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文档简介
1、关于氢燃料电池项目申请报告一、项目建设背景把发展基点放在创新上,以科技创新为引领,以创新人才为支撑,大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,加快发展动力转换,增创发展新优势,促进发展方式由规模速度型向质量效益型转变。坚持引进消化吸收再创新,加强原始创新和集成创新,构建激励创新的体制机制,促进科技与经济深度融合,增强创新能力。(一)推动重点领域创新突破把握科技革命和产业变革新趋势,推动科技创新与产业升级、民生改善和重大项目建设紧密结合。在经济社会重点领域实施重大科技专项和重大科技工程,突破一批关键核心技术,研发一批重大科技产品,培育一批具有核心竞争力的创新型领军企业,形成一群
2、科技型中小企业,打造创新型产业集群,形成全链条、一体化的创新布局,力争取得重大颠覆性创新和群体性技术突破。加强互联网跨界融合创新。实施高新技术园区和农业科技园区提升发展工程,推动向创新型特色园区发展,打造创新发展的引擎。(二)加快建设创新平台加强基础性、前沿性和共性技术研发创新平台建设,增强创新支撑能力。在能源、农林、新材料、先进制造、生命健康、食品安全、生态环保等领域,培育组建级重点实验室。依托企业、高校和科研院所,建设工程技术研究中心、工程实验室、企业技术中心、研发中心、中试基地和技术创新中心。建立支持中小企业技术创新的公共服务平台,加快科技企业孵化器和加速器建设,设区市以上产业园区均建立
3、科技孵化器或孵化园,满足中小企业创新需求。支持高校发展大学生创新创业园区和服务平台。推动重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息资源向社会开放利用,提高科研基础设施利用率和科学普及水平。(三)构建创新体系建立健全技术创新、知识创新、科技服务创新体系。强化企业创新主体地位和主导作用,发挥大型企业技术研发优势,激励中小企业加大研发投入,鼓励企业开展基础性、前沿性创新研究,开展重大产业关键技术、装备和标准研发攻关,参与政府科技创新规划计划和政策研究制定,构建企业主体、政产学研用一体的产业技术创新体系。推动各领域各行业协同创新,构建产业技术创新联盟。加大基础性前沿性创新研究投入,推动高水平大学和科
4、研院所建设,支持组建跨学科、综合交叉科研团队,建设高水平的产学研协同创新中心和服务平台,构建以高校和科研院所为主体的知识创新体系。建立现代科研院所制度,培育面向市场的新型研发机构。大力发展研究开发、技术转移、检验检测认证、知识产权、创业孵化等科技服务,建设科技服务业集聚区,构建覆盖科技创新全链条的科技服务体系。氢能源因其零排放、无污染等特性被视为人类能源的终极形式,目前已在燃料电池、燃料电池汽车等领域得到一定的推广应用。而对于中国而言,中国在加氢站建设和燃料电池汽车产销方面均在全球占据重要位置,未来发展前景可期。加氢站作为氢能源产业或者氢能源下游应用发展的重要基础设施,是各国建设布局的重点。数
5、据显示,2018年全球新增48座加氢站,截止到2018年底,全球加氢站数目达到369座。其中,欧洲地区加氢站拥有量为152座,位居世界第一;亚洲136座、北美78座,其他地区仅3座。此外,在全部369座加氢站中,有273座对外开放,可以像任何传统的零售站一样使用;其余的站点则为封闭用户群提供服务,比如公共汽车或车队用户。从国家的角度来看,日本凭借96座加氢站位居全球第一;德国和美国分别排名第二和第三,但在加氢站数量拥有量上同日本的差距依然较大。但日、德、美三个国家加氢站共有198座,占全球总数的54%,也显示出了三国在氢能与燃料电池技术领域的快速发展及绝对领先地位。此外,中国加氢站数量为23座
6、,位居全球第四,排名也相对靠前。此外,为加快氢能源产业的发展,目前包括中国、日本、德国、韩国、美国等在内的多个国家纷纷出台相应规划以加快加氢站的建设布局。其中,中国明确提出:到2020年加氢站数量达到100座;到2030年国内加氢站数量达到1000座。对比现在仅有的23座加氢站,预计未来国内加氢站建设布局将有所提速。燃料电池汽车是目前氢能源的主要应用领域之一。国际汽车制造商协会数据显示,2017年全球销售乘用车接近0.71亿辆,而势银智库数据显示2017年全球FCV(燃料电池汽车)销量3260辆(燃料电池汽车大多使用氢能源作为燃料,极少数使用其他燃料,若假设这些FCV都使用了氢气做燃料),20
7、17年氢能源在汽车领域的渗透率也仅为0.0046%,可见在汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。从中国市场来看,2018年,中国燃料电池汽车明显下滑,但是产量达1619辆,同比增加了27,其中,2018年12月生产的车辆多达1153辆,预计这些车辆部分将在2019年实现销售,故销售市场有回暖预期。此外,从中国燃料电池汽车细分产品销量结构来看,目前,国内燃料电池汽车销售主要以货车和客车为主。2018年,燃料电池客车销量大幅增加至421辆,占国内燃料电池汽车销量的50.5%,超过了燃料电池货车销量。当前时期是可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期,是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期,是脱贫攻
8、坚、同步小康的决胜时期。从国际国内看,和平与发展仍然是时代主题,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡;同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济发展方式正在加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好的基本面没有改变,同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态,面临着新的困难和挑战。综合分析,国内外大环境对我省发展总体有利;国家实施“一带一路”、长江经济带、区域协同发展等区域发展战略,为扩大国际国内开
9、放合作创造了有利条件;国家实施大数据和网络强国等战略,为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机;国家实施精准扶贫精准脱贫,为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑;国家加快补齐发展短板,为缩小与全国差距带来了重要机遇;国家实施新一轮西部大开发战略,为完善现代基础设施、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。经过“十二五”时期持续快速发展,工业化、城镇化进入加速发展阶段,基础条件日益改善,发展环境不断优化,资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放,区域上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨,这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时,也要清醒地看到,受国内外宏
10、观经济环境的传导影响,一些长期积累的发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来,保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是:贫困人口多、贫困面大、贫困程度深,脱贫攻坚任务艰巨,全省90%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区,都是难啃的“硬骨头”,要实现全部脱贫困难不小;经济下行压力仍然较大,企业盈利能力下降,市场预期不稳、信心不足,大企业投资意愿不强,中小企业经营困难,要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大;产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放,转型升级步伐缓慢,大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强,新兴企
