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文档简介
1、关于焊接钢管项目立项申请报告一、项目名称(一)项目名称焊接钢管项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积133333.00约200亩1.
2、1总建筑面积238741.82容积率1.791.2基底面积79999.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩380.732总投资万元100549.772.1建设投资万元80978.862.1.1工程费用万元69460.172.1.2工程建设其他费用万元9673.302.1.3预备费万元1845.392.2建设期利息万元1019.412.3流动资金万元18551.503资金筹措万元100549.773.1自筹资金万元58941.303.2银行贷款万元41608.474营业收入万元191400.00正常运营年份5总成本费用万元154437.606利润总额万元36033.137净利润万元27
3、024.858所得税万元9008.289增值税万元7743.8510税金及附加万元929.2711纳税总额万元17681.4012工业增加值万元59323.8413盈亏平衡点万元77015.13产值14回收期年5.60含建设期12个月15财务内部收益率20.87%所得税后16财务净现值万元28355.47所得税后三、项目建设背景焊接钢管行业与上游原材料供应商和下游行业如低压流体输送、建筑结构用管等行业有着密切的关联性。焊接钢管行业的上游企业为热轧钢带、热轧卷板制造企业,即上游行业为炼钢业。我国作为世界钢铁大国,粗钢产量及钢铁表观消费量位居全球首位。从全球范围看,我国为钢管产量大的生产国家,生产
4、钢管产量占全球总产量的60%左右,2018年,我国焊接钢管和无缝钢管的总产量为7320万吨,2019年1-11月全国焊接钢管产量为5183吨,同比增长12.1%。我国焊接钢管生产企业区域集中程度较高,主要集中在经济活跃、水陆运输便利、靠近原材料供应地和产品销售地的地区,即华北、华东两大地区,华北以天津、河北为主;华东以浙江、江苏以及山东地区为主,上述两个区域焊接钢管的产量占全国焊接钢管产量的70%以上。焊接钢管生产企业区域高度集中产生了产业集群效应,在该区域内表现出产业的主导性、产品的关联性和专业的配套性等特征,有利于产生规模效应、降低交易成本、提高产业创新能力。在国家发改委发布的产业结构调整
5、指导目录(2011年本)(2013年修订)中,“城镇地下管道共同沟建设”、“沼气管道供气”和“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”等管道相关产业均被列入“鼓励类”产品目录。国务院办公厅发布国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见,提出推进建筑全装修,促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用,提高装配化装修水平。上述产业政策均极大的推动了下游市场对焊接钢管需求量的提升。受国内经济长期增长的拉动,我国粗钢产量及钢铁表观消费量持续增长。随着供给侧改革和环保限产等政策和措施的推进,近年主要原材料带钢和锌锭价格持续上涨且短期内出现波动,给焊接钢管生产企
6、业带来了一定的流动资金压力。钢管产品主要应用于流体输送、钢结构建筑、机械工业制造等领域,被誉为工业的“血管”,是不可或缺的主要钢材品种。钢管产品在技术结构上主要分为焊接钢管和无缝钢管。我国在“十三五”期间将以内需拉动为主,经济发展仍将保持平稳较快势头,国内生产总值增长速度将保持在6.5%7.0%的合理区间运行,国家将积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,重点实施京津冀协同发展、雄安新区建设、“长江经济带”和“一带一路”等战略。另外,我国基础设施和民生领域有许多短板,“十三五”要启动一批规划重大项目,城市轨道交通、民用航空、电信基础设施、海绵城市建设等重大项目建设都将带动焊接钢
7、管行业的发展。未来五年,地区发展站在新的历史起点上。从国际形势看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命与产业变革蓄势待发,世界经济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看,经济发展进入新常态,中国经济发展长期向好的基本面没有变;经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变;持续增长的良好支撑基础和条件没有变;经济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”地区发展面临着许多难得的机遇,主要表现为:国际经济和区域经济格局的深度调整为地区跨越式发展带来了重大的开放性机遇;国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和全面深化改革、全面推进
8、依法治国为地区经济社会发展注入了强大的动力性机遇。同时,当前时期经济社会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会,又要推动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。综合判断,当前时期是与全国同步全面建成小康社会的决胜期,是地区全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期,是结构调整和经济转型升级的攻坚期,是“四化”同步的加速推进期,是抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期,总体是有利因素大于不利因素,机遇大于挑战。地区上下必须树立问题导向及机遇意识,积极适应把握引领新常态,以中国特色社会主义政治经济学为指导,认清跨越式发展的必要性和紧迫性,担当历史责任,走出一条
