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文档简介

1、配件出库管理规定 1. 目的 规范配件出库管理行为,明确配件出库管理制度,使配件出库过程:凭据有效、 计量准确、名实相符、记录清晰、便于追溯。 2. 范围 本规定适用售后服务经营单位备件库的配件出库管理。 3. 职责 3.1备件仓管员负责本单位仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理, 对库存配件出库负具体管理责任; 3.2备件主管负责本单位备件管理,对备件仓库管理进行把关、督促,对库存 配件出库管理负直接领导责任; 3.3备件运营管理部负责督促相关责任人认真执行本规定,协调本单位各部门 之间有关备件方面的工作关系,对本单位的备件管理负总责。 4. 零件报价 4.1备件部应主动了解厂家备件

2、供应情况,动态掌握配件销售价格变化情况, 及时更新配件价格表。 4.2常用配件价格应在接待区域醒目位置予以公布。 4.3备件部报价人员必须对所报出的价格负责;受理前台接待人员、车间维修 人员及客户询价时,必须严格按统一规定的价格表报价,不得随意报价。 4.4配件报价单只作为报价工具,不得作为出库依据。 5. 备件出库 5.1备件领料分为客户付费维修领料、|、保险理赔维修领料等二种情况。配件出 仓前必须确认领料单证的有效性: 5.1.1客户付费维修领料时,备件出库应按 S/A签字确认的内容打印配件出仓 单; 5.1.2保险理赔维修领料时,单台维修车辆配件总需求小于等于 1000元的,由 前台主管

3、确认,超出1000元的由售后服务经理确认。备件出库应按上述 责任人签字确认的内容打印出仓单。 5.2在备件对外销售时,配件销售员打印配件销售单,顾客凭配件销售单到前台结算付款。备件出库应按经结算员确认收到款项的配件销售单 打印出仓单进行发料。 521打印出仓单前,必须认真核对,确认相关仓位码、配件编码、名称、适 用车型等信息与需求配件完全一致,杜绝出库配件名实不符; 5.2.2对于应该交旧领新的配件,仓库管理员在确认旧件已回收后,根据出仓 单上的内容进行发货; 523发货时必须先通过系统打印出仓单,再由发货人和领料人共同验货、清 点,确认名实相符、数量正确、质量合格后在出仓单上签字确认。不允许

4、 先发出配件,事后补办领料手续。 .3出库物资必须准确计量。包装量大于单次使用需求量的材料,应按实际需 求量拆零出库,并做到拆零计量准确、成本核算到单台维修车辆; 5.4仓库管理员发货时,应根据入库日期按照先进先出原则进行操作; .5配件出仓后因误领、误发等原因需要退回仓库的,经验收确认没有损坏的, 可办理 领用退库,并应及时录入系统,打印退库单,由领料退库人、收货 签字确认后,单证交结算员做结算相关处理。 进销存卡必须对应仓位、配件名称、配件编码,不 5.6仓管员每收发一项配件都必须及时准确录入系统,及时在进销存卡上准确 记录收发时间和数量; 可乱放乱记。 6. 备件借用及调拨业务 6.1本

5、单位维修车间因外出救援或判断疑难故障而借用零件时,借件人应填写 零件借用申请表,经服务经理签字确认后方可借用,并确保当日、整洁、 完好地归还。 6.2仓管员应主动跟进,及时收回借出的配件,备件主管必须在每天下班前, 检查所借出的配件是否收回。 6.3借件当天配件丢失的,由借件人全额赔偿;借件次日以后发现丢失的由备 件主管和仓管员共同全额赔偿。 6.4集团公司内部各不同品牌经营单位之间调拨备件时,需要填写零件内部 调拨申请单,经售后服务部审批后,以该备件采购价进行调拨;集团内同 品牌经营单位间调拨配件,由双方直接联系,不必通过售后服务部审批。 6.5仓库处理集团内部调拨备件,必须录入 *售后服务

6、系统,调出单位按出库 录入,调入单位按入库录入。必须在办理调拨出库的一周内将出库单上交 给财务会计,由会计与对方单位核对无误后办理开发票手续。 6.6借入配件,仓库必须及时以借用入库方式录入 *系统,|归还该零件时以心 用退库方式在系统中作出库处理,打印的退库必须单应于当日上缴本单位 财务,并确保与借用入库时上缴的借件凭证对应。 6.7借入、借出配件,必须严格履行报批手续,规范装订、妥善保管凭证,设 置备查帐及时有效跟进督促归还,否则,由此造成的损失,由备件主管、 仓管员共同全额赔偿。 7. 奖惩规定 7.1对于备件出库过程中,违反本规定的行为,将给予严肃处理; 7.2仓库工作人员,不认真确认