11、业规模普遍偏小,对经济增长的贡献有限,去库存、去产能、补短板的任务非常繁重;实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在,加之劳动力、土地成本持续上升,物流成本居高不下,降成本的任务艰巨,政府债务率不断攀升,财政金融风险加大,去杠杆的压力不小;城乡发展差距大,区域发展不平衡,社会事业发展滞后,公共产品和公共服务供给不足,民生保障兜底还不牢,公共安全、生态环境、社会信用等方面仍存在不少问题和风险,改善民生和维护稳定任务依然艰巨;政府职能转变还不到位,一些干部能力和素质不高,不同程度存在着不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题,提升能力、转变作风、惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题,必须
12、高度重视,切实加以解决。二、项目及性质(一)项目名称氢燃料电池项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积90000.00约135亩1.1总建筑面积163618.11容积率1.821.2基底面积50400.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩361.142总投资万元65885.542.1建设投资万元51216.572.1.1工程费用万元43514.502.1.2工程建设其他费用万元6607.492.1.3预备费万元1094.582.2建设期利息万元1076.512.3流动资金万元13592.463资金筹措万元65885.543.1自筹资金
13、万元43915.993.2银行贷款万元21969.554营业收入万元119300.00正常运营年份5总成本费用万元93507.776利润总额万元25181.637净利润万元18886.228所得税万元6295.419增值税万元5088.2810税金及附加万元610.6011纳税总额万元11994.2912工业增加值万元41105.1713盈亏平衡点万元39621.17产值14回收期年5.94含建设期24个月15财务内部收益率21.31%所得税后16财务净现值万元24363.01所得税后三、项目建设单位公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动
14、形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设
15、与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 四、原则1、机制创新,部门协同。创新管理体制和运营监管机制,强化部门协同,持续推进产业发展,实现可持续发展。2、坚持结构调整。从严控制产能盲目扩张,加快产业结构优化升级,推进企业兼并重组、淘汰落后和技术进步,提高产业集中度。3、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积163618.11,其中:生产工程9824
16、9.76,仓储工程33732.72,行政办公及生活服务设施16812.99,公共工程14822.64。六、发展思路以科学发展观为指导,树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,立足区域发展实际,坚持组织引导与市场主导并重,筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设周期24个月。八、投资规划方案(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程
17、监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资51216.57万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计43514.50万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为21853.01万元。(2)设备购置费估算
18、设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为20392.69万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为1268.80万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为6607.49万元。3、预备费本期项目预备费为1094.58万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款21969.55万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1076.51万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用
19、于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为13592.46万元。(六)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资65885.54万元,其中:建设投资51216.57万元,占项目总投资的77.74%;建设期利息1076.51万元,占项目总投资的1.63%;流动资金13592.46万元,占项目总投资的20.6
20、3%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资65885.54万元,其中申请银行长期贷款21969.55万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入119300.00万元,综合总成本费用93507.77万元,税金及附加610.60万元,净利润18886.22万元,财务内部收益率21.31%,财务净现值24363.01万元,全部投资回收期5.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、实施建议(一)明确责任分工,提高统筹协调能力制定规划实施意见和工作方案,明确分工,落实责任。加强
21、各相关部门之间的沟通协调,形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制,加强对规划实施情况的跟踪分析,定期开展规划落实情况的监督检查,确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。(二)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任,严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济,大力发展民营经济,进一步增强市场主体活力。(三)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进,鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设,支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究,培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地,开展产业
