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文档简介
1、物料出入库管理暂行细则第一条: 为加强公司物资材料管理,规范物资材料进销存流程,结合本公司的实际情况,制订本细则。第二条: 本细则由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或部门必须严格遵照执行。第三条: 管理内容和范围。一)本细则所指的物资材料(以下简称物料),泛指与公司基础建设、生产经营相关,时常经由仓库或容器存放,且 经由库管员建立台账记录管理的内容,包括:液体1 、公司的产成品、 各车间正常生产所需的各种固体、 原材料;、各车间正常生产所需的各种设备、 备品配件、 仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公 用品;3 、实验室正常做实验所需的各种实
2、验仪器设备及配件、 璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用 品、防护用具等;5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。二)本细则所指的“采购员”,泛指购买物料的所有人员,包括公司领导及其他员工。第四条: 出入库等常用单据及说明。1、请购通知单 ,以下简称“请购单”2、材料入库通知单 ,以下简称“入库单”3、材料领料单 ,以下简称“领料单”4、材料出库通知单 ,以下简称“出库单”5、提货单6、材料退料单 ,以下简称“退料单” 。为简化流程,便于操作,上述单据除了“请购单”需要最后由领导在“核准”上签字后,方能进行生效采购外,其它的 出入库存单暂不需要由公司领导签字,只由
3、经办及库管人员签 字即可。退料单是生产线未用完原材料退回仓库的凭证,也是客户退货换货的凭证。目前还没有退料单。第五条: 工作岗位。目前由于公司生产经营规模偏小, 人员配置因此也不齐备,公司为此要求全体员工在必要时,一人双岗或多岗。根据目前实际情况,经理办公会决定: 员”或“库管” ,由现任库存管理员杨素芳负责。1、库存管理员和仓库保管员定为一人,以下简称“库管2、财务室出纳员向丽姣兼任产成品的发货工作,由其收款,并开据“发货单”3、车间统计员职责暂由厂长或班组长代理,负责车间已领用物料的安全完整、账实相符。4、所有车间(含新车间)的设备安装工作、零配件领用与更换,均由安装环节班长杨永红负责。安
4、装环节根据需要在库 管员处开据领料单 , 领用当前需用的物料,一般不库存多 余的物料。省去安装环节单独立账登记的工作,但安装环节有 责任保证其负责安装期间的设备的安全完整。5、其他有需要兼任的工作,同样的由经理办公会指定。第六条: 工作时间。由于车间生产时, 实行的是 24小时运转, 在此情况下的原材料领料工作和产成品出库工作也不能间断,为此规定:每星期的周一至周五,每天的上午 8:00 时至 12:00时,午的 14:00 时至 17:00 时,由库管员杨素芳负责。其余时 间全部由厂长程厚明负责。厂长负责的时间段内,所发生的领料及其它出入库存工作由厂长办理,在库管员杨素芳当班时,厂长要及时详
5、细地向其 说明经手情况,以便于其记录登记,和敦促有关人员补全出入 库存手续,实现无缝作业。第七条: 物料采购。所有物料采购前,必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划,报库管员查实是否有库存。如没有需采购的,则由仓库 和采购人员共同确认后, 由采购人员开据 请购单 ,并在“申 购人”上签字,交库管员在“仓库保管员”上签字,再由采购 人员交公司领导在“核准”上签字,方可进行采购。请购单有白、红、绿三联,白联交库管员存档,红联由采购人员撕下作采购和费用报销用,最后随同发票报销。绿 联由采购人员留存。对物料的出库使用, 各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库
6、应及时 和采购人员沟通,尽快确定采购计划。第八条: 采购入库程序。1 、物料购回后,库管员凭采购员交来的请购单、填 写清楚完整的销售发票或收据,核对购入的物料,经确认准确 后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手 人签字,或者物料和票据明显不符的情况,库管员有权拒绝该 批物料入库,并协同采购员和使用部门一起查明情况后方可入 库。入库后,必须由库管员开据入库单,填写的内容必须 和销售发票(或收据)上的内容一致,并在“保管员签字”上 签字,然后由采购员在“采购员签字”上签字。入库单分为“白、红、兰、绿”四联,白联是库管员的存根,红联撕下交给采购员,作为其找领导进行费用签字报销的 入库
7、证明附件,兰联由保管员撕下,及时交给会计,便于会计 与各方检查核对, 绿联由库管员撕下, 作为当月汇总装订凭证, 及与会计对账及用。第九条: 采购员找领导签字报销费用时,必须向领导提供经库管员签字确认过的请购单,由库管员开据的入库单、和销售方提供的销售发票 (或有效收据) ,发票 (或收据 )必须注明物资名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日 期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的物料不可以混用张单据。满足以上条件方可签字报销。第十条: 物资先回,发票或收据后到情况的处理。这类情况分以下两类: 1、销售方不能提供发票或收据; 2、销售方近期可开据发票或收据; 第一类情况,采购人员在口头请示