9、超常规、以实现经济转型升级为着力点的跨越式发展的路子,赢得主动、赢得优势、赢得未来。四、发展思路推动产业转型升级,发展壮大新兴产业,全面提升产业整体发展水平。五、项目建设方案(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx焊接钢管的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积238741.82,其中:生产工程151631.61,仓储工程38015.91,行政办公及生活服务设施22846.36,公共工程26247.94。二、投资规划方案(一)建设投资估算本期项目建设投资80978.86万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12
10、个月,其中申请银行贷款41608.47万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1019.41万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为18551.50万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资100549.77万元,其中:建
11、设投资80978.86万元,占项目总投资的80.54%;建设期利息1019.41万元,占项目总投资的1.01%;流动资金18551.50万元,占项目总投资的18.45%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资100549.77万元,其中申请银行长期贷款41608.47万元,其余部分由企业自筹。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资100549.77100.00%1.1建设投资80978.8680.54%1.1.1工程费用69460.1769.08%1.1.1.1建筑工程费30290.2630.12%1.1.1.2设备购置费36916.1836.71%1.1.1.3安装工程
12、费2253.732.24%1.1.2工程建设其他费用9673.309.62%1.1.2.1土地出让金5853.085.82%1.1.2.2其他前期费用3820.223.80%1.2.3预备费1845.391.84%1.2.3.1基本预备费863.680.86%1.2.3.2涨价预备费981.710.98%1.2建设期利息1019.411.01%1.3流动资金18551.5018.45%七、财务指标分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):191400.00万元。2、综合总成本费用(TC):154437.60万元。3、净利润(NP):27024.85万元。(二)经济效益评价目
13、标1、全部投资回收期(Pt):5.60年。2、财务内部收益率:20.87%。3、财务净现值:28355.47万元。八、建设期安排12个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入124410.00143550.00153120.00191400.00191400.00191400.00191400.00191400.00191400.002增值税4645.135530.485973.157743.857743.857743.857743.857743.857743.852.1销项税16173.3018661.5
14、019905.6024882.0024882.0024882.0024882.0024882.0024882.002.2进项税11528.1713131.0213932.4517138.1517138.1517138.1517138.1517138.1517138.153税金及附加557.41663.65716.77929.27929.27929.27929.27929.27929.273.1城市维护建设税325.16387.13418.12542.07542.07542.07542.07542.07542.073.2教育费附加139.35165.91179.19232.32232.32232
15、.32232.32232.32232.323.3地方教育附加92.90110.61119.46154.88154.88154.88154.88154.88154.88项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00124410.00143550.00153120.00191400.00191400.00191400.00191400.00191400.00NaN1.1营业收入0.00124410.00143550.00153120.00191400.00191400.00191400.00191400.00191400.001
16、91400.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出80978.86117506.80119739.34137088.18154539.35148973.90148973.90148973.90148973.90148973.902.1建设投资80978.860.002.2流动资金12058.481855.1512986.055565.452.3经营成本104890.91117220.54123385.36148044.63148044.63148044.63148044.63148044.63148044.632.4税金及附加557.41663.65716.77929.27929.27929.27929.27929.27929.272.5维持运营投资3所得税前净现金流量-80978.866903.2023810.6616031.8236860.6542426.1042426.1042426.1042426.1042426.104累计所得税前净现金流量-80978.86-74075.66-50265.00-34233.182627.4745053.5787479.67129905.77172331.87214757.97
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