资料,山责任部门统一存档管
3、理,相关部门在维修时, 所需相关的技术资料,经行政管理人员同意,使用完后应将其资料交还于 行政。5.3固定资产核算:5. 3.1财务部为公司固定资产的核算部门5.3.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐5. 3. 3 财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理5. 3. 4 财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点,做到帐实相 符,保持帐、物、卡一致。5.4固定资产的购置5.4.1各部门需购置固定资产,需填写“请购单”(附件3),由部门主管、公 司副总经理或总经理批准。5.4.2 经批准后,由经理室安排专人负责釆购,填写“采购单”(附件4), 报经部门主管、经理室及总经理批准。在此
4、表中应详细填写固定资产名 称、规格、型号、3家以上供货厂商报价以备合理釆购。5.4.3固定资产收到后,由责任部门和使用部门负责人共同验收,并填写“固定 资产验收清单”(附件5) 式三份,在验收清单中应详细填写固定资产 名称、规格型号、金额、供货厂商,并同时对固定资产进行编号。一份由 使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交资产管理部门 填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。5. 5固定资产报废5.5.1当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请, 填写“设备报废申请单”,交固定资产管理部门报财务主管和经理室审 批。5.5.2 经批准后,固定资产管理部门对实
5、物进行处理。处理后对台帐及固定资 产卡片进行更新,并将处理结果书面通知财务。5. 5.3财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行帐务处 理。5. 6固定资产编号5.6.1编号原则:公司总部、事业部、使用部门、设备类别、四位流水号编制。 OTOTOTS一PZJC- XXXXT 强流亦孑(众而亓起编)备识别码k部门代码k事业部代码欧拓科技代码(总部)5.6.2各部门相应的编码代码表:事业部代码部门代码设备类别代码奥力正格ALZG行政部XZ检测、检验设 备JC欧拓斯OTS口口质部PZ生产设备SB欧拓总部OTOT资材部ZC治装夹具ZJ部门代码生产部SC办公设备BG营销中心XS工程部G
6、C研发中心YF仓管部CG管理中心GL包装部BZ财务中心CW计划部JH人资部HR5. 7固定资产的清查5.7. 1公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由人力资源部、 财务部、使用部门共同执行。5. 7.2固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”(附件10),详细反应所盘 点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏,须编报“固定资产盘盈盘亏 报告表”,列出原因和责任,报部门主管审核、副总经理、总经理、财务批 准后,财务进行相应的帐务调整。5. 7. 3人力资源部或责任部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。5. 8对本管理规则如与公司体系程序文件不相符之处,以程
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