7、领料凭证的有效性,盲目发出配件,导致损失 的,由有关责任人进货价全额赔偿损失; 7.3所有配件销售单、配件出库单必须由经办人员签名,凡抽查发现未签名单 证,对相关经办人应给予每份50元罚款,由此导致损失的,由责任人按进 货价全额赔偿; 7.4违反借用配件规定,导致配件出库漏结、盘亏的,由责任人全额赔偿;借 用零件归还时发现损坏、严重污损的由借用人按销售价赔偿80%,事后发 现的由备件部按销售价赔偿80%。 7.5发货经办人未经认真核对实物和单证,导致错发配件的,每次罚款50元; 领料双方未确认名实相符且导致损失的,按配件进货价由双方各赔偿50% 7.6配件出库不及时录入系统、不及时登记进销存卡

8、,一经发现处以50元罚款。 7.7坚持原则,拒绝、制止、举报违规行为的,视情形给予奖励100-500元。 8. 附件: 零件借用申请表 零件内部调拨申请单 网点间零件借用表 附件1 :零件借用申请表 零件借用申请表 施工单号 车 型 车牌号 车主 联系电话 用件地点 零件借用原因: 序号 零件编码 零件名称 单位数量成本价备注 1 2 3 4 车间主管意见: 日 期: 售后服务经理审批: 日 期: 借岀时间借岀状态 归还时间 归还状态 仓管员: 仓管员: 仓管员: 仓管员: 借件人: 借件人: 借件人: 借件人: 填写说明: 1. 本表用于车间向备件仓库借用零件的审批和记录; 2. 当车辆维修

9、过程中出现确因技术手段不足,经车间主管确认必须通过借用零件作故障 判断时,或外出救援必须携带相关配件现场排除故障时,使用本表申请借用配件; 3. 本表由借件人填写,必须如实填写施工单号、维修车辆车牌号、零件名称、零件借用 原因、用件地点(在车间内使用或外出救援使用)等信息,仓管员确认配件名称和编 码的正确性,经车间主管签署意见后,报售后服务经理审批; 4. 借出零件、归还零件时,借件人和仓库工作人员必须当面确认零件完好状态和时间, 并在本表最下端对应栏目中填写、签名; 5. 本表由仓管员保管,本表如有丢失,由仓管员承担全部责任。 附件2:零件内部调拨申请单 零件内部调拨申请单 编号:年 月 第

10、 次 调入单位: 调出单位: 施工单号: 车型: 车架号: 车主: 车牌: 联系电话: 零件资料 序号 零件编码 零件名称 数量 单位 调拨单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合计金额: 申请人 零件主管 服务经理 日期 日期: 日期 调出单位意见: 备件主管: 日期: 售后服务部审批: 签名: 日期: 填写说明: 1. 零件内部调拨申请单是各经营单位在集团公司内部调拨零件时填写的备件内部调拨 审批单据。 2. 零件内部调拨申请单必须写清楚调入单位和调出单位名称。同时写清楚需要该备件 的维修车辆的工单号、车牌号码、车型、车架号码。 3. 零件内部调拨申请单必须有本单位财务主管签名。 4

11、. 调出单位意见由调出方备件主管查询库存情况后填写是否同意调拨并签字确认; 5. 所有签名必须由相应负责人亲笔手写签名,否则一律拒绝受理。 附件3:网点间零件借用表 网点间零件借用表 年 月 日 借用单 位全称 地址 电话 联系人: 手机 序号 零件编码 零件名称 单位 数量 销售价 预计归还时间 1 2 3 4 本单位确认向借到以上零件,在预计归还时间内保证完好归还所 借零件。逾期未归还,我单位愿按所列销售价支付费用,承担违约责任。 本网点间零件借用表可作为有效借据,具有法律效力。 代表人:(单位盖章) 日期: 售后服务经理意见: 签名:日期: 售后服务部审批: 签名:日期: 借岀时间借岀状态 归还时间归还状态 仓管员: 仓管员: 仓管员: 仓管员: 借件人: 借件人: 借件人: 借件人: 填写说明: 1. 集团外同品牌特约网点向本单位借用备件时填写此表,并由借件单位领导签名,加盖 该单位法人公章(网点业务类图章无效)。 2. 本表经借件单位凭填列清晰,加盖公章后交售后服

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