8、公司领导后,可用白条自制报销凭证,凭自制凭证找库管入库,开据入库单,随 同入库单找领导报销。第二类情况,采购人员可视实际情况处理。即A、发票或收据不能及时回, 又需要及时报销的, 采购员在口头请示公司领导后,可用白条自制报销凭证, 找库管员入库,并开据入库单,随同入库单报销。报销时,采购员必须向 财务室的出纳员说明情况,以便出纳员将此发票单独存放。正 式发票或收据回来后,不再需要找领导签字,而是直接交给出 纳员,作为会计处理的正式凭证,领导原签字的白条凭证作为 附件附后。B、预计发票或收据近期可回时, 采购员可先将物料交库管员存放仓库,库管员根据实物开据入库单,但并不签字,等发票回来后,再由采
9、购员找库管员补签字,才算正式入库。之后再报销,报销程序同上。C对后期可以回来发票, 又先用白条报销的采购,采购员10有责任及时收回发票或收据,并及时交给财务人员处理。由于 出纳员处单独存放着这类已经报销的白条,所以出纳员也应实 时敦促采购员交来发票。条: 先付款,物资未回的情况处理。这种情况只有经公司领导授权才能进行。未经请示这样做的,则自行负责。任何情况下,先付款,物资未回时,都不能 要求库管员开据入库单 ,更不能报销费用。第十二条: 领料出库程序。所有物料领料出库时,必须由物料使用车间或部门的专人口.号、开具领料单报给库管员,领料单上必须注明所需的物料的 名称、具体型号、数量、用途等基本信
10、息,并由领料人在“领 用人签字”后签字。库管员在收到清楚有效的领料单后,立即 按照要求备齐物料, 在最短时间内将物料交给使用车间或部门; 如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有领料人签字,或者 物料和票据明显不符的情况, 仓库管理人员有权拒绝物料出库, 并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。采购员采购物料后,又要直接领用的,必须先入库,完成入库和领料的全部程序后,方可领用。对于采购后不入库,而自行使用的,需经过领导同意方可,但必须完成入库和领料的 全部手续,否则领导不能为其签字报销采购款项。第十三条: 销售出库程序。产成品的销售出库 (含其它物料的销售) ,先由出纳员根据领导指示办
11、理收款手续,或待收款程序,再由其开据提货单。提货单有五联,提货单上应详细注明购货单位名称,销售产品 品名,数量,并在“发货员签字”上签字。提货单有五联,第联是存根,第二联交给公司会计,第三交给提货人;第四联 交给司机作结算运费的凭证;第五联交给库管员。库管员根据第五联提货单发货数量登记账簿,在月末据此开据一张总出库单,随同月末汇总表一同报送会计做账。第十四条: 产成品入库程序。经车间生产加工后的合格成品入库以下简称“产成品” ),由厂长和库管员共同确认产成品数量后,由厂长开据入库单,将入库单的“采购员签字”三个字划掉,之后在“采购员签字” 后面签字。 然后交给库管员在 “保管员签字” 后签字。
12、第一联(白入库单的红联(第二联)由厂长交给会计,暂定为一个月交付一次; 兰联(第三联) 则当时撕下交给库管员; 联)是存根留存,绿联(第四联)由厂长撕下,作为月末与库 管员等人员的兰联汇总对账用。第十五条: 产成品作为原料进行二次生产加工的处理。分别作入库和领料处理, 即:第一车间生产出的 A产成品,作为第二车间的原料再生产B产品时,应先作为一车间的产成 品入库,办理入库手续,再开据同等数量的领料单作出库,其 实物不需要退回仓库。第十六条: 车间材料退领料流程及相关规定。注:目前一个车间就是一条生产线,一条生产线只生产种产品,一条生产线视同一个车间。所以目前只规定车间的简 单退领料流程。今后一
13、个车间有多条生产线相互退领料时另行规定。生产线退料有“假退料”和“正常退料”两种,其目的是为了准确区分各种产品当月实际耗用的材料成本。 办理退料时, 必须是库管员、车间统计员及当班班组长一起计量,并确认签 名(必须保证数字真实、准确)。办理“假退料”手续的实物 不用退回仓库, 但办理正常退料手续的实物必须全部退回仓库, 主要出现在以下情况:1、同一条生产线上 A产品生产完后准备生产 B产品,且材料同样适用于B产品,需要办理“假退料”手续,即开具A产 品的退料单的同时开具 B产品的领料单,将 A产品未耗用的原 材料数量成本转嫁给 B 产品继续耗用。此种情况暂时不存在。2、不同生产线之间材料的调拨
14、,需办理“假退料”手续,即开具原生产线材料退料单的同时,开具新生产线材料相同名称、相同数量的领料单。(办完手续后实物要立即转移到目标 生产线)3、月底, 如生产线处于生产过程中, 生产线结余的原材料应办理“假退料”手续,即开具当月最后一天某产品的退料单 的同时开具次月 1 日的领料单,将当月未耗完的材料转嫁到下 月同品种继续耗用。4、月底, 如生产线维修等原因暂时不生产, 生产线结余的原材料也应办理“假退料”手续,方法同上。5、某产品多余原材料不再使用, 需办理正常退料手续,填制当月的退料单,以冲减当月该原材料的实际领料数。(办 完手续后实物要立即转移至仓库)第十七条: 仓库退领料。指的是客户
15、退货换货。1、客户退货。根据公司领导的通知安排,有客户退货时,由库管员(或其他经手人)根据客户退回的实际入库数量开据退料单,在退 料单上注明“退货”。再由退货单位或运输单位签字确认,并 将第二联及时交财务核对入账。2、客户换货。根据公司领导的通知安排, 有客户以原购货物换新货物时,由库管员(或其他经手人)根据客户退回的实际入库数量开据 退料单,在退料单上注明“换货”。并由退货单位或运输单位 签字确认,第二联交财务。换出货物时,由出纳员向丽姣开据 发货单,在发货单上注明 “换货” 。其它流程与销售货物同样。差价根据实际情况结算。3、库管员和出纳员必须在退货换货当天向公司领导反馈操作结果。第十八条: 每次大宗原材料进厂入库前,必须由采购人员通知仓库,按照
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