22、从业人员在职培训。(四)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用,围绕壮大先进产业集群,加快实施一批重点项目,按照集群、链条方向,加大规划招商、产业链招商、以商招商力度,引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目,主动承接国际国内产业转移,谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用21853.0120392.691268.8043514.5084.96%1.1建筑工程费21853.0121853.0142.67%1.2设备购置费20392.6920392.6939.82%1.3安装工程费1268.80
23、1268.802.48%2工程建设其他费用6607.496607.4912.90%2.1土地出让金3538.993538.996.91%2.2其他前期费用3068.503068.505.99%3预备费1094.581094.582.14%3.1基本预备费467.36467.360.91%3.2涨价预备费627.22627.221.22%4建设投资合计51216.57100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用21853.0120392.691268.8043514.5089.25%1.1建筑工程费21853.012185
24、3.0144.82%1.2设备购置费20392.6920392.6941.83%1.3安装工程费1268.801268.802.60%2固定资产其他费用3068.503068.506.29%3预备费1094.581094.582.25%3.1基本预备费467.36467.360.96%3.2涨价预备费627.22627.221.29%4建设期利息1076.511076.512.21%5固定资产投资48754.09100.00%6固定资产投资合计48754.09100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0060885
25、.4464944.4781180.5981180.5981180.5981180.5981180.5981180.591.1应收账款0.0027398.4529225.0236531.2736531.2736531.2736531.2736531.2736531.271.2存货0.0021309.9122730.5728413.2128413.2128413.2128413.2128413.2128413.211.2.1原辅材料0.006392.976819.178523.968523.968523.968523.968523.968523.961.2.2燃料动力0.00319.65340.9
26、6426.20426.20426.20426.20426.20426.201.2.3在产品0.009802.5610456.0613070.0813070.0813070.0813070.0813070.0813070.081.2.4产成品0.004794.735114.386392.976392.976392.976392.976392.976392.971.3现金0.004870.845195.566494.456494.456494.456494.456494.456494.451.4预付账款0.007306.257793.349741.679741.679741.679741.6797
27、41.679741.672流动负债0.0050691.1054070.5067588.1367588.1367588.1367588.1367588.1367588.132.1应付账款0.0018248.8019465.3824331.7324331.7324331.7324331.7324331.7324331.732.2预收账款0.0032442.3034605.1243256.4043256.4043256.4043256.4043256.4043256.403流动资金0.0010194.3410873.9713592.4613592.4613592.4613592.4613592.46
28、13592.464流动资金增加0.0010194.34679.622718.495铺底流动资金0.0018265.6419483.3424354.1824354.1824354.1824354.1824354.1824354.18营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0089475.0095440.00119300.00119300.00119300.00119300.00119300.00119300.002增值税0.004222.084503.565088.285088.285088.285088.2
29、85088.285088.282.1销项税0.0011631.7512407.2015509.0015509.0015509.0015509.0015509.0015509.002.2进项税0.007409.677903.6410420.7210420.7210420.7210420.7210420.7210420.723税金及附加0.00506.65540.43610.60610.60610.60610.60610.60610.603.1城市维护建设税0.00295.55315.25356.18356.18356.18356.18356.18356.183.2教育费附加0.00126.661
30、35.11152.65152.65152.65152.65152.65152.653.3地方教育附加0.0084.4490.07101.77101.77101.77101.77101.77101.77综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0056997.4360797.2675996.5875996.5875996.5875996.5875996.5875996.582工资及福利费0.004685.724685.724685.724685.724685.724685.724685.724685.723修理费0
31、.001732.861732.861732.861732.861732.861732.861732.861732.864其他费用0.007286.537286.537286.537286.537286.537286.537286.537286.534.1其他制造费用0.00568.14568.14568.14568.14568.14568.14568.14568.144.2其他管理费用0.00639.62639.62639.62639.62639.62639.62639.62639.624.3其他营业费用0.006078.776078.776078.776078.776078.776078.7
32、76078.776078.775经营成本0.0070702.5474502.3789701.6989701.6989701.6989701.6989701.6989701.696折旧费0.002658.792658.792658.792658.792658.792658.792658.792658.797摊销费0.0070.7870.7870.7870.7870.7870.7870.7870.788利息支出0.001076.511076.511076.511076.511076.511076.511076.511076.519总成本费用0.0074508.6278308.4593507.7793507.7793507.7793507.7793507.7793507.779.1其中:固定成本0.0012825.4712825.4712825.4712825.4712825.4712825.4712825.4712825.479.2可变成本0.0061683.1565482.9880682.3080682.3080682.3080682.3080682.3080682.30利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第
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