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文档简介

1、安徽分公司财务管理制度为规范安徽分公司的各项管理工作,在努力增加销售收 入的同时更好地提高效率和效益,针对安徽分公司的实际情 况,经分公司会议讨论决定制定本制度,具体如下:一、借款的有关规定1:出差人员暂支差旅费款,必须先到财务部门领取“领 款凭证”,填好该凭证后先经财务审核,再由分公司经理或 经理授权人签字后,方可借支,前次借支出差返回时间超过 三天无故未报销者,每延迟一天扣其所报差旅费金额的 1% 并不得再借款。2:公司员工一般不允许因私借款, 如有特殊原因需要借 款的,需注明理由和还款期限, 1000 元以内由财务审核、分 公司经理审批, 1000 元以上报总部由财务副总审批。 还款期

2、限内不还清欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。并视具 体情况对当事人处以所借款额 10% 30%的罚款。3:试用人员借支差旅费,若借款人未能偿还借款,由分 公司经理或其委托人负连带责任。4:借款出差人员回公司后,三天内应到财务部报帐,报 帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财 务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行 其所欠款项的 10% 30%的罚款。二、费用管理制度1、手机费因本年度业务拓展的需要,各办事处主任常出差在外,相互联系的费用较高,分公司会议决定其报销额度:徐州、阜阳、安庆为300/月,蚌埠400元/月,合肥、芜湖为 500元/月,正副经理每月各为 80

3、0元与700元,若每月实际开 支金额少于其额度内按实际报销,超额度的超额部分自负。另外分公司原则上不允许办事处人员向专卖店(商场)营业 员借身份证办理手机卡事宜,如果双方同意则后果自负,外销员每月定额补贴 50元,不得报销相关支出。2 、办公及日用品各办事处设采购员一名,负责采购日用品和办公用品。办事处可统一购买报销的日用品为香皂、 洗衣粉、卫生纸等。 不得报销的日用品为护肤品、 牙刷、牙膏、洗发水、毛巾等, 为此分公司发给每人每月 10元补贴自购。3 、差旅费原则上要求出差晚上回办事处住宿,如要在外留宿须向经理请示,如无特殊情况,出差不得报销误餐补助,交通费凭车票报销,票面上注明何日去何地,

4、不得随意打白条。差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费,其最高报主任以下费用交通费实支实支实支实支每日住宿费15(100140120每日 早餐 10101010餐费 中晚餐 20202020每日杂费10101010分公司人员一般情况下不得乘坐飞机,如有特殊情况需 乘坐飞机的需经主管副总审批,除分公司经理和副经理外其 他人不得乘坐软卧,如乘坐者则由乘坐者自行负担软卧票面 金额的30%;餐费在标准内以符合要求的票据报销,超标准的自付,由公司,代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待 费的不得报销餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式,分 别为早餐5元、中晚餐各15元。杂费凭正规票据报销,无 补贴。

5、已报销手机费人员不得报销电话费。4、业务招待费招待工商、税务、商场经理等相关人员要先电话或书面向经理上报批准,因各办都已聘保姆,代理商一般在家里就 餐,如未准备而在外招待的要有两人以上签字证明,客人留 宿也需要两人以上签字证明。报销必须提供正规的单据,同 时写清事由、请客对象、人数等,否则不允许报销。5、伙食费各办按原总部标准加保姆工资为最高伙食费额度,不得 超出,否则自负,合肥分公司因人数较多,月标准为 3000 元。6 、促销费 商场的促销费要根据与商场签订的合同来付款,各办人 员不得随意向代理商许诺给促销费,否则后果自负。7 、运费 仓库收发货由仓管员付款后取得对方收据(注明件数、 金额

6、),市内运杂费由送货员付款开单报销(注明次数、金 额)8 、费用报销程序 各办费用单据要分类粘贴,由经手人签字,主任预审签 字后先行报销,经财务部门审核并经分公司经理签字后确 认,如有不合理支出, 分公司有权追回所报金额并予以批评, 开拓部人员费用不得办事处报销。各部门都要本着节约的原 则去开展各项业务。三、现金的管理各办主任不得掌管现金及存折,出纳人员必须将个人现 金与办事处现金分开,确保帐面金额与实有金额相符。分公 司经理与财务部不定期抽查,如发现帐实不符、白条抵库等 现象,出纳员不能给出合理说明的将视情节轻重予以处罚。 现金帐不得涂改、挖补、乱擦,如记错可在该行划红线并加 盖私章,于下行

7、重新填写,现金收付均要编号并加盖“现金 收讫、付讫”章,存折要定期销户,结出利息上缴办事处, 出纳必须将汇款单传至分公司, 3 月起工资由分公司统一发 放,外销员每月 500 元,副主任以上每月 1000 元,余额年 底集中发放。四、仓库管理1 、清单的保管:每批货到首先要取出清单,不得再出 现清单随货发到代理商造成办事处在价格上处于被动的局 面及使财务人员核算利润时可能出现误差。2 、货物的入库:仓管员收货收货时开具入库单,如与 清单有差异要另填差异报告单以备查验和调整。3 、仓库进度表的编制:仓库根据商场(专卖店)的补 码单配货, 登录仓库出库登记簿,据此开送货单,送货员核对无误交付 营业

8、员验收签字后将仓库联交给仓库员,仓库员再据此和入 库单一同做进出库日报表,最后登记进度表。每日进出库报 表均要在当天晚上 18: 00 前传至分公司,由分公司输入电 脑存档。分公司不定期对各仓库进行实际盘点或与进度表核 对,如有误仓管员要直接向经理解释清楚。另外商场调价和代理商冲价,赠送他人都要经主任签字 并单独开单,送商场专卖店的配件也要单独开单,移库单项 目填完整不得涂改,要加盖作废章后重开。专卖店领取小票 时办事处要登记起讫号码和本数,每开一本就要上交注销; 公司人员禁止在商场或专卖店收取厂价,特殊情况下收取厂 价的可由仓库补给商场同货号鞋,再由仓库开零售单,若仓 库无此货号鞋,再由仓库开零售单,若仓库无此货号,方可 予以冲红。五、处罚规定1 、仓库收货时未根据实际数开具入库单或验收入库调 整单的将仓管员处以 50 元罚款。2 、库盘点时双数相差 5 双以上的仓库管理员如无合理 解释,要赔偿所少双数的双倍金额。3 、特殊情况收取厂价(商场)冲红的要和调货冲红分 开开单注明,未按规定的每次对送货员处罚 20 元。4 、现金帐不按规定或更改错帐的每处以 10 元对出纳进 行处罚。5 、如有未经审批的个人借款,一经发现除予以追缴外 还要对出纳员予以借出金额的 10%罚款。6 、费用票据票面涂改或没有分类粘贴的不予以报销, 否则对出纳员进行票面金额

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